Онлайн-курсы с сертификатами
Официальное повышение квалификации прямо на «Клерке»
Обучение, консультации,
сервисы в одной подписке
Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2013 г
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
скажите пожалуйста за 4 квартал бухотчетность по какой форме сдавать надо? что то я запуталась, для малых органиций 0710099 или 98??????????????
Да
Добрый день. Бланк соц.страха за 4кв.2013 такой же, как за 3 кв.?
Зета спасиб. попросили убрать одну цифру в расходах за 9 мес., которая для нас вообще не принципиальная и на налог не влияет.
1 нет 2 да 3 такой же А по какому поводу уточненка, если цифры не меняются?
Налоговая попросила привезти уточненку по налоговой декларации по прибыли за 9 мес.2013. Подскажите, плиз, 1) если цифры по налогу никак не меняются, есть ли какие-то санкции за представление уточненных деклараций? 2) Если сдача будет 9.12.2013, то и дату на уточненной декларации нужно также поставить 9.12.2013? 3) На титульном листе по коду "по месту нахождения (учета)" всегда ставим код:214. В уточненке будет такой же? (А то в инструкции по заполнению титульного листа есть 3 абзаца для Расчета для налоговых агентов и там почему-то отдельно оговаривается код: 231)
Сообщение от Glawbuch Это про пенсионный фонд Да, это понятно что про ПФР. Позволил себе разместить тут, так как вопрос у меня комплексный.
Это про пенсионный фонд
Увидел в соседнем разделе такое - "Цитата Сообщение от ksushik2411 Посмотреть сообщение А если деятельность не велась и зп не начислялсь Если вся предшествующая история - нулевая,т.е. фирма зарегистрирована, деятельность не велась, расчётов по ПФ и ОМС не было, и т.д., то сдаётся только "нулёвка" РСВ-1, состоящая из титула и разделов 1 и 2. " Подтвердите пожалуйста, соответствует, ли это действительности. Заранее благодарен, Александр
Затем подготовить верно отчеты в составе -ЕУД для НИ -Расчетная ведомость в ФСС -Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ -Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд Девушки-красавицы, заранее спасибо вам за Ваши знания, что Вы такие умницы и помогаете нам мужчинам недотепам.
Сообщение от Зета Не получится. Организация должна платить с расчетного счета А что же делать? Они будут висеть пока не начнется деятельность и соответственно можно будет оплатить штрафы?
и оплатить их в сбербанке (счета нет, деятельности не велось совсем). Не получится. Организация должна платить с расчетного счета
Вы не можете в Сбербанке оплатить штрафы от имени организации
Прошу прощения что пишу анонимно, по какой-то причине мою регистрацию не подтвердили. Сам занимаюсь бухгалтерией своей фирмы у которой не было деятельности в этом году, сдавал только отчеты за 1кв. Вот сейчас решил разобраться и навести порядок. Правильно ли я все запланировал - нужно сходить в налоговую и в специальном кабинете уточнить штрафы которые висят за мной (взять справку об организации) и оплатить их в сбербанке (счета нет, деятельности не велось совсем). Затем подготовить верно отчеты в составе -ЕУД для НИ -Расчетная ведомость в ФСС -Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ - Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд В ЕУД в пункте 7 (по инструкции по заполенению) "налоги (налог), по которым представляется декларация", указывать? - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций. - Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
Должно было сдавать. ДО 20 августа Штраф 200 рублей по НК и сколько-то там по КоАП (вроде до 500 рублей) на должностное лицо
Добрый день! Еще подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНо создаано в июле 2013, должны ли были сдавать СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ численность? И чем грозит ее не сдача в срок?
Не нужно сдавать, если нет налогооблагаемого имущества
Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, если принято к учету ОС в 2013 (движимое имущество), то авансовые расчеты по налогу на имущество сдавать вообще не нужно (раз он будет нулевой)? Давно не сталкивалась с налогом на имущество.Прошу простить ,если вопрос покажется довольно глупым
Почему кассовым методом? Просто не включать расходы в расчет налога и все.
А как можно сделать так,чтоб его не показывать?Кассовым методом принятия расходов?А я могу использовать такой способ если организации всего месяц?
Кадра, показывать убыток или нет, решать Вам
Сообщение от Bajo Здравствуйте. Заполняя строку 010 третьего раздела, данная программа рассчитывает НДС 18% отличный от НДС 18%, который рассчитывает 1С или программа банка он-лайн. А именно, 1С и банк считают НДС 18% по формуле *18/118. А программа просто умножает число на 18%. Разница существенная. Да и суммы НДС предоставленные к уплате различаются. Действительно, как посоветовали, можно ввести данные вручную. Но, вероятно, что то вы сами напутали. Там например есть графа 030 - в которой соотношение 18/118. Или, более вероятно, в Базу надо записывать сумму "без НДС", тогда НДС от нее и будет 18%.
Доброго дня.Помогите дремучей.ООО на ОСНО,открыто в сентябре,сделан займ от учредителя на 50 000,деятельности нет пока только убтки,расходы на открытие расчетного счета я так поняла лучше не показывать и перенести на следующий отчетный период,а вот что делать с зарплатой и страховыми взносами за пол месяца,тем более что они не оплачены.Я их всеравно обязана заполнить в декларации как убыток?
всё, что на первой странице
Предприятие зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26 сентября 2013 года, ОСНО, расчетный счет открыли уже в октябре, никаких операций в сентябре, кроме внесения взноса в УФ не было. Подскажите что сдавать за 9 мес? В соц.страх нужно отчитываться за 9 мес?
Спасибо большое! Респект и уважуха!
Ну так надо выяснить этот вопрос УК в размере минимум 50% должен быть внесен на дату регистрации ООО. Если УК вносится деньгами, значит должно быть движение по кассе и ЕУД сдавать нельзя
Сообщение от Над.К УК чем вносили? УК в размере 10 000,00 руб, куда и как вносили не знаю(если честно), просто друзья попросили сдать нулевую отчетность.
УК чем вносили?
Всем доброго дня! Прошу помощи, а точнее совета!!! ООО на ОСН открыта в июле 2013 года. Рассчетныый счет еще не открыт, юр адрес есть (а офиса нет), что сдавать за 3-й квартал 2013г декларации по НДС и прибыли или ЕДИНУЮ декларацию????? Как это можно обосновать???
Правила форума