×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ВЭД - импорт

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 31.03.2014, 10:35
    Тоня
    Откуда такая мысль? Вы со всех своих входящих расходов начисляете НДС?
  • 31.03.2014, 10:32
    Принтер
    Подскажите, мы получили импортный груз, все оплатили:ндс,пошлины.... Позже нам поставщик выставил счет на оплату простоя на таможне, мы оплатили. Вопрос: нужно ли начислять и платить ндс с этого простоя????
  • 28.03.2014, 10:59
    Тоня
    Верно?
    Верно. Платите 76 51, а дальше 76 раскидываете на основании полученных от ДХЛ документов и декларации.
  • 27.03.2014, 07:05
    Аноним
    на этом сайте ничего нормального не напишут, не ждите, думайте сами, а лучше - плюньте. Халявщики наглые.
  • 26.03.2014, 22:01
    svcloud
    Цитата Сообщение от svcloud Посмотреть сообщение
    Коллеги, подскажите (не уверена что в правильную тему...):
    Ввозим товар при помощи DHL, они же являются нашими таможенным брокером.
    Мы им оплачиваем по выставленным счетам одной платежкой: услуги по таможенному декларированию, таможенные сборы, НДС таможенный, таможенную пошлину.
    Они предоставляют Акт оказанных услуг на полную сумму и с-ф на услуги по таможенному декларированию.

    И я не могу понять как все эти затраты оприходовать, на какие счета и какими документами в 1С:Предприятие 8.3 (у нас УСН 15%).

    1) при списании с расчетного счета Д60 К51
    и потом Поступлением услуг Д 44 К60
    Или
    2) Д68.02 К51 НДС таможенный
    Д68.10 К51 таможенные пошлины, сборы
    Д76.05 К51 услуги по таможенному декларированию
    А что потом, как закрыть какими проводками?
    Вроде разобралась:
    1) при списании с расчетного счета Д60 К51 и Д76.5 К51

    2) Поступлением услуг Д 44 К60 и
    Через ГТД по импорту Д41.01 К76.5 и
    Д 19.05 К76.5
    Д68.02 К19.05

    Верно?
  • 26.03.2014, 21:59
    svcloud
    ошибка
  • 26.03.2014, 20:41
    Аноним
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дядя Вова.Пожалуйста просветите. Я сформировала п/п в программе 1С 8,2 ( первый раз только поставили прогу ) вроде все там было , а бух который сидит на клиенте отправил его .Через два дня узнали что платежка ушла без КБК ОКАТО и кода таможни. Дир орет на меня а я не могу понять почему так получилось я ведь не сижу на клиенте про галочки их ничего не знаю.Пожалуйста расскажите подробнее а то меня хотят нагреть на 1800 баксов ( машина стояла на таможне 6 дней) пока вернули деньгу.Расскажите про галки в клиенте.
    Сочувствую....
  • 26.03.2014, 13:13
    svcloud
    Коллеги, подскажите (не уверена что в правильную тему...):
    Ввозим товар при помощи DHL, они же являются нашими таможенным брокером.
    Мы им оплачиваем по выставленным счетам одной платежкой: услуги по таможенному декларированию, таможенные сборы, НДС таможенный, таможенную пошлину.
    Они предоставляют Акт оказанных услуг на полную сумму и с-ф на услуги по таможенному декларированию.

    И я не могу понять как все эти затраты оприходовать, на какие счета и какими документами в 1С:Предприятие 8.3 (у нас УСН 15%).

    1) при списании с расчетного счета Д60 К51
    и потом Поступлением услуг Д 44 К60
    Или
    2) Д68.02 К51 НДС таможенный
    Д68.10 К51 таможенные пошлины, сборы
    Д76.05 К51 услуги по таможенному декларированию
    А что потом, как закрыть какими проводками?
  • 17.03.2014, 12:12
    ntnt
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    + декларация на товары.
    Да конечно декларация на товары есть
    Факт уплаты - платежек достаточно?
    Спасибо.
  • 14.03.2014, 14:31
    Тоня
    + декларация на товары.
  • 14.03.2014, 13:22
    ntnt
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Никакой и ни в какие. Если будет требование в рамках КНП декларации, в которой вы заявите вычет таможенного НДС - предоставите перечисленное в указанные в требовании сроки.
    Спасибо!
    То есть если эти условия соблюдены - ставим к вычету и точка?!

    товар приобретен для операций, облагаемых НДС;
    товар принят к учету (оприходован на баланс организации);
    факт уплаты НДС подтвержден первичными документами.
  • 14.03.2014, 12:09
    Тоня
    Никакой и ни в какие. Если будет требование в рамках КНП декларации, в которой вы заявите вычет таможенного НДС - предоставите перечисленное в указанные в требовании сроки.
  • 14.03.2014, 08:52
    ntnt
    Добрый день коллеги!
    Подскажите пожалуйста какой необходимый пакет документов я должна представить в ИФНС для подтверждения вычета импортного НДС? И в какие сроки? Одновременно с подачей декларации за 1 кв 14 года? Поступление импортного товара было в 1 кв. 14 года.
    Спасибо.
  • 06.02.2014, 11:41
    ntnt
    Благодарю.
  • 06.02.2014, 10:35
    Тоня
    176-К почитаю
    и поймете о каком требовании в рамках 88-НК речь.


    Речь идет об экспорте (в Беларусь) импортного товара,
    Тогда в периоде отгрузки на экспорт восстановите кусок, приходящийся на него.


    10130000 - это похоже на код таможни?!
    Да, Московская областная.


    Все верно!?
    Почитайте активно сейчас обсуждаемый 107н в разделе, посвященным платежкам в таможенные органы.

    8. В реквизите «107» распоряжения указывается код таможенного органа, присвоенный правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативному регулированию, контролю и надзору в области таможенного дела, который идентифицирует таможенный орган, осуществляющий администрирование платежа.
  • 06.02.2014, 10:27
    ntnt
    Погуглила - да это код нашей таможни
  • 06.02.2014, 10:20
    ntnt
    10130000 - это похоже на код таможни?!
    Галки "таможенный платеж" в нашем Банк-клиенте нет.
    А вышеуказанный код стоит в поле "Налоговый период" (в образце оформления пп). Все верно!?
    Заранее благодарю за ответы.
  • 06.02.2014, 10:10
    ntnt
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Есть необлагаемая НДС деятельность? Или речь о возможном дальнейшем экспорте этих товаров?



    Платежка+декларация с отметкой таможенного органа о выпуске товара.


    Всё, что указано в требовании, но только в условиях 176-НК. Всё много проще привычного вам импорта из ТС
    Речь идет об экспорте (в Беларусь) импортного товара, пока только в рамках таможенного союза.
    Извините о каком требовании идет речь 176-К почитаю
    Спасибо.
  • 06.02.2014, 09:40
    Тоня
    а если я не знаю куда я его продам
    Есть необлагаемая НДС деятельность? Или речь о возможном дальнейшем экспорте этих товаров?


    факт уплаты НДС подтвержден первичными документами - какими?!
    Платежка+декларация с отметкой таможенного органа о выпуске товара.


    что, когда и в каком виде мы должны в ИФНС везти по импорту?!
    Всё, что указано в требовании, но только в условиях 176-НК. Всё много проще привычного вам импорта из ТС
  • 06.02.2014, 08:50
    ntnt
    Добрый день.
    Есть опыт по импортным операциям в рамках таможенного союза. Есть намерения возить товар из дальнего зарубежья. НДС уплаченный на таможне можем принять к вычету при соблюдении условий
    1. товар приобретен для операций, облагаемых НДС - а если я не знаю куда я его продам, могу с начала принять к вычету, а потом если что восстановить?!
    2.товар принят к учету (оприходован на баланс организации);
    3.факт уплаты НДС подтвержден первичными документами - какими?! Контракт, СМР, ГТД?
    И это все?! Сразу к вычету ставлю?! Отражаю в НД по НДС и везу доки подтверждающие в ИФНС?!
    Подскажите пожалуйста что, когда и в каком виде мы должны в ИФНС везти по импорту?!
    Спасибо.
  • 04.02.2014, 11:48
    Тоня
    это сильно объемный материал?
    Сильно. Начиная с Таможенного кодекса ТС. з.ы. И цена ошибки по незнанию очень высока.


