Ответить в теме: Заполнение VI раздела КУДиР
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
нет
Добрый день. ИП изначально на УСН 6%, сейчас на ПСН. По УСН доходов нет, работает только по ПСН. КУД составили. Надо ли в нулевой КУДиР указывать в 4 разделе уплаченные за себя фиксированные взносы? Спасибо.
Сообщение от Liana_sh ИП на УСН (Д-Р) без работников нужно заполнять этот раздел? Этот IV раздел только для тех, у кого "доходная" УСН. Только они считают отдельно страх.взносы и пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя, которые уменьшают начисленный налог, а с 2013 г. ещё и всё это расписывают в специальном разделе. Применяющие доходно-расходную УСН, как и раньше, страх.взносы и пособия за счет работодателя указывают во II разделе среди остальных расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу.
Сообщение от Liana_sh а ИП на УСН (Д-Р) без работников нужно заполнять этот раздел? Нет. Ведь написано в порядке заполнения книги кто какие разделы заполняет
Подскажите, пожалуйста. а ИП на УСН (Д-Р) без работников нужно заполнять этот раздел? мы же вроде сам налог не уменьшаем на сумму взносов. а лишь налоговую базу? Или все равно надо. т.к. при уменьшении налоговой базы уменьшается и налог?
Да как хотите, так и пишите, это ни на что не влияет
Подскажите, что писать в графе 3? Взносы в I квартале - I квартал; взносы во II квартале - полугодие; взносы в III квартале - 9 месяцев; взносы в IV квартале - год? Или все же I, II, III и IV квартал соответственно? Или указать месяц, в котором были перечислены взносы? ИП без работников, УСН доходы. Спасибо!
Сообщение от кубик В столбце 2 я указываю дату и № п/п, суммы уплаченного налога (в пределах исчисленной суммы, т.е. не больше чем начислено) в данном налоговом (отчетном) периоде. А как заполнять этот столбец, если ничего не перечисляли не понятно. Доводилось мне как-то ставить подобную выплату в расходы при доходно-расходной упрощенке. Поскольку сначала прошла выплата пособия вместе с авансом, а начисление отразилось последним днём месяца,то я в КУДиР внесла данные расчетной ведомости, в которой было начислено пособие. Правда, ещё никто не проверял...
Хорошая мысль, спасибо большое!
Ну буухгалтерскую справку составьте, например.
Вариантов, конечно, не много. Но я запуталась. В столбце 2 я указываю дату и № п/п, суммы уплаченного налога (в пределах исчисленной суммы, т.е. не больше чем начислено) в данном налоговом (отчетном) периоде. А как заполнять этот столбец, если ничего не перечисляли не понятно.
Над.К, просто я не въехала, что "69,01" это не сумма пособия, а счет и субсчет учета страховых взносов. Лично я счета и субсчета пишу через точку и перед цифрами хотя бы сокращенное "сч." ставлю, чтобы другим понятнее было, о чем речь.
Крысавица, ну в процессе мы уже выяснили, что вопрос был задан не так кубик, а у Вас много вариантов, куда можно поставить?
Сообщение от кубик так я сумму пособия и не собиралась ставить, а только сумму начисл. страховых взносов, но не знала куда. Спасибо. вы спрашивали: Сообщение от кубик в какой строке отображать выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? Как спросили, так вам и ответили. Телепатией и ясновидением, простите, не владею.
Сообщение от Крысавица Ну так и ставите в расходы, уменьшающие налог, не сумму пособия, а сумму страх. взносов 69,01 руб. в ФСС на ОСС на случай ВНиМ (графа 5 раздела IV). А вы про какие-то 5000 руб. толкуете, с которых начислены взносы. Взносы начисляют с з/пл, она сумму налога по "доходной" УСН точно не уменьшает. так я сумму пособия и не собиралась ставить, а только сумму начисл. страховых взносов, но не знала куда. Спасибо.
