Ответить в теме: НДС при переходе на УСН. Строили мы строили и наконец построили, да здравствуют мы!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Смысл в банальном. Выручки у нас не было и нет до сих пор. Стройка велась на заемные средства. Налоговая в таких случаях может отказать в возмещении НДС. А судится желания нет, раз все равно потом НДС будет восстановлен. Вот такая ерунда. Как бы мне это не нравилось, но решения руководства не обсуждаются. А мне теперь голову ломать. ((
А в чем смысл-то? Что мешает принять и при переходе восстановить? Да еще и в расходах учесть восстановленное?
Сообщение от mvf А как можно "пускать" то, чего нет? Почему нет, он и в данный момент есть, и когда мы перейдем на УСН, он останется "висеть" остатком на 19 счете, т.к. принимать к зачету мы его не будем. Вопрос, собственно, и заключался в том, как после перехода на УСН этот НДС нужно будет правильно учитывать. Нельзя же его так и оставлять на 19 счете?
Сообщение от Вероника75 А если не восстанавливать, то пустить его на расходы будет нельзя? А как можно "пускать" то, чего нет?
Сообщение от Над.К Ну заставить ставить к вычету НДС никто не может. Тем более, что после перехода на УСН его придется восстанавливать. И вот если бы Вы его восстановили, то пустили бы в прочие расходы. А не на увеличение стоимости ОС А если не восстанавливать, то пустить его на расходы будет нельзя? Что то я ничего уже не соображаю. Его, это НДС. )))
Сообщение от Вероника75 Естественно, принимать его к зачету, чтобы потом восстанавливать после переходе на УСН мне бы не хотелось. Правильно ли это? Ну заставить ставить к вычету НДС никто не может. Тем более, что после перехода на УСН его придется восстанавливать. И вот если бы Вы его восстановили, то пустили бы в прочие расходы. А не на увеличение стоимости ОС Сообщение от Вероника75 Не возникнет ли у налоговой желания, в этой ситуации, получив баланс за 1 квартал следующего года, пересчитать налог на имущество, уже уплаченный в этом году? У них нет для этого оснований Сообщение от Вероника75 Или если мы выберем УСН доход-расход я могу его списать в расходы показав убыток по году? Его - это кого?
Добрый день, уважаемые клерки, вернее уже ночь.))) Если пишу не в ту тему вопрос перенаправьте меня, пожалуйста, туда, куда нужно. ))) Организация была на ОСНО и вела строительство здания для собственных нужд, силами подрядных организаций (долго и мучительно, в прямом смысле этого слова). Изначально планировалось получить возмещение НДС. Потом от этой идеи отказались и решили переходить на УСН, дабы уйти от налога на имущество. Но Проблема в том, что акт ввода в эксплуатацию объекта подписан в середине года, и стоимость имущества везде где нужно, прописывалась без НДС. А на УСН мы сможем перейти только в начале следующего года, соответственно, уплатив налог на имущество в этом году. Вопрос встал о том, что делать с НДС, который я любовно собирала для возмещения на 19 счете? Естественно, принимать его к зачету, чтобы потом восстанавливать после переходе на УСН мне бы не хотелось. Правильно ли это? А потом, при переходе на УСН я должна буду его добавить к стоимости объекта? Каким документом я это должна это сделать? Не возникнет ли у налоговой желания, в этой ситуации, получив баланс за 1 квартал следующего года, пересчитать налог на имущество, уже уплаченный в этом году? Или если мы выберем УСН доход-расход я могу его списать в расходы показав убыток по году? Что бы потом постепенно списывать в течении нескольких лет. Извините за длинный текст, совсем голову сломала, никогда не сталкивалась с таким. Особенно, когда учредитель хочет одного, документы готовятся для этого, а потом решение меняется. ((( Заранее спасибо за ответ.
Правила форума