    есть брокер?
    Да. Ну если вам сильно хочется взвалить оформление на свои плечи просите у директора "путевку" на курсы по подготовке специалистов по таможенному оформлению. Интересно и полезно.


    надо оформить ПС?
    Если сумма контракта более 50 тыс. долларов США.

    вообще не поняла эту фразу.
    Вы представляете что есть код таможни и как он выглядит? дядя Вова выше говорил о конкретном ПО, читайте его пост 9 и помните, что авансы на таможню есть бюджетный платеж, администрируемый ФТС РФ, и в платежках втуда заполняются поля как и в привычных вам платежках на налоги/взносы.
  • 04.02.2014, 11:21
    Аноним
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    1. В реалии как раз может, масса директоров организаций считает, что все бумажки и деньги есть обязанность буха. На практике не получится по причине не знания матчасти.
    2. Закон един. Инструкция ЦБ РФ 138-И.
    3. Без разницы.
    4. Справка о валютных операциях.
    5. Бежите впереди паровоза.
    и он вам даст реквизиты с номером конкретного таможенного поста.

    Декларация на товары, ранее называемая грузовая таможенная декларация ( и до сих пор многими используемое название, в том числе в бух. программах)
    Тонечка,спасибо огромное!
    А знание "матчасти" - это сильно объемный материал? Надо на таможню ездить или нет? И вообще - этот "занимающийся таможней чел" - есть брокер?
    По вопросу 3. Т.е. валюта может просто быть закуплена "впрок",но чтобы ей воспользоваться надо оформить ПС?
    И все же - что такое "чтобы код таможни не ушёл в формате даты" - вообще не поняла эту фразу... Может у дира есть человек,который занимаетя таможней,просто я даже пока спросить боялась,хотела сперва почву прощупать,насколько все страшно и катастрофично для меня )
  • 04.02.2014, 11:14
    Аноним
    Дядя Вова,без обид. Гугл в помощь,конечно. Но,все же,помогите,пожалуйста. Я не вчера пришла в бухгалтерию. Но никогда не имела дела с ВЭД. Оптовая торговля,услуги.Но ВЭД не было. Оптом хоть и импортным торговали, но на не вполне... так сказать ВЭДусловиях. Ну в каждой избушке,как говорится... А тут сменила работу (по вышеизложенной причине "про не вполне" так сказать). Да,на собоседовании сказала,что импортным товаром торговали (так и было) и никто с меня ВЭД не просил. Нужен опыт в опте был. 3 месяца отработала. Испытательный срок прошла,оформилась в штат и тут на тебе - оправы для очков за бугром покупать будем! Ну не могу я сейчас в лужу сесть! Помогите,пожалуйста! Конечно придется досконально вникать во все, но по азам,пожалуйста,очень прошу,помогите!
  • 04.02.2014, 11:11
    Тоня
    1. В реалии как раз может, масса директоров организаций считает, что все бумажки и деньги есть обязанность буха. На практике не получится по причине не знания матчасти.
    2. Закон един. Инструкция ЦБ РФ 138-И.
    3. Без разницы.
    4. Справка о валютных операциях.
    5. Бежите впереди паровоза.
    Цитата Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    надо нанять или назначить человека который будет таможней заниматься.
    и он вам даст реквизиты с номером конкретного таможенного поста.

    ДТ -это все же что?
    Декларация на товары, ранее называемая грузовая таможенная декларация ( и до сих пор многими используемое название, в том числе в бух. программах)
  • 04.02.2014, 11:03
    дядя Вова
    без обид - гугл в помощь. заниматься хоть уборщица может
  • 04.02.2014, 10:56
    Аноним
    Цитата Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    надо нанять или назначить человека который будет таможней заниматься.
    бух должен сказать ему какой момент перехода права собственности удобен, потом отнести контракт в банк и оформить ПС (если сумма больше 50к). Потом заполняем СоВо, паримся с сфивтом, потом нам отправляют груз - берём у того кто таможней занимается реквизиты, платим сколько он скажет двумя платёжками с разными КБК на НДС,
    сборы и пошлину и главное чтобы код таможни не ушёл в формате даты (к клиенте должна быть галочка). потом звоним в отдел платежей и проверяем - пришли или нет.
    потом приходит груз, нам приносят ДТ и ДКТП - оттуда всё берём. ДТ будет типа с/ф. Весь НДС берём оттуда. Вот и всё.
    Впервые буду заниматься импортом. Что ни ухом ни рылом внем,простите,сказать директору не могу. Начинаю игру (не хочу плохую ) с хорошей миной - экстренно изучаю,что и как. Но теория одно,а на практтике как правило слегка иначе ))
    Помогите,пожалуйста.
    Вопросы.
    1. В реалии ведь бух не может заниматься таможней? Надо человека ведь? (Компания не большая,все напересчет ). Этот чел "как" ей должен заниматься,что делать конкретно (чтобы пояснить диру)?
    2.ПС везде и на все случаи импорта оформляется одинаково илив каждом банке свой "закон"?
    3. Сначала оформляется ПС или покупается валюта? Она (валюта) может ,вообще болтаться на в/с (так сказать купленная впрок)?
    4.Что такое СоВо?
    5."берём у того кто таможней занимается реквизиты, платим сколько он скажет двумя платёжками с разными КБК на НДС,
    сборы и пошлину и главное чтобы код таможни не ушёл в формате даты" - что это значит? Какие КБК на НДС,сборы и пошлину(последние с НДС или нет?) и что такое "чтобы код таможни не ушёл в формате даты" - вообще не поняла эту фразу...
    6."нам приносят ДТ и ДКТП - оттуда всё берём. ДТ будет типа с/ф. Весь НДС берём оттуда" - ДТ -это все же что?
    ПРОСТИТЕ ЗА ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ,НО ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ!!!!!
  • 06.04.2011, 20:21
    Аноним
    Цитата Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    в клиентах уралсиба и генбанка стоит галочка "таможенный платёж", каким вы пользуетесь - я не знаю. перед отсылкой проверяйте все поля.
    Дык в том то и дело, что не я сижу на клиенте , а бух что там сидит, тихо промолчал про галочки и свалил на меня, де я не так платежки сформировала. Завтра устрою разборки.
  • 06.04.2011, 20:10
    дядя Вова
    в клиентах уралсиба и генбанка стоит галочка "таможенный платёж", каким вы пользуетесь - я не знаю. перед отсылкой проверяйте все поля.
  • 06.04.2011, 19:48
    Аноним
    Цитата Сообщение от дядя Вова Посмотреть сообщение
    и главное чтобы код таможни не ушёл в формате даты (к клиенте должна быть галочка).
    Дядя Вова.Пожалуйста просветите. Я сформировала п/п в программе 1С 8,2 ( первый раз только поставили прогу ) вроде все там было , а бух который сидит на клиенте отправил его .Через два дня узнали что платежка ушла без КБК ОКАТО и кода таможни. Дир орет на меня а я не могу понять почему так получилось я ведь не сижу на клиенте про галочки их ничего не знаю.Пожалуйста расскажите подробнее а то меня хотят нагреть на 1800 баксов ( машина стояла на таможне 6 дней) пока вернули деньгу.Расскажите про галки в клиенте.
  • 04.04.2011, 15:55
    ЛисаАлиса
    Спасибо
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •