Ответить в теме: Входной НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Светик Б. Я полагаю, что в будущем будет реализация невыкупленных вещей. Мне кажется, что в этом случае нет объекта налогообложения для НДС. (А tatatushka в посте #1 пишет: "Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. ") Так все-таки облагается или нет. Я читала, что облагаются НДС только услуги, сопутствующие данной продаже. Так может быть вообще лучше получить освобождение от уплаты НДС? Подскажите, пожалуйста. А то сдача НДС на подходе, а я не понимаю, как нужно правильно делать.
Сообщение от Январь Если есть только деятельность не облагаемая НДС, то входной НДС включается в стоимость ТРУ. Я полагаю, что в будущем будет реализация невыкупленных вещей. Мне кажется, что в этом случае нет объекта налогообложения для НДС. (А tatatushka в посте #1 пишет: "Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. ") Так все-таки облагается или нет. Я читала, что облагаются НДС только услуги, сопутствующие данной продаже. Так может быть вообще лучше получить освобождение от уплаты НДС?
Если есть только деятельность не облагаемая НДС, то входной НДС включается в стоимость ТРУ.
Добрый вечер. Только начала изучать деятельность ломбардов. Подскажите, в ломбарде выдаются только займы под залог драг.металлов. Эти операции, как я поняла,не облагаются НДС. Что делать с входным НДС? Его относить на счет 19? Получается, он будет висеть на 19 счете до тех пор, пока не появятся операции, облагаемые НДС?
На расходы его точно не надо относить. На каком основании?
Спасибо, Зета! Т.е. лучше входной НДС сразу на расходы не относить, пусть висит????
В теории вам надо бы подать НДС за 1кв к возмещению. Но тогда возможна проверка. Если сделать вид, что счф вы получили только во втором квартале, тогда можно поставить их к вычету во 2 кв
Здравствуйте, уважаемые бухгалтеры! Никогда не работала с НДС, поэтому возникает ряд вопросов У нас ломбард на ОСНО. В 1 квартале имеется только входной НДС. Его нужно списать на расходы????? Во 2-ом квартале планируется продажа невыкупленных залогов (торги), с кот. нужно будет уплатить НДС. Можно ли зачесть НДС с 1 квартала при уплате за 2-ой квартал??? Заранее всем спасибо!
Правила форума