Ответить в теме: 8.2 проф бухгалтерия - налоговый учет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо. Пошла изучать
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3454:1 Я вас не отсылал в НК и не предлагал читать 100500 статей. Статья конкретная. То, что вы не нашли её - ваша проблема. Копипастить её сюда нельзя, да и лень.
На ИТС я везде упорно натыкаюсь на описание действ в 8.3. А у меня 8.2!!!!!!! Она ДРУГАЯ.Не подскажите,где на its.1c.ru я могу ознакомиться с "чудесной статьей", применимой к 8.2? А вообще,когда на все вопросы тебя шлют на ИТС,возникает ассоциаиция: "У меня вопрос по налоговому учету...." Ответ: "Перечитайте НК РФ. Уверены,там Вы найдете ответ на Ваш вопрос." "Подскажите,как мне отразить в учете...." Ответ:"Читайте ПБУ,инструкции Минфина и ФНС ,100500 писем вышеуказанных органов,а также ГК,НК,УК и далее по списку. Уверены,где-нибудь лет через несколько прилежного изучения,Вы обязательно найдете ответ на Ваш вопрос,хотя не факт,что на тот момент он будет актуален. Не забудьте при нахождении проверить свою и его дееспособность". Зачем тогда форум,для общения с самим собой или чтобы тебя вежливо послали?
На its.1c.ru есть чудесная статья про раздельный учет НДС.
Сообщение от Климов Сергей Только, ИМХО, это пустые хлопоты. От нас требуется вести раздельный учет затрат и доходов по видам налогообложения. А товар затратой не является, это актив. Ну а как вести тогда,на Ваш взгляд,раздельный учет НДС? При поступлении товара ,того,что по ОСНО я же зачитываю НДС,а по ЕНВД нет. А при увеличении объема я и сама (не то что налоговая) запутаюсь. Не "галочкой" же помечать нкл для ЕНВД . А налоговая путаться не будет,она просто посчитает этот расход ли "общими" затратами или вообще теми,которые ей выгодней и снимет НДС к вычету... Опять же,налог на прибыль. Да товар,актив,согласна. Но при себестоимости товара,эта себестоимость становится расходом,который уменьшает базу налога, но это при ОСНо, а при ЕНВД - пардон,в прибыли эту себестоимость не учтешь. Опять же раздельный учет рисуется... Неужели нельзя при оприходовании товара как-то пометить вид списания на расходы - налогооблагаемые или нет,уроме задваивания номенклатуры?
Сообщение от Незабудочка Ну, можно сказать,что практически так Тогда удваивайте номенклатуру: заведите, например, группу "Товары для ЕНВД" и "Товары для ОСНО". Внутри папок будут товары с одинаковым названием (можно добавить в конце вид налогообложения). Вот и будет вам раздельный учет товаров. Только, ИМХО, это пустые хлопоты. От нас требуется вести раздельный учет затрат и доходов по видам налогообложения. А товар затратой не является, это актив.
Сообщение от Климов Сергей А ваш кладовщик конкретно раскладывает товар в разные кучки: вот эту для ОСН, а вот эту для ЕНВД? Ну, можно сказать,что практически так Компания не большая,оборот тоже не большой. Товар ,приобретается под заказ. Для физ.лиц отвозится сразу в магазин на ЕНВД и продается там только физикам (ЕНВД)/ А заказы юр лиц (что уже не ЕНВД ,а ОСНО) приобретаются под конкретный заказ и реализуются по ОСНО. Так что получается котлеты отдельно мухи отдельно ,как в анекдоте. А так как же быть все-таки с 1С?
Сообщение от Незабудочка товар,конкретно по этой нкл продали в розницу по ЕНВД, а конкретно по этой - по ОСНО А ваш кладовщик конкретно раскладывает товар в разные кучки: вот эту для ОСН, а вот эту для ЕНВД?
Сообщение от Naumov Реально. В статье на ИТС все подробно написано. А можно ответить,а не послать в ИТС? Все,что можно было сделать по раздельному учету в программе я сделала. Счета в учетной политике проставлены. Раздельный учет услуг тоже работает и распределяемый тоже. А вот с товаром не сложилось. У меня в документе поступления товара нет даже графы,куда можно было бы поставить счет учета затрат (как,например в услугах). ..
Реально. В статье на ИТС все подробно написано.
У нас есть поставщик, у которого мы закупаем товар,который потом идет на продажу по ОСНО и по ЕНВД . Причем это не "общий расход" как ,например,аренда, а вполне конкретный. Т.е.,товар,конкретно по этой нкл продали в розницу по ЕНВД, а конкретно по этой - по ОСНО. Как мне в Бухгалтерии 8.2 наладить раздельный учет по товару (НДС и расходы в целях прибыли)? Это реально?
Все сделала, НО...почему-то в книгу покупок (при формировании) НДС попадает в полном размере (а не в той части,которую надо принять к зачету...
