Ответить в теме: добавление товара в 1с8.2
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от tintin Бух уч может понадобиться в дальнейшем, а вы ООО или ИП?
Хотел разобраться, наладить и действительно видеть реальную картину своих дел. Бух уч может понадобиться в дальнейшем, лучше раньше, чем потом разгребать. Затянуло меня)))
А зачем вы вообще всё это делаете? Если вам бухучет не нужен, и бух.отчетность соответственно тоже, то можете делать как удобно.
Может внести через поступление, а погашение поставщикам будет за счет руководителя, так как у фирмы денег нет, далее фирма будет погашать задолженность перед физ лицом в лице руководителя?К
Сообщение от tintin Спасибо за помощь. Буду думать и ковыряться. План счетов Вам в помощь (http://base.garant.ru/12121087/)
нет. Попробую дт41 кт00 3000, дт00 кт60 3000 , а там погашу задолженность по частям. Пока только такие мысли. Спасибо за помощь. Буду думать и ковыряться.
Надо восстанавливать. Уставный капитал в учредительных документах прописан. Величину товаров Вы сами вроде рассчитали. По денежным средствам (в кассе и расчетном счете) тоже ведь должна у Вас быть информация. Задолженность имеется какая-то?
Это я понимаю, только...где это взять. Доков почти нет
Сообщение от tintin Бухгалтерский в купе с торговым В бухгалтерском учете помимо товаров есть другие объекты, которые должны быть учтены. Уставный капитал, дебиторская и кредиторская задолженность, деньги в кассе, финансовый результат. Все это надо внести в программу. Тогда счет "00" сам закроется, и по нему не будет никакого остатка.
Бухгалтерский в купе с торговым
Ой, сглупил
Вы собрались бухгалтерский учет вести или торговый?
Нет
Товар уже был и все, в этом и суть. Если я его оприходую, то это отразиться в статье доходов. Решил на 000 как остатки(((
Сообщение от tintin В моем случае бывает)))) Кроме товаров Вы ничего не вносили в программу?
По счету 50 не может быть кредитового сальдо
Подумал, может мне отразить дт 41 кт 00 3000 и дт00 кт50 3000? Подогнать и спать спокойно, ведя впредь все по норме? В моем случае бывает))))
Сообщение от tintin А если я в ношу только товар а по др сч остатков нет? Так не бывает
Сообщение от tintin Решил занести весь товар в 1с предприятие, вот только не пойму, как занести товар, по которому первички нет. Занести как первоначальные остатки дт41 кт00 или же оприходовать? В корреспонденции со счетом "00" вносятся остатки на дату начала ведения учета в программе. Когда Вы начали работать в 1С, товар уже был, или Вы уже после этого его приобрели?
А если я в ношу только товар а по др сч остатков нет?
Ну как куда? Если оборот по Дт счета 00 будет равен обороту по Кт, то сальдо 0. Так ведь?
Спасибо, просто в голове как-то не укладывалось, куда денуться остатки по 00 после закрытия периодов
tintin, остатки всегда вносятся на одну и ту же дату через счет 00. Этот счет предназначен для ввода остатков. Например, вы введете 41-00-18000 руб 50-00-1000 руб 00-60-9000 руб 00-80-10000 руб Сальдо по счету 00 в итоге будет равно 0. И можете вести бухучет в обычном режиме.
Ауу, господа бухгалтера!
"Свода???? Извините, я в бух не силен, можно подробнее, и верно ли, что лучше товар заносить именно таким способом?
00 это вспомогательный счет в 1с..для ввода остатков..всех..01.10.60.62.51.70.69.71 и т.д после свода данных остатка на 00 счете быть не должно..
Нет, книга велась продаж и все
раньше учет не велся вообще?
Начинаю вести учет в розничном магазине. Решил занести весь товар в 1с предприятие, вот только не пойму, как занести товар, по которому первички нет. Занести как первоначальные остатки дт41 кт00 или же оприходовать? Больше склоняюсь к первому варианту, но, т.к. не профи в бух.уч, не пойму, куда денеться сальдо по 00 счету, 41 я кину на продажи, а вот 00??? (Усн, енвд)
Правила форума