×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2013 г

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
Визуальный редактор текста
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.12.2013, 10:26
    Аноним
    скажите пожалуйста за 4 квартал бухотчетность по какой форме сдавать надо? что то я запуталась, для малых органиций 0710099 или 98??????????????
  • 25.12.2013, 10:16
    Зета
    Да
  • 24.12.2013, 18:38
    Rom5
    Добрый день.

    Бланк соц.страха за 4кв.2013 такой же, как за 3 кв.?
  • 08.12.2013, 15:57
    Rom5
    Зета
    спасиб.
    попросили убрать одну цифру в расходах за 9 мес., которая для нас вообще не принципиальная и на налог не влияет.
  • 08.12.2013, 15:43
    Зета
    1 нет
    2 да
    3 такой же

    А по какому поводу уточненка, если цифры не меняются?
  • 08.12.2013, 15:37
    Rom5
    Налоговая попросила привезти уточненку по налоговой декларации по прибыли за 9 мес.2013.

    Подскажите, плиз,
    1) если цифры по налогу никак не меняются, есть ли какие-то санкции за представление уточненных деклараций?
    2) Если сдача будет 9.12.2013, то и дату на уточненной декларации нужно также поставить 9.12.2013?
    3) На титульном листе по коду "по месту нахождения (учета)" всегда ставим код:214. В уточненке будет такой же?
    (А то в инструкции по заполнению титульного листа есть 3 абзаца для Расчета для налоговых агентов и там почему-то отдельно оговаривается код: 231)
  • 19.11.2013, 10:52
    Уверенно!
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Это про пенсионный фонд
    Да, это понятно что про ПФР. Позволил себе разместить тут, так как вопрос у меня комплексный.
  • 19.11.2013, 03:53
    Glawbuch
    Это про пенсионный фонд
  • 18.11.2013, 22:02
    Александр И.
    Увидел в соседнем разделе такое -

    "Цитата Сообщение от ksushik2411 Посмотреть сообщение

    А если деятельность не велась и зп не начислялсь
    Если вся предшествующая история - нулевая,т.е. фирма зарегистрирована, деятельность не велась, расчётов по ПФ и ОМС не было, и т.д., то сдаётся только "нулёвка" РСВ-1, состоящая из титула и разделов 1 и 2. "

    Подтвердите пожалуйста, соответствует, ли это действительности.
    Заранее благодарен,
    Александр
  • 18.11.2013, 21:54
    Аноним
    Затем подготовить верно отчеты в составе
    -ЕУД для НИ
    -Расчетная ведомость в ФСС
    -Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ
    -Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд

    Девушки-красавицы, заранее спасибо вам за Ваши знания, что Вы такие умницы и помогаете нам мужчинам недотепам.
  • 18.11.2013, 21:52
    Александр И.
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Не получится. Организация должна платить с расчетного счета
    А что же делать? Они будут висеть пока не начнется деятельность и соответственно можно будет оплатить штрафы?
  • 18.11.2013, 21:42
    Зета
    и оплатить их в сбербанке (счета нет, деятельности не велось совсем).
    Не получится. Организация должна платить с расчетного счета
  • 18.11.2013, 21:41
    Над.К
    Вы не можете в Сбербанке оплатить штрафы от имени организации
  • 18.11.2013, 21:39
    Александр И.
    Прошу прощения что пишу анонимно, по какой-то причине мою регистрацию не подтвердили.
    Сам занимаюсь бухгалтерией своей фирмы у которой не было деятельности в этом году, сдавал только отчеты за 1кв. Вот сейчас решил разобраться и навести порядок.

    Правильно ли я все запланировал - нужно сходить в налоговую и в специальном кабинете уточнить штрафы которые висят за мной (взять справку об организации) и оплатить их в сбербанке (счета нет, деятельности не велось совсем).

    Затем подготовить верно отчеты в составе
    -ЕУД для НИ
    -Расчетная ведомость в ФСС
    -Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ
    - Представление страхователями персонифицированного отчета в Пенсионный фонд

    В ЕУД в пункте 7 (по инструкции по заполенению) "налоги (налог), по которым представляется декларация", указывать?
    - Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций.
    - Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
  • 23.10.2013, 17:01
    Над.К
    Должно было сдавать. ДО 20 августа
    Штраф 200 рублей по НК и сколько-то там по КоАП (вроде до 500 рублей) на должностное лицо
  • 23.10.2013, 16:28
    OLGA335417
    Добрый день! Еще подскажите, пожалуйста, ООО на ОСНо создаано в июле 2013, должны ли были сдавать СРЕДНЕСПИСОЧНУЮ численность? И чем грозит ее не сдача в срок?
  • 22.10.2013, 21:58
    Над.К
    Не нужно сдавать, если нет налогооблагаемого имущества
  • 22.10.2013, 21:51
    Надежда_ _
    Уважаемые коллеги, подскажите ,пожалуйста, если принято к учету ОС в 2013 (движимое имущество), то авансовые расчеты по налогу на имущество сдавать вообще не нужно (раз он будет нулевой)? Давно не сталкивалась с налогом на имущество.Прошу простить ,если вопрос покажется довольно глупым
  • 20.10.2013, 17:45
    Над.К
    Почему кассовым методом? Просто не включать расходы в расчет налога и все.
  • 20.10.2013, 12:31
    Кадра
    А как можно сделать так,чтоб его не показывать?Кассовым методом принятия расходов?А я могу использовать такой способ если организации всего месяц?
  • 20.10.2013, 11:41
    Над.К
    Кадра, показывать убыток или нет, решать Вам
  • 20.10.2013, 11:30
    doubtpoint
    Цитата Сообщение от Bajo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Заполняя строку 010 третьего раздела, данная программа рассчитывает НДС 18% отличный от НДС 18%, который рассчитывает 1С или программа банка он-лайн. А именно, 1С и банк считают НДС 18% по формуле *18/118. А программа просто умножает число на 18%. Разница существенная. Да и суммы НДС предоставленные к уплате различаются.
    Действительно, как посоветовали, можно ввести данные вручную.

    Но, вероятно, что то вы сами напутали. Там например есть графа 030 - в которой соотношение 18/118. Или, более вероятно, в Базу надо записывать сумму "без НДС", тогда НДС от нее и будет 18%.
  • 20.10.2013, 07:07
    Кадра
    Доброго дня.Помогите дремучей.ООО на ОСНО,открыто в сентябре,сделан займ от учредителя на 50 000,деятельности нет пока только убтки,расходы на открытие расчетного счета я так поняла лучше не показывать и перенести на следующий отчетный период,а вот что делать с зарплатой и страховыми взносами за пол месяца,тем более что они не оплачены.Я их всеравно обязана заполнить в декларации как убыток?
  • 19.10.2013, 08:58
    Andyko
    всё, что на первой странице
  • 19.10.2013, 08:27
    ЛюбовьИвановна
    Предприятие зарегистрировано в ЕГРЮЛ 26 сентября 2013 года, ОСНО, расчетный счет открыли уже в октябре, никаких операций в сентябре, кроме внесения взноса в УФ не было. Подскажите что сдавать за 9 мес?
    В соц.страх нужно отчитываться за 9 мес?
  • 18.10.2013, 16:44
    OLGA335417
    Спасибо большое! Респект и уважуха!
  • 18.10.2013, 16:37
    Над.К
    Ну так надо выяснить этот вопрос УК в размере минимум 50% должен быть внесен на дату регистрации ООО. Если УК вносится деньгами, значит должно быть движение по кассе и ЕУД сдавать нельзя
  • 18.10.2013, 15:19
    OLGA335417
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    УК чем вносили?
    УК в размере 10 000,00 руб, куда и как вносили не знаю(если честно), просто друзья попросили сдать нулевую отчетность.
  • 18.10.2013, 14:42
    Над.К
    УК чем вносили?
  • 18.10.2013, 14:28
    OLGA335417
    Всем доброго дня!
    Прошу помощи, а точнее совета!!! ООО на ОСН открыта в июле 2013 года. Рассчетныый счет еще не открыт, юр адрес есть (а офиса нет), что сдавать за 3-й квартал 2013г декларации по НДС и прибыли или ЕДИНУЮ декларацию????? Как это можно обосновать???
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •