×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 2 квартал (1 полугодие) 2012г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 19.10.2012, 00:32
    saigak
    Цитата Сообщение от Ekaterina_m Посмотреть сообщение
    меня отправили сказали что разд 4,5,6 тоже печатать, даже если там ничего нет
    чушь.
  • 18.10.2012, 19:10
    Над.К
    Ekaterina_m, а Вы порядок заполения декларации читали? Там написано, какие листы обязательны
  • 18.10.2012, 19:08
    Ekaterina_m
    Здравствуйте
    опять я со своими вопросами, была сегодня в налоговой пыталась сдать НДС, у меня заполнен только титульный, разд 1 и разд 3 без приложений. их и распечатала, меня отправили сказали что разд 4,5,6 тоже печатать, даже если там ничего нет, а программа мне даёт указание что если разд пустой - удалите его и не надо его никуда предоставлять... кто прав? как всё же сдавать? поясню, была всего одна сделка (первая) вот по ней и сдаю НДС.
  • 26.09.2012, 18:56
    saigak
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    . Возможно ли, что раздел 3 с минусом?
    возможно, вы мало того что УК "съели" еще и кому-то задолжали...
  • 26.09.2012, 13:30
    ZZZhanna
    Тогда все нормально.
  • 26.09.2012, 13:24
    Аноним
    в разделе 5 в кредиторской задолженности
  • 26.09.2012, 12:44
    ZZZhanna
    А где задолженность по зарплате, в налоговую и в фонды?
  • 26.09.2012, 12:02
    Аноним
    Подскажите ещё, пожалуйста, неопытному человеку =)
    у меня получается, что в убыток попадает сумма начислений зп и налогов и взносов на неё в сумму 19 тыс. руб. со счета 26, УК 10 тыс. руб. по разделу 3 баланса получается -9. Возможно ли, что раздел 3 с минусом?
  • 25.09.2012, 16:26
    Аноним
    Спасибо
  • 25.09.2012, 16:12
    ZZZhanna
    4. в ПФР еще инд. сведения
    6. почему пустая? с убытком.
    7. Среднесписочная численность до 20.10.12
  • 25.09.2012, 16:07
    Аноним
    Подскажите, ООО зарегистрировано 03.09.2012г. Из проводок сделана только внесение в уставный капитал основных средств(мониторы) на 10 тыс. руб. и начислена зар. плата 15 тыс. руб , ну и налоги, взносы по зп. Расчетный счет не открыт.
    Вопрос:
    предоставлять в налоговые органы следующие формы за 9 месяцев:
    1. Форма 1
    2. Отчет о прибылях и убытках
    3. ФСС
    4. ПФР
    5.Налоговая декларация по НДС (ПУСТАЯ)
    6. Налоговая декларация по налогу на прибыль (ПУСТАЯ)

    Я верно перечислила? ещё , может , что-то нужно???
    первый раз сдаю отчетность
  • 23.08.2012, 13:49
    saigak
    Цитата Сообщение от Аришка1984 Посмотреть сообщение
    что теперь?
    молится...авось не поймают.
  • 23.08.2012, 13:12
    посмотрела у нас в крае тоже оказывается его надо было сдавать..а мы не подавали..что теперь?штрафы.уйти от них никуда?
    в штатке свободных единиц нет.-это не освобождает от подачи такой отчетности?
  • 22.08.2012, 22:26
    Над.К
    сведения о потребности в работниках
    Потому что это небухгалтерский отчет. И его сдают далеко не во всех регионах
  • 22.08.2012, 19:53
    saigak
    да потому что мало кто его сдает....
  • 22.08.2012, 18:26
    Аноним
    только сегодня узнала что надо подавать такой отчет в центр занятости -сведения о потребности в работниках
    каждый мес до 28 числа.
    мы не предоставляли.сказали бешенный штраф в районе 50000.почему в теме не написано про этот ответ?
  • 20.08.2012, 13:40
    alenka27277
    Девочки,подскажите, пожалуйста!!!!Если я заполняю декларацию по прибыли за 1 кв. 12г, то для расчета стр. 290(авансы на 2 кв. 12г), чтобы узнать, должны ли мы платить авансы на 2 кв. 12г. или нет, т.е. превысила ли моя выручка свыше 10млн. руб., я беру выручку: а) за 2 кв.11+3 кв. 11+4 кв.11+1кв. 12 или б) 1 кв.11+2 кв.11+3 кв.11+4кв.11, т.е. за 2011г. ???
  • 15.08.2012, 12:52
    saigak
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Надо корректировочную или что делать
    да, с правильными данными. и до сдачи оплатить пени (если в срок уплаты не уложились)
  • 15.08.2012, 10:27
    галава германа
    ksu214, надо. то была налоговая отчетность, а это бухгалтерская.
  • 15.08.2012, 08:28
    Аноним
    1)Сдали декларацию по налогу на прибыль с одной суммой(2700р), потом пересчитали и сумма оказалась больше на 1000р уплатили большую сумму, как отразить в декларации .Надо корректировочную или что делать

    2) у нас отсрочка на 200 дней налог на прибыль нужно платить за квартал в кот была реализация или по получении выручки?
  • 15.08.2012, 07:00
    ksu214
    Доброе утро! Если мы сдали единую (упрощенную) налоговую декларацию, т.к. небыло никаких движений, нам форму1, и форму 2 надо сдавать? Спасибо заранее!
  • 14.08.2012, 00:18
    saigak
    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    если не было выплат, то за какие "израсходованные суммы" авансовый отчет?
    видимо перерасход аванса (нулевого)....
  • 13.08.2012, 23:36
    MSKRelax
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    да.
    Спасибки
  • 13.08.2012, 19:35
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от MSKRelax Посмотреть сообщение
    будет ли считаться что я сдал вовремя ?
    да.
  • 13.08.2012, 18:38
    MSKRelax
    Подскажите пожалуйста, если отправить отчет в ПФР заказным ценным письмом с уведомлением и описью 15 августа, будет ли считаться что я сдал вовремя ?
  • 03.08.2012, 01:54
    галава германа
    Цитата Сообщение от TiliaP Посмотреть сообщение
    оформлен авансовый отчет на израсходованные суммы (выплат из кассы не было)
    если не было выплат, то за какие "израсходованные суммы" авансовый отчет?
  • 31.07.2012, 12:09
    help_little_buh
    Над.К, спасибо, буду знать.
  • 31.07.2012, 11:50
    Над.К
    help_little_buh, таких справок уже лет 8 как нет
  • 31.07.2012, 10:17
    help_little_buh
    Над.К, Скажите, а обязаны ООО на ОСНО сдавать справки о дебиторской и кредиторской задолженности?
  • 29.07.2012, 12:22
    TiliaP
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    TiliaP, само название Единая говорит,что она должна быть единственной, поэтому в паре с другой декларацией она не может быть сдана
    AZ 2, спасибо за ответ, этот момент разъяснили. Немного перефразирую тогда свой вопрос. В моей ситуации, описанной выше, следует сдавать:

    1. Единую упрощ. декларацию по НДС и прибыли.
    либо
    2. Декларацию по НДС и Декларацию по налогу на прибыль.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •