Ответить в теме: Принятие к учету ОС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Plesen~ да продавец отгрузку у себя провел, сие не значит что оно у вас сей момент получено... как вы можете приходовать то, чего нет??? Ну, на практике-то то, чего еще нет, в нашей, например, организации, приходуется регулярно. По разным причинам. Мне просто непонятно, если продавец отгрузил в декабре, а покупатель получил в январе - какая, в конечном счете, дата реализации-то будет и, соответсвенно, дата начисления НДС у продавца и дата принятия НДС к зачету у покупателя...?
да продавец отгрузку у себя провел, сие не значит что оно у вас сей момент получено... как вы можете приходовать то, чего нет???
Сообщение от Plesen~ ну конечно, а как иначе? Так а продавец-то у себя уже декабрем провел. Да и транспортная накладная не факт, что будет...
Сообщение от topalov А разве принятие к бюджетному учету объектов ОС при их покупке производится по накладным продавца? Сообщение от Alexey_tob могу ли я провести декабрьскую накладную январем. ну конечно, а как иначе? у вас же комиссия осматривает нефинансовый актив, определяет срок полезного использования, подписывает акт... можете еще транспортную накладную сохранить, там будет дата получения груза...
Alexey_tob, А до издания этого приказа - где оно у вас числится и сколько времени занимает эта процедура?
ну это такая долгая процедура. когда мы покупаем имущество (свыше 3 тысяч) за счет бюджетных средств, то обязаны подать сведения в КУИ, те издают приказ о закреплении данного имущества за нашим учреждением в оперативное управление. ну и согласно приказа ставим на баланс. т.е. на 4ке не может числиться имущество не закрепленное в оперативное управление. учредитель при принятии годовой отчетности сверяется с КУИ
Сообщение от Аноним а если я сейчас начну оформлять в оперативное управление А что это за процедура у вас такая - оформление в оперативное управление..?
Сообщение от Rat1972 А почему не хотите декабрем-то провести? Не уверены, что эта мебель до вас таки доедет...? За счет каких средств куплено-то? за счет субсидии на задание. если я покажу в годовой отчетности это имущество по 4ке, то возникнет вопрос, почему оно не оформлено в оперативное управление? а если я сейчас начну оформлять в оперативное управление, то КУИ может приехать посмотреть на это имущество, которого еще нет
Сообщение от iramir А можно еще принять на счет 107 Можно, но при соблюдении определенных условий, указанных в 157н.
А почему не хотите декабрем-то провести? Не уверены, что эта мебель до вас таки доедет...? За счет каких средств куплено-то?
пороть за 206 счет думаю никто не будет. вопрос именно состоял, могу ли я провести декабрьскую накладную январем. накладные не подписали, но это уже роли не играет, договориться с поставщиком нет возможности, они у себя провели и переделывать не будут. для подстраховки скинули мне договор хранения. дату подписания накладной со своей стороны и со стороны поставщика поставлю фактическую. значит буду проводить январем, если никто не против. а на 106 счете мне точно остатки не нужны
А можно еще принять на счет 107, а потом уже, после доставки, оприходовать на 106.
Мне показалось из из формулировки вопроса, что для них предпочтительнее приходовать январем. Меня вот в этой ситуации другое интересует - если товарная накладная составлена от декабрьской даты, а покупатель подписал ее январем - по идее, реализация в этом случае происходит в январе или как...? Ведь дата товарной накладной - это всего лишь дата составления документа.
Rat1972, ну так это зависит от (ИМХО) будут ли их пороть за остатки по счету 206 в балансе А предъявлять такую претензию, или нет - будет вышестоящая...может там у них звезды по другому вращаются, чем у других
Сообщение от topalov А разве принятие к бюджетному учету объектов ОС при их покупке производится по накладным продавца? Ну они, мне кажется, спрашивают о том, каким годом сделать проводку 106.31 - 302.3, а не о принятии к учету на счете 101
Сообщение от Alexey_tob Можно ли провести накладные январем 2013? А разве принятие к бюджетному учету объектов ОС при их покупке производится по накладным продавца? Не хотите иметь в учете на 31.12.12 аванс, закрывайте его последним рабочим днем декабря, естественно чтобы все подписи и т.п. в ОС-1 были нужной датой. Если наличие аванса на 31.12.12 для вас не так негативно, то составляйте ОС-1 текущей датой 2013 датой (датой фактического поступления мебели).
А накладные вы уже поставщику подписали?
В 2012 году заплатили аванс поставщику за мебель. Поставщик мебель отправил 27 декабря, накладные 27 декабря. но доедет эта мебель до нас в конце января. Можно ли провести накладные январем 2013?
Правила форума