F1
Сообщение от Аноним Спасибо большое. А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в учетной политике надо что-то помечать дополнительно в связи с разд. учетом ндс по общим затратам осно и енвд? Нашла. ЛРегламентные операции по НДС. Вопрос: надо вносить каждую услугу (в моем случае каждую счф на аренду) датой оказания услуги или весь документ можно сделать последним числом квартала и вбить туда всем поставщиков распределяемых затрат? (суммы по документу вносятся вручную)?
Сообщение от Аноним А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" Пользуйтесь "Помощником по учету НДС". Там и распределение найдёте и много чего ещё.
Спасибо большое. А где найти этот документ "Распределение НДС косвенных расходов" и в учетной политике надо что-то помечать дополнительно в связи с разд. учетом ндс по общим затратам осно и енвд?
http://its.1c.ru/db/metod81#content:3458:1
Вошла. Ну так там все расписано по Бухии 8.3 уже. А у меня Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.57.7) . Там в настройках учетной политики нет тех моментов (тех строк,где поставить галку),о которых расписано в пошаговой инструкции... Можете помочь мне с моей программой и версией?
Сообщение от Аноним По Вашей ссылке надо вести пароль,логин и т.п Там есть двухнедельный бесплатный доступ.
Пожалуйста,ответьте. По Вашей ссылке надо вести пароль,логин и т.п. У меня сейчас нет возможности найти это - офис переезжает,все и все на ушах,ничего не найти,а мне надо срочно сделать отчетность и еще буквально восстановить учет за 1кв-л. Я только пришла к ним работать,а предыдущий бухгалтер сбежала наворотив дел. К тому же фирма с УСН и ЕНВД перешла на ОСНО и ЕНВД, а предыдущий бухгалтер не то что наладить учет, даже документы вбить не удосужилась за квартал. Помогите,пожалуйста по моему вопросу.
Сообщение от Аноним Есть в 1С решение этой проблемы Вы документацию принципиально не читаете? http://its.1c.ru/db/accnds#content:1348:1
Сообщение от Аноним Но возник вопрос,а как быть с НДС по этим расходам? Т.е. получается,что к зачету должен пойти НДС с части затрат,которая будет отнесена к ОСНО, а в части затрат ,относящихся к ЕНВД НДС должен войти в сумму затрат. Надо как-то что-то донастраивать в части учета НДС по смешаным затратам и где? Так все же - как делить НДС от поставщиков при раздельном учете? Есть в 1С решение этой проблемы или руками каждый раз? Как же тогда предоставить налоговой раздельный учет? В смысле раздельные налоговые регистры? Или предложить им расчет "на коленке",типа бухсправка? Мне кажется,это как-то не правильно...
Сообщение от Климов Сергей В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1. Так,спасибо,вроде разобралась. Очень удобно. Надеюсь,все сложится. Но возник вопрос,а как быть с НДС по этим расходам? Т.е. получается,что к зачету должен пойти НДС с части затрат,которая будет отнесена к ОСНО, а в части затрат ,относящихся к ЕНВД НДС должен войти в сумму затрат. Надо как-то что-то донастраивать в части учета НДС по смешаным затратам и где?
Как в любой другой Операции- справочники и выбираете справочник
Сообщение от Климов Сергей В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1. Как попасть в этот справочник?
Сообщение от Аноним ПОМОГИИИИИТЕ... В справочнике статей затрат нажмите кнопку F1.
Сообщение от Аноним Помогите решить проблему с раздельным налоговым учетом расходов. Есть ОСНО и ЕНВД (т.е. налог на прибыль и единый налог),есть расходы относящиеся к обоим видам деят-ти. Как,где,что надо сделать,чтобы эти расходы пропорционально делились на деят-ть ОСНО и ЕНВД? (а равно и УСН,ЕНВД - вторая фирма с таким налогообложением) Разделять по счетам,как было предложено выше - не вариант,поскольку расход относится к обоим видам деят-ти,а его долю в каждом виде,можно определить только по закрытию кв-ла....(при составлении отчетности) ПОМОГИИИИИТЕ...
Помогите решить проблему с раздельным налоговым учетом расходов. Есть ОСНО и ЕНВД (т.е. налог на прибыль и единый налог),есть расходы относящиеся к обоим видам деят-ти. Как,где,что надо сделать,чтобы эти расходы пропорционально делились на деят-ть ОСНО и ЕНВД? (а равно и УСН,ЕНВД - вторая фирма с таким налогообложением) Разделять по счетам,как было предложено выше - не вариант,поскольку расход относится к обоим видам деят-ти,а его долю в каждом виде,можно определить только по закрытию кв-ла....(при составлении отчетности)
Спасибо!
На 90.01.1 учитывается либо выручка при ОСНО по деятельности с НП, либо выручка от УСН. 90.01.2 чисто для вмененки.
Правила форума