Ответить в теме: БУ при УСН
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ZZZhanna, ещё раз, благодарю.
Сообщение от Dex А задолженность по единому налогу при УСН должна на 31 дек быть отражена или на дату составления декларации в след. году? налог начисляется последним днем года, т.е. 31.12.13, если начисляете поквартально - то последним днем квартала. Сообщение от Dex На основании чего - бух. справки (расчета)? Например, да.
ZZZhanna, благодарю. А задолженность по единому налогу при УСН должна на 31 дек быть отражена или на дату составления декларации в след. году? Задолженность по авансовым платежам (ежеквартальным) по ЕН при УСН, также на конец квартала? На основании чего - бух. справки (расчета)?
Сообщение от Dex то посчитали, что этих ОС требования по УСН не касаются. неправильно посчитали Сообщение от Dex Есть которое используется, а есть которое нет. если не используется, и не будет потому что сломано/разрушено/украдено, то можно списать. То, которое используется, должно висеть на 01 и 02 счете в одинаковой сумме.
Сообщение от ZZZhanna учет Ос должен был вестись всегда. Некоторые из этих ОС применялись в деятельности по ЕНВД, а поскольку учёт должен быть раздельным, то посчитали, что этих ОС требования по УСН не касаются. Сообщение от ZZZhanna это ОС фактически используется? Есть которое используется, а есть которое нет.
Сообщение от Dex до 2013 года БУ не вёлся, но в 2010 приобреталось ОС учет Ос должен был вестись всегда. Сообщение от Dex В 2013 по счетам 01,02 должны быть какие-то суммы (остатки) по этому имуществу? это ОС фактически используется?
Если до 2013 года БУ не вёлся, но в 2010 приобреталось ОС. По характеристикам оно должно было полностью самортизироваться в 2012. В 2013 по счетам 01,02 должны быть какие-то суммы (остатки) по этому имуществу? Или можно "забыть"?
я хочу правильно сделать, а как не знаю
А зачем Вам разъяснения? Хотите ставьте, Вас ведь никто не заставляет не ставить )))
Если разъяснение по этому поводу письмо Минфина или ФНС?
нет
Если организация была в 2011 году на ОСНО, а с 2012 г. на УСН но при этом продолжала вести БУ. Нужно показывать в бух. отчетности по упрощенной форме за 2011,2012г. данные?
Или вручную, или попробовать обмануть программу, провести выручку на 1 коп., закрыть месяц, и операцию на выручку удалить.
Да , есть. Нашла в чем дело. У нас 25 счет распределяется по выручке .А в этом месяце выручки не было соответственно не списался 25 счет т.к распределить ему некуда. Как в этом случае списать с 25 счета, если сальдо не должно быть при закрытие?
Сообщение от SARTYU В этом случае правильно Это у вас незавершенное производство?
У нас в октябре не было производство и 25 счет в этом месяце не списывался на 20 . Получилось, из-за этого что на конец года имеется сальдо по 25 счету. В этом случае правильно или все равно не должно быть сальдо?
должен.
Скажите, пожалуйста 25 счет должен закрываться на конец месяца, квартал , года?
Так БУ от системы налогообложения не зависит, а ошибки прошлых лет в БУ исправляются датой обнаружения.
Организация с ОСНО перешла на УСН с нового года. При ОСНО не начислели роялти в БУ. Скажите, пожалуйста , как теперь при УСН сделать начисление роялти, которые нужно было ещё отразить при ОСНО ?
Спасибо большущее,закрылся 00
Сообщение от СветикБ И проводка будет Д 00 К 84...? 00 - 84.1
Сч.84 не выбирается из справочника, выбирется только с субсчетами - 84.1-прибыль,подл.распред. 84.2-убыток подлеж.покрытию 84.3 - нераспр.прибыль в обращ. 84.4 - нераспред.прибыль использ. Какой мне то надо? И проводка будет Д 00 К 84...? Извините если замучила своими вопросами, больше не у кого спросить.
Сообщение от СветикБ Счёт 00 ведь должен закрыться? Я же говорю - сделайте проводку на 84.
Скажите какие ещё проводки надо при вводе остатков? Счёт 00 ведь должен закрыться? Если переплату по УСН отразила в остатках, то я должна и начисление показать? За год? Жду ответов.
На разницу сделайте проводку на 84.
Понятно ,первая проводка не верная, оплачен
Сообщение от СветикБ 75.1 00 - 10000 р. взнос в УК До сих пор не оплачен?
Помогите пожалуйста с остатками Ввела остатки на 31.12 Дт Кт 75.1 00 - 10000 р. взнос в УК 00 80 - 10000р. 10.1 00 - 177500 руб ст-ть материалов на складе 51 00 - 183367,55 ден.ср. на р/с 68.11 00 - 8151 р. переплата по УСН 00 69.11 - 0,11 руб задолженность перед ФСС от НС Д 00 К 69.21 1 руб задолж.перед ПФ на стр.часть. Что так,а что не так? Заранее благодарю.
Сообщение от Dex В том смысле, чем в Пассиве уравновесить выявленные после инвентаризации активы? Прибылью или убытком
Правила форума