Ответить в теме: Отчёт об обязательствах Ф-738 при Кт-ой задолж. НЕСКОЛЬКО лет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо за ответы. Будем надеется что это действительно правильно. (сомнения остались). Ни какой случайно статьи хорошей по даннаму вопроу не встречали ? Интересно: а как Вы остатки на сумму Кредиторской задолженности формируете на начало года Так же как принимали: На начало года - "0" везде (про 500-е счета) Потом Д 506.10 К 502.11 Д 502.11 К 502.12 первым рабочим днём ? Или ещё как ?
Про договора погорячился. Извеняюсь. Но тогда Обязательства по ПД всегда будут равны денежным.
Сообщение от anatcd А договора бех суммы по ГК быть не может. ??? Что же у Вас - все договоры с суммами??? Я не знаю конечно правильно это или нет, но у меня вообще нет ни одного договора (я имею в виду ДОЛГОИГРАЮЩЕГО, а с тем предприятием у нас как раз ТАКОЙ - на ГОД) в котором сумма заранее определена. Неужели это не правильно ? Значит у нас все предприятия соседние такие же ... Договоры ведь типовые печатают для всех. Ссылочку не кинете где прочитать про это?
И денежных так же. А договора бех суммы по ГК быть не может.
В договоре у меня НЕТ конкретных сумм (их не может быть т.к. не возможно заранее определить их объём за год) Выставленные суммы определяются только по АКТАМ в КОНЦЕ МЕСЯЦА. Так что актов у меня будет каждый год В СУММЕ на сумму 20 т.р. Сообщение от anatcd А как Вы себе представляете ситуацию Когда денежных обязательств принято больше чем обязательств по ПД? Договор на 20, а актов работ Вам выставили на 60? Не пОнял фразу. Извините Вы сказали, что принятых обязательств будет 20; 40; 60; ... А принятых ДЕНЕЖНЫх обязательств ?
А как Вы себе представляете ситуацию Когда денежных обязательств принято больше чем обязательств по ПД? Договор на 20, а актов работ Вам выставили на 60?
Сообщение от anatcd По концу года да. Но как же из инструкции 33н : "в гр.7 (принятые денежные обязательства прим. моё) ... - в сумме Кт оборотов по счёту 502.12 ТОЧКА . ?? Может быть по ЭТОЙ колонке будет 20 ; 20 ; 20 ... ? Или тоже : 20 ;40; 60; ... ??
По концу года да. ВА в динамике отчет и не анализируется. Только за текущий год, потому и кредиторка переноситься :-)
Ещё вопрос: В моём случае цифры по принятым обязательствам и принятым денежным обязательствам будут ОДИНАКОВЫ ??? Или .... или тогда как?
Эт точно. А плановые цифры только на текущий год
патаму что! в первом году не оплатил, следовательно в следующем году денежных обязательств стало больше с учетом неоплаченных в первом году
Интересно как-то получается. А теперь если мои отчёты ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ в ДИНАМИКЕ ? Получится, что я принимал обязательств в 1 году - 20, во 2 - 40, 3 - 60 ... Т.е. каждый год - по НАРАСТАЮЩЕЙ ? вот это предприятие! Платить - не платють, а услуги заказывают всё больше и больше! Да не просто из-за инфляции, а с каждым годом - В ДВОЙНЕ (хотя если прикинуть цифры с инфляцией, то и более чем вдвойне)!!! Но ФАКТИЧЕСКИ ведь обязательств у меня каждый год возникает только на 20 т.р., почему же я должен ставить в 1 году - 20, во втором - 40, в 3 - 60, в 4 - 80 ... ?
1й вариант. Если есть обязательства на начало года, то исполнять то Вы их будете за счет Плана ФХД уже этого года. И что бы не набрать обязательств сверх плана переносим кредиторку на начало года в с счет обязятельств этого. Может путанно объяснил. Вообщем 1й вариант правильно.
по логике вещей, при закрытии года остатки по 500 счетам переносятся из года в год, следовательно первый вариант правильный. Не уверенна правда.....
Всем привет!! Вопрос на самом деле возник в другой теме, но решил выделить в отдельную: может так быстрее получу верный ответ, да и для обсуждающих так, наверное удобнее проблему заметить, т.к. в "той" ветке сразу конкретно этот вопрос можно не заметить. Итак. Бюджетное учреждение. Получатели субсидий на вып. мун. зад. Объясните ситуацию, как ДОЛЖНА составляться отчётность Ф-0503738 по принятым обязательствам и принятым денежным обязательствам ПО ГОДАМ вот в таком случае. Есть у нас контрагент он оказывает КАЖДЫЙ МЕСЯЦ услуги (несколько), годовой оборот не большой 20-25 т.р. (Будем считать 20 т.р каждый год) А платим мы ему... раз в ЧЕТЫРЕ года! Так ГРБС / учредитель деньги даёт (выделяет). В инструкции 33н написано "в гр.5 (принятые обязательства прим. моё) ... - в сумме Кт оборотов по счёту 502.11 и принятых и не исполненных обязательств НА НАЧАЛО года" "в гр.7 (принятые денежные обязательства прим. моё) ... - в сумме Кт оборотов по счёту 502.12 ТОЧКА . Следовательно в отчётах ЗА РАЗНЫЕ ГОДЫ я должен написать: 1 год принято обязательств и принято денежных обязательств на сумму 20 т.р. 2 год -//- - 40т.р. 3 год -//- - 60 т.р. 4 год -//- - 80 т.р. 5 год - //- -100 т.р. и оплата на 100 т.р Неужели это ПРАВИЛЬНО?????????? Что то мне кажется мы так и должны писать 1 год - 20 т.р.; 2 - 20; 3 - 20; 4 - 20; 5 - 20 + оплата 100 (она будет в счёт задолженности предыдущих лет) Так Первый или Второй вариант отчёта ? И ещё: а цифры по П.О. и П.Д.О. - будут ОДИНАКОВЫ или у "одних обязательств" - с учётом "нарастающего долга", а по "другим обязательствам" - то что получено ТОЛЬКО В ЭТОМ ГОДУ ??? Кто-нить знает наверняка? Помогите плиз!!!
Правила форума