Ответить в теме: Пояснения о составе сумм безнадежных долгов
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от РВМ штрафы по 122 нк, почитайте 81 нк за непредоставление пояснений штрафа нет Я так понимаю, что даже при подаче уточненных деклараций, имеет место быть "Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения" и грозит штрафом либо в 10 либо в 30 тыс.
Сообщение от Лёнка и что получилось в результате за 3 кв.2012? Опять убыток, но сумма в доходах изменена на ту сумму которую ошибочно проставили в 2011 г. в расходы, а сумма в расходах изменена на ту сумму которую проставили в доходы, но т.к. еще были списания в сентябре 2012г., отрицательных сумм не было. По нормальному убыток в 2011 г, должен был получиться в 2-а раза больше, а по 9 мес небольшая прибыль, но с учетом перенесенного убытка, 0.
штрафы по 122 нк, почитайте 81 нк за непредоставление пояснений штрафа нет
Сообщение от РВМ сдавать уточненку Спасибо. Я тоже к этому склоняюсь, думаю что годовую 2011, и 1 кв. и 9 мес. 2012, т.к. сдавали за 1 кв. единую упрощенную декларацию, а в ней не укажешь перенесенный убыток 2011г. А как быть с пояснениями? Позвонить или подъехать в ФНС и сказать, что сдали уточненки? И никаких пояснений не писать? И еще вопрос, штрафы какие либо за такие ошибки предусмотрены?
Сообщение от Аноним сторнировали проводки которые были сделаны в 2011г. в 3 кв 2012г. и что получилось в результате за 3 кв.2012?
сдавать уточненку
На конец 2011г была проведена инвентаризация расчетов с Д и К. Составлен акт ИНВ-17 и приказ о списании Д и К задолженности с истекшим сроком давности. Бухгалтер по ошибки дебиторку включил в кредиторку и наоборот. Декларация по налогу на прибыль была сдана с данными ошибкам. Деятельности в организации нет. Хоть со списанием хоть без -убыток (аренда, зарплата по простою). Но с правильным заполнением декларации убыток должен быть еще больше. В 1 и 2 кв 2012 г подавали единую упр. декларацию, т.к. движений уже не было, ни аренды ни з/пл (уволились), хотя наверно надо было бы сдать обычную декларацию, чтоб перенести убыток за 2011 г. В 3 кв. списали пени в фонды, т.е. появилось движение, стали заполнять декларацию за 9 месяцев и обнаружили ошибку допущенную в годовой декларации за 2011г. Провели опять инвентаризацию, еще списали новые долги с истекшим сроком и сделали "косяк" в налоговом учете, не подали уточненку, а сторнировали проводки которые были сделаны в 2011г. в 3 кв 2012г. И вот результат, приходит требование о представлении пояснений и документов именно за 9 мес 2012г. пояснить о составе сумм безнадежных долгов в бух. и нал. учете и т.д. Подскажите пожалуйста как лучше поступить, давать пояснения и по сторнированным (неправомерно) списаниям, т.к. сумма в декларации не совпадает с реально подлежащей списанию Д и К задолженностью, или подать уточненные декларации??? Может есть еще какие мысли? Очень прошу помощи!
Правила форума