×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 24.04.2013, 08:21
    Andyko
    так Вы определились?
  • 23.04.2013, 16:51
    Nastya85
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Для начала определиться: заключаете договор аренды автомобиля или будете выплачивать компенсацию за использование личного автомобиля.
    Чтобы не уплачивать ндфл и принять расходы по прибыли гсм.
  • 23.04.2013, 16:49
    gnews
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    какие документы для этого нужно оформлять???
    Для начала определиться: заключаете договор аренды автомобиля или будете выплачивать компенсацию за использование личного автомобиля.
  • 23.04.2013, 15:00
    Nastya85
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Либо заключаете договор аренды и с арендной платы удерживаете НДФЛ, либо выплачиваете работнику компенсацию за использование личного имущества ,
    ...
    Ответ на мой вопрос не раскрыт, как мне правильно учесть в расходы гсм (весь гсм) для прибыли, какие документы для этого нужно оформлять???
  • 23.04.2013, 13:58
    gnews
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    Мы оформляем договор аренды с сотрудником, выплачиваем компенсацию
    Либо заключаете договор аренды и с арендной платы удерживаете НДФЛ, либо выплачиваете работнику компенсацию за использование личного имущества ,
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    в размере 1200 руб (налогами ни какими не облагается
    ...
  • 23.04.2013, 13:45
    Nastya85
    Поправьте меня, если я неправильно что то изъяснила:
    Мы оформляем договор аренды с сотрудником, выплачиваем компенсацию в размере 1200 руб (налогами ни какими не облагается и эта сумма учитывается в расходы по прибыли). Далее, чтобы списать гсм по чекам, должны оформлять путевой лист (если по городу) + командировочное (выезд за город), так как авто сотрудника, он его использует и в своих цнлях, то на обороте путевого листа, чтобы сравнять спидометр указываем пробег-на свои личные цели и спидометр у нас будет сходится, литраж вписываем в путевой лист, только по чекам оплаченные организацией для служебных целях и данные чеки спокойно учитываем в расходы по прибыли.
    1200+гсм по чекам мы списываем в расходы по прибыли
    Все верно?
  • 23.04.2013, 13:06
    Nastya85
    Цитата Сообщение от gnews Посмотреть сообщение
    Если выплачиваете компенсацию за использование личного имущества , то обычно оформляется допсоглашение к трудовому договору, где пишется , что используется , сколько платите за это и какие расходы и в каком размере оплачиваете .
    Мне нужно получить ответ как правильно списать расходы по гсм, при котором сотрудник отъездил на своей личной машине и учесть это в НУ для прибыли, какие документы нужно оформить?
    Возможно заключить договор на аренду машины и чтобы он так же использовал в своих личных целях...?
  • 23.04.2013, 13:01
    gnews
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    Договор оформлять никакой не нужно?
    Если выплачиваете компенсацию за использование личного имущества , то обычно оформляется допсоглашение к трудовому договору, где пишется , что используется , сколько платите за это и какие расходы и в каком размере оплачиваете .
  • 23.04.2013, 11:43
    Nastya85
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Nastya85, путевые листы с маршрутом и чеки АЗС
    Договор оформлять никакой не нужно?
    Какие графы тогда в путевых листах нужно заполнять, вернее их все надо заполнять, но как быть если этот автомоль не в аренде:
    выезд из гаража
    показания спидометра, они же не будут идти в правильном порядке, литраж указывать сколько на начало и конец, я понимаю, когда в аренде машина и можно это все прописать, но как правильно заполнить путевой лист если не в аренде авто??? Пожалуйста помогите.
  • 23.04.2013, 11:18
    Зета
    Nastya85, путевые листы с маршрутом и чеки АЗС
  • 23.04.2013, 10:28
    Nastya85
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Аренда это если директор не использует авто в личных целях. Кстати, легковой автомобиль?

    Вы можете платить компенсацию и оплачивать расходы на бензин. Но для этого нужны путевые листы или что-то подобное. С маршрутом и указанием километража
    Он будет использовать в личных целях, домой на дачу или еще куда либо. Я так понимаю, тогда аренда не подходит. Как тогда можно учесть расходы на гсм?
  • 23.04.2013, 10:00
    Зета
    Аренда это если директор не использует авто в личных целях. Кстати, легковой автомобиль?

    Вы можете платить компенсацию и оплачивать расходы на бензин. Но для этого нужны путевые листы или что-то подобное. С маршрутом и указанием километража
  • 23.04.2013, 09:55
    Nastya85
    Уважаемые клерки, поднимаю опять эту тему. До конца не разобралась и возникли другие вопросы.
    1. Организация на ОСНО продает материалы и сами осуществляют доставку (учредитель в лице директора), доставка входит в стоимость материалов. Так же ездит по клиентам в другие города для заключения договоров или поиск клиентов. Вообщем расход на гсм составляет 20-30 тыс. руб., мы заключаем договор с директором на аренду авто, но компенсацию 1200 платить нам не выгодно с такими расходами на гсм, возможно ли принять в расходы только по чекам и чтобы они так же учитывались в НУ для прибыли, какие документы нужно оформить?
  • 17.08.2012, 08:22
    echinaceabel
    Я и не спорю, только, в определении компенсации за использование ЛА (в обоснование именно таких сумм) вроде как говорилось об учете всех расходов (в обычном раскладе).
  • 17.08.2012, 08:17
    mvf
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    ИМХО нет, потому как в компенсацию как бы уже включены все расходы.
    При использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за ..., а также возмещаются расходы, связанные с...
  • 17.08.2012, 08:10
    echinaceabel
    Цитата Сообщение от DaisyCrazy Посмотреть сообщение
    одновременно могу сделать компенсацию 1200 + возмещение расходов?
    ИМХО нет, потому как в компенсацию как бы уже включены все расходы.
  • 17.08.2012, 07:50
    DaisyCrazy
    ОСНО, работник ездил в командировку на своем автомобиле, принес чеки ГСМ на 2500 руб + чек на ремонт 700 руб.
    могу принять эти документы в расходы (в налог учете) по авансовому отчету?
    в дальнейшем планируются командировки на личном транспорте.
    что нужно оформить:
    1. доп соглашение к Труд договору;
    2. Приказ на возмещение расходов (только как с суммой определиться, если каждый раз разная, можно написать по фактическим расходам не более 5000 в месяц);
    3. документы подтверждающие принадлежность авто работнику, что еще?
    а одновременно могу сделать компенсацию 1200 + возмещение расходов?
  • 16.08.2012, 08:36
    Andyko
    нет ограничений на документально подтвержденные расходы
  • 16.08.2012, 07:57
    DaisyCrazy
    [QUOTE=Nastya85;53780117]Работник имеет право на два вида выплат (ст. 188 ТК РФ):

    1.компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного имущества;
    2. возмещение расходов, связанных с использованием имущества.QUOTE]

    а по 2 пункту какие ограничения? и как оформить Приказ + первичные документы?
  • 14.08.2012, 21:15
    Над.К
    Nastya85, понимаете, что компенсация должны быть в разумных пределах? А то если машина стоит 100 тыс руб, то компенсация в 20 тыс в месяц как минимум смешна и не будет признана таковой со всеми вытекающими
  • 14.08.2012, 20:05
    Nastya85
    Цитата Сообщение от Gorsis Посмотреть сообщение
    Тема не раскрыта, ответьте, пожалуйста, это важно, я предполагаю, что начислять страховые и ндфл все таки придется с полной суммы компенсации, иначе было бы забавно.
    Andyko, тут у гостя появились сомнения, можно еще раз подтвердить, если даже сумма компенсации будет 20 000 руб, то мы :
    1. С 20 000 НЕ начисляем страховые взносы и ндфл?
    2. С 1200 - НЕ начисляем страховые взносы и ндфл, 18800 - НАЧИСЛЯЕМ страховые взносы и ндфл?
    Какой из этих вариантов, будет правильный?
  • 14.08.2012, 10:08
    Andyko
  • 14.08.2012, 08:26
    Nastya85
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    Вы ж сами сумму назвали...?
    знак вопроса меня смутил, какая максимальная сумма может быть учтена при расчете налога на прибыль?
  • 13.08.2012, 22:28
    Gorsis
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение

    3. УСН (6%) - тут я могу сделать приказ хоть на 20 000 руб, компенсации и налоговая не должна ко мне придраться, вот только вопрос встает про ндфл и страховые взносы, с какой суммы надо начислять?
    Тема не раскрыта, ответьте, пожалуйста, это важно, я предполагаю, что начислять страховые и ндфл все таки придется с полной суммы компенсации, иначе было бы забавно.
  • 13.08.2012, 17:17
    Andyko
    Вы ж сами сумму назвали...?
  • 13.08.2012, 16:59
    Nastya85
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    По 1 пункту при компенсации в размере 5000 руб:

    1. ОСНО- я смогу учесть в налоговом учете (расходы налога на прибыль) не более 1200 руб?
    А в налоговом учете, какую сумму я смогу учесть в расходы при расчете налога на прибыль? Какой максимум допустим согласно НК?
  • 13.08.2012, 07:15
    Andyko
    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    НДФЛ, страховые взносы не начисляются с суммы компенсации
    так

    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    В БУ смогу учесть все сумму, согласно приказу о компенсации?
    так

    Цитата Сообщение от Nastya85 Посмотреть сообщение
    УСН ... какую сумму компенсации я могу учесть в расходы?
    все точно так же
  • 13.08.2012, 00:29
    Nastya85
    Здравствуйте.
    Работник имеет право на два вида выплат (ст. 188 ТК РФ):

    1.компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного имущества;
    2. возмещение расходов, связанных с использованием имущества.

    По 1 пункту при компенсации в размере 5000 руб:

    1. ОСНО- я смогу учесть в налоговом учете (расходы налога на прибыль) не более 1200 руб?
    В БУ смогу учесть все сумму, согласно приказу о компенсации?
    НДФЛ, страховые взносы не начисляются с суммы компенсации или я должна начислить (5000-1200=) на сумму 3800 все взносы?

    2. УСН (15%) какую сумму компенсации я могу учесть в расходы?
    НДФЛ, страховые взносы не начисляются с суммы компенсации или я должна начислить (5000-1200=) на сумму 3800 все взносы?

    3. УСН (6%) - тут я могу сделать приказ хоть на 20 000 руб, компенсации и налоговая не должна ко мне придраться, вот только вопрос встает про ндфл и страховые взносы, с какой суммы надо начислять?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •