Ответить в теме: декларация по налогу на прибыль
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
еще раз спасибо,очень выручили
Сообщение от NATABRIL а как на уменьшение налоговая реагирует? Конечно, не любит Но в целом у вас прибыль есть, поэтому волноваться не стоит
спасибо огромное,все нормально..а как на уменьшение налоговая реагирует?
Сообщение от NATABRIL делаю декларацию в программе строка 280 не активная?федеральный бюджет нельзя ставить к уменьшению? Оба бюджет одновременно или к уменьшению или к доплате. Или что-то не так заполнили или беда с программой
я строку 210 не учла,извините за вопрос Январь,делаю декларацию в программе строка 280 не активная?федеральный бюджет нельзя ставить к уменьшению?
За год: 100, 120 - 180 732 180 - 36 146 210 - 68 183 280+281 - 32 037
у меня налоговая база уменьшилась за 9 мес. -340913 за год получилась 180732 ,не могла бы вы по строкам ,заранее огромное спасибо
Сообщение от NATABRIL к уменьшению ставлю стр.280 -3615 Вы эту цифру откуда берете? В самой декларации даже написано, что туда надо сложить
за 9 мес.была налогооблагаемая база 340913, за год стала 180732 (т.к.расходы) 190 стр.3615 (за 9 мес-6818) 200 стр.32532(за 9 мес.-61364) к уменьшению ставлю стр.280 -3615 стр.281-32532 или разницу все-таки??
Не правильно. При уменьшении заполняются строки 280-281. И сумму вы как получили? Там как раз и должны юыть ваши 3203+28832, который переносятся в раздел 1.1
правильно ли я делаю в таком случае- стр.270-3615 стр.271-32532 а в раздел 1 стр.050 будет - 3203 (стр.190 за 9 мес. минус стр.190 за год) стр.080 будет -28832( стр.200 за 9 мес. минус стр.200 за год)???? и налоговую не заинтересует это?
Сообщение от NATABRIL Декларация делается нарастающим итогом и получается у меня изменится налоговая база и соответственно исчисленный налог на прибыль..как быть в этой ситуации Да, изменится. В смысле как быть? Заполнить декларацию и сдать ее. Будет налог к уменьшению
Подскажите пожалуйста в листе 2 за 9 месяцев 2013 года была следующая ситуация: стр.010- 2370559 стр.030-2000392 стр.040-29254 стр.060-340913 стр.100-340913 стр.120-340913 стр.180-68183 стр.190-6818 стр.200-61364 За 4 квартал ( за год 2013) реализации не было,изменились строки в связи с расходами : 030-2147279 040-42548 а дальше у меня ступор,(т.к. только впервые сталкнулась с общим режимом,раньше на упрощенке работала).Декларация делается нарастающим итогом и получается у меня изменится налоговая база и соответственно исчисленный налог на прибыль..как быть в этой ситуации,помогите пожалуйста (если можно по строкам),заранее всем спасибо.
Сообщение от Света и Ко при расчете налога на прибыль в расходы берется сумма начисленной или выплаченной (которая без НДФЛ) заработной платы? Начисленной с НДФЛ, если метод начисления. Выплаченной с НДФЛ, если кассовый метод
Добрый день, Подскажите при расчете налога на прибыль в расходы берется сумма начисленной или выплаченной (которая без НДФЛ) заработной платы? Спасибо.
Сообщение от Январь Не согласна стр. 210 9 мес. = стр 180 6 мес. + 290 за 6 мес Если обособка ликвидируется или реорганизация какая Огромное спасибо! Очень Вам благодарна!!!! )))
Сообщение от Аноним Вы согласны с этой формулой?! стр. 210 9 мес. = стр 180 9 мес. + 290 за 6 мес. Не согласна стр. 210 9 мес. = стр 180 6 мес. + 290 за 6 мес Сообщение от Аноним в каком случае они могут быть разные?! Если обособка ликвидируется или реорганизация какая
Сообщение от Январь Один раздел. Коды вооще не заполняются, если у вас одинаковые суммы Спасибо. Да суммы одинаковые, а в каком случае они могут быть разные?! Я чета боюсь!!! И еще, подскажите пожалуйста Вы согласны с этой формулой?! стр. 210 9 мес. = стр 180 9 мес. + 290 за 6 мес. Организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи. Спасибо.
Сообщение от ntnt 1.2 если авансовые платежи за 1 кв 14г. и 4 кв 13г. одинаковые заполняется только 1 лист и код квартала не ставится?! Один раздел. Коды вооще не заполняются, если у вас одинаковые суммы
Добрый день! Подскажите пожалуйста Раздел 1 1.2 если авансовые платежи за 1 кв 14г. и 4 кв 13г. одинаковые заполняется только 1 лист и код квартала не ставится?! Или нужно 2 листа заполнять отдельно на каждый квартал с разными кодами 21 и 24? Спасибо.
а строка 210 за 6 и соответственно за 9 мес. как заполняется?! Спасибо.
Сообщение от Зета Nitka2003, пишем именно начисленные Уплаты вообще никак в декларациях не отражаются Спасибо!
Nitka2003, пишем именно начисленные Уплаты вообще никак в декларациях не отражаются
Сообщение от Январь = строка 320 декларации за 9 мес. независимо от того, платили мы или нет? пишем именно начисленное? а то у нас переплата и я пока авансы не плачу
Сообщение от Аноним так строка 210 за 1 квартал заполняется??? (мы уже 2-ой год платим авансовые платежи)? = строка 320 декларации за 9 мес.
Не совсем поняла, так строка 210 за 1 квартал заполняется??? (мы уже 2-ой год платим авансовые платежи)?
Спасибо большое!
Сообщение от Аноним если я заполняю декларацию на 30.06, то оборот выручки смотрю за период с 01.04.2011 по 31.03.2012г. Верно? Оборот c 01.07.11 по 30.06.12 для декларации за 1 полугодие
Эээ... скажем так: организация должна уплачивать авансовые платежи во втором квартале, если нарушено условие за указанный период.
mvf, уверены?
Правила форума