Ответить в теме: На какой счет списать несоответствие по сч. 69 и отчетам?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Бухгалтеp в выписке 1с 7.7 оплату пени сразу относил на 99, Это самый правильный подход. Я всегда именно так и делаю.
Сообщение от Январь Оплата пени и должна быть такой проводкой. Начисление пени 99 - 69 Если списывать, что через 91 Значит в том периоде отражена была только оплата без начисления. Еще обратил внимание, что оборот по счету за тот квартал выше, чем в отчете Я как-то особо не заморачивался, в выписке 1с 7.7 оплату пени сразу относил на 99, но теперь буду знать. Спасибо за помощь.
Сообщение от Бухгалтеp уплата пени была отражена проводкой дебет 69.1 кредит 51, а нужно было на 99.1. Оплата пени и должна быть такой проводкой. Начисление пени 99 - 69 Если списывать, что через 91
В 4-ФСС и РСВ есть графы задолженность за страхователем на начало расчетного периода и на конец периода. По соответствующим субсчетам 69 счета на начало и конец периодов не сходится ничего. Отчетность каждый квартал формируется по текущим данным, а эти разницы так и висят и кочуют из отчета в отчет. И пора уже наводить порядок! Заметил ошибку в прошлых годах, что уплата пени была отражена проводкой дебет 69.1 кредит 51, а нужно было на 99.1. Но ведь не факт, что эти разницы между оборотами по счета и отчетами, которые повисли, все они возникли из-за не правильного отражения пени. На какой счет нужно списать, 91 или 99?
Правила форума