×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.12.2012, 22:24
    Аноним
    Цитата Сообщение от Бухгалтеp Посмотреть сообщение
    в выписке 1с 7.7 оплату пени сразу относил на 99,
    Это самый правильный подход. Я всегда именно так и делаю.
  • 25.12.2012, 19:42
    Бухгалтеp
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Оплата пени и должна быть такой проводкой. Начисление пени 99 - 69
    Если списывать, что через 91
    Значит в том периоде отражена была только оплата без начисления. Еще обратил внимание, что оборот по счету за тот квартал выше, чем в отчете Я как-то особо не заморачивался, в выписке 1с 7.7 оплату пени сразу относил на 99, но теперь буду знать. Спасибо за помощь.
  • 25.12.2012, 19:01
    Январь
    Цитата Сообщение от Бухгалтеp Посмотреть сообщение
    уплата пени была отражена проводкой дебет 69.1 кредит 51, а нужно было на 99.1.
    Оплата пени и должна быть такой проводкой. Начисление пени 99 - 69
    Если списывать, что через 91
  • 25.12.2012, 18:53
    Бухгалтеp
    В 4-ФСС и РСВ есть графы задолженность за страхователем на начало расчетного периода и на конец периода. По соответствующим субсчетам 69 счета на начало и конец периодов не сходится ничего. Отчетность каждый квартал формируется по текущим данным, а эти разницы так и висят и кочуют из отчета в отчет. И пора уже наводить порядок!
    Заметил ошибку в прошлых годах, что уплата пени была отражена проводкой дебет 69.1 кредит 51, а нужно было на 99.1.
    Но ведь не факт, что эти разницы между оборотами по счета и отчетами, которые повисли, все они возникли из-за не правильного отражения пени.
    На какой счет нужно списать, 91 или 99?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •