Ответить в теме: Списание деб.и кред. задолженности. Контрагент-банкрот
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Так есть еще прерывание срока течения исковой давности. Я не утверждаю, но сдается мне, что пока он сотрудник, то работодатель хронически совершает действия, свидетельствующие признании долга...
Да, а потом сотруднику должны были напомнить при его увольнении. Таким образом срок должен считаться со след дня после его увольнения. Мне почему то кажется, это более догичным
Статья 191 ГК " Начало срока...начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало." Сотрудник узнал о долге, датой когда составлен авансовый отчет и бухгалтер отдал расписку о принятии к проверке авансового отчета (отрывной корешок по форме АО-1).
ИМХО, все-таки со дня увольнения срок считать
А в момент увольнения с сотрудником должны полностью расчитаться. Значит, теоретически, сотрудник в день увольнения должен узнать о долге. Так как правильно?
Со дня сдачи авансового отчета у подотчетного лица возникает право на получение перерасхода по авансовому отчету, соответственно, отсчет срока исковой давности начинается со следующего дня.
А отсчет начинается с момента увольнения?
Сообщение от juska можно ли списать как просроченный долг? Скорее нужно
спасибо, и еще вопрос: работал сотрудник - отчитался по а/о в марте 2010 году (образовался перерасход), уволился в июле 2010 года - по а/о отчету так ему и не выдали перерасход. можно ли списать как просроченный долг?
Сообщение от juska если кредиторка просрочена по договору займа - тоже в доход? у компаний на момент получения займа был один и тот же учредитель. Если срок исковой давности истек, то отчего ж не доход? А кто учредитель, роли не играет
если кредиторка просрочена по договору займа - тоже в доход? у компаний на момент получения займа был один и тот же учредитель.
Сообщение от тина-а Если я спишу кредиторку в доходы, то я должна буду подать уточненку по прибыли за 2009 год, а я этого не хочу. Вы спишете сейчас. Зачем уточненка?
Если я спишу кредиторку в доходы, то я должна буду подать уточненку по прибыли за 2009 год, а я этого не хочу.
Сообщение от тина-а Здравствуйте! Подскажите, как быть в следующей ситуации. В марте 2008 г. компания ""Ромашка" перечислила нам аванс под поставку товара "А" на условную сумму 150 руб. Этот товар нами поставлен не был. В апреле 2008 г. мы поставили "Ромашке" товар "Б" на сумму 200 руб. Этот товар нам не оплатили. В мае 2009 г. "Ромашка" была признана банкротом. Как теперь списать деб. задолженность в сумме 200 р. и кредиторскую в сумме 150 руб? Уточненки за 2009 и далее подавать не хочется. Как вариант был - составить акт зачета требований (односторонний) и в текущем периоде списать сумму долга не закрытую зачетом (50 руб.) во внереал. расходах. Могу ли я задним числом (2008 годом) составить такой акт, который якобы просто забыли провести вовремя. И в текущем периоде отразить его? Зачем вам сейчас делать зачет? Контрагент банкрот, да и срок исковой давности истек. Списывайте дебиторку в расходы, а кредиторку - в доходы как безнадежные задолженности. И будет вам щастье.
Здравствуйте! Подскажите, как быть в следующей ситуации. В марте 2008 г. компания ""Ромашка" перечислила нам аванс под поставку товара "А" на условную сумму 150 руб. Этот товар нами поставлен не был. В апреле 2008 г. мы поставили "Ромашке" товар "Б" на сумму 200 руб. Этот товар нам не оплатили. В мае 2009 г. "Ромашка" была признана банкротом. Как теперь списать деб. задолженность в сумме 200 р. и кредиторскую в сумме 150 руб? Уточненки за 2009 и далее подавать не хочется. Как вариант был - составить акт зачета требований (односторонний) и в текущем периоде списать сумму долга не закрытую зачетом (50 руб.) во внереал. расходах. Могу ли я задним числом (2008 годом) составить такой акт, который якобы просто забыли провести вовремя. И в текущем периоде отразить его?
Правила форума