Ну так и ставите в расходы, уменьшающие налог, не сумму пособия, а сумму страх. взносов 69,01 руб. (или это бух.счет 69.01? Тогда 5000 руб.х2,9%=145 руб.) в ФСС на ОСС на случай ВНиМ (графа 5 раздела IV). А вы про какие-то 5000 руб. толкуете, с которых начислены взносы. Взносы начисляют с з/пл, она сумму налога по "доходной" УСН точно не уменьшает.
но нам же возместили не всю сумму, а за вычетом наших взносов
Сообщение от кубик Допустим начислено взносов 69,01 на сумму 5 000 руб. Пособие на 20 000 руб. Мы выплачиваем пособие сотруднице 20 000 руб. Взносы по 69,01 не платим. И получаем возмещение от ФСС в размере 15 000 руб. Почему не можем в расходах учесть эти 5 000 руб? Вы уменьшили свои взносы в ФСС и получили от этого фонда возмещение по этому пособию потому, что этот вид пособия ЦЕЛИКОМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ ФСС. Вы отдали работнице не ваши деньги, а деньги ФССС, это не ваш расход, поэтому уменьшить на него (на все 20 000 или 15 000 или 5 000) налог по УСН нельзя. И в КУДиР поэтому он не отражается ВООБЩЕ.
Да, именно это и имею ввиду, извините не верно сформулировала. Как их в КУДиР в IV разделе отобразить?
кубик, может Вы все-таки имеете ввиду взносы в ФСС, которые Вы не платили, потому что зачитывали в счет пособия?
Допустим начислено взносов 69,01 на сумму 5 000 руб. Пособие на 20 000 руб. Мы выплачиваем пособие сотруднице 20 000 руб. Взносы по 69,01 не платим. И получаем возмещение от ФСС в размере 15 000 руб. Почему не можем в расходах учесть эти 5 000 руб?
Сообщение от кубик не выплачивали поскольку сумма пособий по уходу за ребенком была больше, чем начисленные взносы. Пособия за счет ФСС не являются расходами работодателя. Налог уменьшают и отражаются в КУДиР только сумма пособия по временной нетрудоспособности (по болезни работника) за дни, оплачиваемые работодателем (т.е. за первые 3 дня).
Скажите, пожалуйста, в какой строке отображать выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет? Мы начисляли 69,01, но не выплачивали поскольку сумма пособий по уходу за ребенком была больше, чем начисленные взносы.
в пределах конечно
Сообщение от Крысавица При заполнении 4 раздела возник такой вопрос: страховые взносы на ОПС и ОМС были уплачены с округлением до рублей и получилась переплата в общей сложности на 2 руб. Какую сумму надо внести в КУДиР? 1) фактически уплаченную в соответствии с платежным поручением; 2) в пределах начислений (т.е. без переплаты и тогда можно ли учесть эту переплату в следующем году?). Неужели никто с такой ситуацией не сталкивался?
При заполнении 4 раздела возник такой вопрос: страховые взносы на ОПС и ОМС были уплачены с округлением до рублей и получилась переплата в общей сложности на 2 руб. Какую сумму надо внести в КУДиР? 1) фактически уплаченную в соответствии с платежным поручением; 2) в пределах начислений (т.е. без переплаты и тогда можно ли учесть эту переплату в следующем году?).
Делю и вношу в книгу нарастающим итогом по-месячно.
Спасибо.
Ну вот на бухсправку и ссылаться. А в бухсправке все номера платежек и писать. Невозможно делить каждую платежку
Сообщение от Над.К Если есть распределение взносов, я бы раз в квартал писала. На основании документа, которым Вы распределяете. Вы же как-то это оформляете? Да, прописано в УП, само распределение делала в Excel, офорляла бух. справкой раз в квартал, делила сразу всю сумму взносов, начисленную за квартал и уплаченную в квартале. Меня смущает раздел 4 новой книги, получается для его заполнения мне нужно распределить сумму по каждой платежке за квартал?
Правила форума