×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: БУ при УСН

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 31.03.2014, 19:21
    Dex
    ZZZhanna, ещё раз, благодарю.
  • 31.03.2014, 18:04
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    А задолженность по единому налогу при УСН должна на 31 дек быть отражена или на дату составления декларации в след. году?
    налог начисляется последним днем года, т.е. 31.12.13, если начисляете поквартально - то последним днем квартала.

    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    На основании чего - бух. справки (расчета)?
    Например, да.
  • 31.03.2014, 17:38
    Dex
    ZZZhanna, благодарю.
    А задолженность по единому налогу при УСН должна на 31 дек быть отражена или на дату составления декларации в след. году?
    Задолженность по авансовым платежам (ежеквартальным) по ЕН при УСН, также на конец квартала? На основании чего - бух. справки (расчета)?
  • 31.03.2014, 16:06
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    то посчитали, что этих ОС требования по УСН не касаются.
    неправильно посчитали


    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    Есть которое используется, а есть которое нет.
    если не используется, и не будет потому что сломано/разрушено/украдено, то можно списать.
    То, которое используется, должно висеть на 01 и 02 счете в одинаковой сумме.
  • 31.03.2014, 15:55
    Dex
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    учет Ос должен был вестись всегда.
    Некоторые из этих ОС применялись в деятельности по ЕНВД, а поскольку учёт должен быть раздельным,
    то посчитали, что этих ОС требования по УСН не касаются.


    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    это ОС фактически используется?
    Есть которое используется, а есть которое нет.
  • 31.03.2014, 13:23
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    до 2013 года БУ не вёлся, но в 2010 приобреталось ОС
    учет Ос должен был вестись всегда.

    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    В 2013 по счетам 01,02 должны быть какие-то суммы (остатки) по этому имуществу?
    это ОС фактически используется?
  • 31.03.2014, 12:42
    Dex
    Если до 2013 года БУ не вёлся, но в 2010 приобреталось ОС. По характеристикам оно должно было полностью самортизироваться в 2012.
    В 2013 по счетам 01,02 должны быть какие-то суммы (остатки) по этому имуществу?
    Или можно "забыть"?
  • 30.03.2014, 17:22
    SARTYU
    я хочу правильно сделать, а как не знаю
  • 30.03.2014, 17:07
    Над.К
    А зачем Вам разъяснения? Хотите ставьте, Вас ведь никто не заставляет не ставить )))
  • 30.03.2014, 16:58
    SARTYU
    Если разъяснение по этому поводу письмо Минфина или ФНС?
  • 30.03.2014, 15:57
    Над.К
    нет
  • 30.03.2014, 15:46
    SARTYU
    Если организация была в 2011 году на ОСНО, а с 2012 г. на УСН но при этом продолжала вести БУ. Нужно показывать в бух. отчетности по упрощенной форме за 2011,2012г. данные?
  • 30.03.2014, 13:50
    ZZZhanna
    Или вручную, или попробовать обмануть программу, провести выручку на 1 коп., закрыть месяц, и операцию на выручку удалить.
  • 30.03.2014, 13:38
    SARTYU
    Да , есть. Нашла в чем дело. У нас 25 счет распределяется по выручке .А в этом месяце выручки не было соответственно не списался 25 счет т.к распределить ему некуда. Как в этом случае списать с 25 счета, если сальдо не должно быть при закрытие?
  • 30.03.2014, 13:23
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от SARTYU Посмотреть сообщение
    В этом случае правильно
    Это у вас незавершенное производство?
  • 30.03.2014, 12:38
    SARTYU
    У нас в октябре не было производство и 25 счет в этом месяце не списывался на 20 . Получилось, из-за этого что на конец года имеется сальдо по 25 счету. В этом случае правильно или все равно не должно быть сальдо?
  • 30.03.2014, 12:10
    ZZZhanna
    должен.
  • 30.03.2014, 11:34
    SARTYU
    Скажите, пожалуйста 25 счет должен закрываться на конец месяца, квартал , года?
  • 29.03.2014, 16:08
    ZZZhanna
    Так БУ от системы налогообложения не зависит, а ошибки прошлых лет в БУ исправляются датой обнаружения.
  • 29.03.2014, 14:43
    SARTYU
    Организация с ОСНО перешла на УСН с нового года. При ОСНО не начислели роялти в БУ. Скажите, пожалуйста , как теперь при УСН сделать начисление роялти, которые нужно было ещё отразить при ОСНО ?
  • 29.03.2014, 07:50
    СветикБ
    Спасибо большущее,закрылся 00
  • 29.03.2014, 07:44
    mvf
    Цитата Сообщение от СветикБ Посмотреть сообщение
    И проводка будет Д 00 К 84...?
    00 - 84.1
  • 29.03.2014, 07:38
    СветикБ
    Сч.84 не выбирается из справочника, выбирется только с субсчетами - 84.1-прибыль,подл.распред. 84.2-убыток подлеж.покрытию 84.3 - нераспр.прибыль в обращ. 84.4 - нераспред.прибыль использ. Какой мне то надо? И проводка будет Д 00 К 84...? Извините если замучила своими вопросами, больше не у кого спросить.
  • 29.03.2014, 07:00
    mvf
    Цитата Сообщение от СветикБ Посмотреть сообщение
    Счёт 00 ведь должен закрыться?
    Я же говорю - сделайте проводку на 84.
  • 29.03.2014, 06:57
    СветикБ
    Скажите какие ещё проводки надо при вводе остатков? Счёт 00 ведь должен закрыться? Если переплату по УСН отразила в остатках, то я должна и начисление показать? За год? Жду ответов.
  • 29.03.2014, 06:52
    mvf
    На разницу сделайте проводку на 84.
  • 28.03.2014, 19:55
    СветикБ
    Понятно ,первая проводка не верная, оплачен
  • 28.03.2014, 19:45
    бух2007
    Цитата Сообщение от СветикБ Посмотреть сообщение
    75.1 00 - 10000 р. взнос в УК
    До сих пор не оплачен?
  • 28.03.2014, 18:40
    СветикБ
    Помогите пожалуйста с остатками Ввела остатки на 31.12
    Дт Кт
    75.1 00 - 10000 р. взнос в УК
    00 80 - 10000р.
    10.1 00 - 177500 руб ст-ть материалов на складе
    51 00 - 183367,55 ден.ср. на р/с
    68.11 00 - 8151 р. переплата по УСН
    00 69.11 - 0,11 руб задолженность перед ФСС от НС Д 00 К 69.21 1 руб задолж.перед ПФ на стр.часть. Что так,а что не так? Заранее благодарю.
  • 28.03.2014, 18:13
    Над.К
    Цитата Сообщение от Dex Посмотреть сообщение
    В том смысле, чем в Пассиве уравновесить выявленные после инвентаризации активы?
    Прибылью или убытком
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •