×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Входной НДС

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 11.04.2013, 12:48
    Светик Б.
    Цитата Сообщение от Светик Б. Посмотреть сообщение
    Я полагаю, что в будущем будет реализация невыкупленных вещей. Мне кажется, что в этом случае нет объекта налогообложения для НДС. (А tatatushka в посте #1 пишет: "Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. ") Так все-таки облагается или нет. Я читала, что облагаются НДС только услуги, сопутствующие данной продаже.
    Так может быть вообще лучше получить освобождение от уплаты НДС?
    Подскажите, пожалуйста.
    А то сдача НДС на подходе, а я не понимаю, как нужно правильно делать.
  • 24.03.2013, 23:48
    Светик Б.
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если есть только деятельность не облагаемая НДС, то входной НДС включается в стоимость ТРУ.
    Я полагаю, что в будущем будет реализация невыкупленных вещей. Мне кажется, что в этом случае нет объекта налогообложения для НДС. (А tatatushka в посте #1 пишет: "Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. ") Так все-таки облагается или нет. Я читала, что облагаются НДС только услуги, сопутствующие данной продаже.
    Так может быть вообще лучше получить освобождение от уплаты НДС?
  • 24.03.2013, 21:45
    Январь
    Если есть только деятельность не облагаемая НДС, то входной НДС включается в стоимость ТРУ.
  • 24.03.2013, 21:20
    Светик Б.
    Добрый вечер.
    Только начала изучать деятельность ломбардов.
    Подскажите, в ломбарде выдаются только займы под залог драг.металлов. Эти операции, как я поняла,не облагаются НДС.
    Что делать с входным НДС? Его относить на счет 19? Получается, он будет висеть на 19 счете до тех пор, пока не появятся операции, облагаемые НДС?
  • 24.03.2013, 13:12
    Зета
    На расходы его точно не надо относить. На каком основании?
  • 24.03.2013, 09:17
    tratatyshka
    Спасибо, Зета! Т.е. лучше входной НДС сразу на расходы не относить, пусть висит????
  • 23.03.2013, 21:33
    Зета
    В теории вам надо бы подать НДС за 1кв к возмещению. Но тогда возможна проверка.

    Если сделать вид, что счф вы получили только во втором квартале, тогда можно поставить их к вычету во 2 кв
  • 23.03.2013, 20:24
    tratatyshka
    Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Никогда не работала с НДС, поэтому возникает ряд вопросов
    У нас ломбард на ОСНО. В 1 квартале имеется только входной НДС. Его нужно списать на расходы????? Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. Можно ли зачесть НДС с 1 квартала при уплате за 2-ой квартал??? Заранее всем спасибо!

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •