×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счет-фактура в евро

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.07.2012, 11:15
    natashasmile
    спасибо Тоня большое...я такого же мнения
  • 25.07.2012, 11:11
    Тоня
    Постоянные. И по курсовым в БУ тоже. Хотя единого мнения имхо нет, многие считают разницы по уевым договорам временными, т.к. суммовая в НУ суть размазанные во времени курсовые в БУ между датой реализации и датой оплаты.
  • 25.07.2012, 11:01
    natashasmile
    а вы какие разницы считаете по суммым разницам?? ПНО или ОНО
  • 25.07.2012, 10:56
    Тоня
    Да.
  • 25.07.2012, 10:52
    natashasmile
    да нет, в принципе ничем...все устраивает, тем более что 1с считает их автоматически...
    един-но всегда "трения" с аудитором, кторые говорят что это временные разницы и нужно по каждому счету их отслеживать..а я начисляю ПНО по ним и сразу списываю в конце квартала, а не рассчитываю по каждой отгрузке...на налоги это не влияет, но аудиторы настаивают на правильной методолгии ведения БУ...хотя нигде четко не прописано как исчислять и я следую формально следую букве закона, нет их в перечне для БУ, значит ПНО/ПНА....

    подскажите, больше в исчислении по расчетам в у.е ничего не поменялось? курсовые в БУ также пересчитываются ежемесячно? суммовые также - разницы между курсовм в момент отгрузки и момент оплаты?? да?
  • 25.07.2012, 10:40
    svetuochek
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Я одного не пойму - чем вас так не устраивают суммовые разницы?
    У меня, например, к одному договору с покупателями есть спец. в рублях и спец. в долларах (нет возможности заключить два договора). При этом, покупатели пишут в п/п только номер договора по которому платят, в этой ситуации как считать суммовые не представляю. Вот и приходится писать так, чтобы их небыло.
    Даже когда есть с контрагентом договор в рублях и договор в валюте, сложно сверяться. То они при оплате курс возьмут с двумя знаками после запятой, то напишут в назначении платежа рублевый договор, а потом через пару-тройку месяцев пришлют письмо о том, что это было по валютному.... Вообщем головная боль одна
  • 25.07.2012, 10:27
    Тоня
    При нонешней ситуации с курсом валют да с отсрочкой платежа в 2,5 мес имхо никак. Я одного не пойму - чем вас так не устраивают суммовые разницы?
  • 25.07.2012, 10:02
    natashasmile
    ну да...он же тоже их не исчисляет, а исчисляет при оплате...


    а чтобы не возникало разниц, мы можем указать, что в собственность переходит в момент оплаты товара, тогда он принимает к себе на учет только в момент оплаты...и тогда разниц не возникает, но это не оч удобно при отсрочках платежей в 70 дней, тогда он и продать товар от свеого именни не может..как же заключить договор, чтобы разниц не возникало...
  • 25.07.2012, 09:48
    Тоня
    Покупатель так же не корректирует НДС, как и вы.
  • 25.07.2012, 09:39
    natashasmile
    Насколько я понимаю, ничего кардинального не поменялось...просто в постановление 1137 нет вообще упоминание о сч/ф в у.е, поэтому лучше не рисковать и выставлять в рублях на дату отгрузки.

    тогда подскажите, у нас договор в у.е. Оплата по курсу ЦБ евро на день платежа с отсрочкой 70 дней. Сейчас я выставляю счета-фактуры в рублях на день отгрузки, через 70 дней происходит оплата. Возникают соответственно суммовые разницы для НУ, которые с октября НЕ корректируют базу для исчисления НДС, ИМЕННО поэтому мы не выставляем больше сч/ф на курсовые(суммовые разницы) для покупателя?????

    Тогда как же покупатель отразит изменения стоимости товара после окончательной оплаты, ведь у него все документы в рублях и получается НДС принять к зачету он не сможет, даже если оплатит больше...сам себе выписывает сч-ф на курсовую разницу???

    подскажите пож????
  • 25.07.2012, 09:28
    svetuochek
    Тоня, большое человеческое спасибо
  • 25.07.2012, 09:23
    Тоня
    Пропишите. У меня, например, полно договоров, где четно прописывали, что торг-12/акты/с-ф оформляются в росс. рублях.
  • 25.07.2012, 09:14
    svetuochek
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    вы вольны выставить с/ф и в валюте договора
    Вот меня этот момент очень смущает. Получается, если вольна и так и эдак, где-то же надо написать в какой валюте выставлять сч.ф.? А то один бухгалтер возьмет договор и выставит в долларах, другой в рублях.....
  • 25.07.2012, 09:01
    Тоня
    Достаточно ли корректна
    Вполне.

    Из этой формулировки однозначно следует
    Неоднозначно, вы вольны выставить с/ф и в валюте договора, только смысла в этом я лично не вижу.

    суммовые разницы не возникают?
    Нет.
  • 25.07.2012, 08:55
    svetuochek
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Валюта с/ф не связана с курсом, по которому обязательства погашаются
    Понятно, курс оплаты должен быть указан в любом случае.
    Достаточно ли корректна тогда такая формулировка: "Цена товара подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ России на дату перехода права собственности. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ России на дату перехода права собственности на товар."
    Из этой формулировки однозначно следует ли то, что сч.ф. выставляется в рублях?
    При такой формулировке и отсрочке платежа за поставленный товар суммовые разницы не возникают?
  • 24.07.2012, 17:28
    Тоня
    Валюта с/ф не связана с курсом, по которому обязательства погашаются Вы оформите с/ф по курсу на дату отгрузки, а в договоре можете указать курс пересчета на дату оплаты. На усмотрение сторон сделки.
  • 24.07.2012, 15:59
    svetuochek
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Как хотите. 169-НК допускает оформление с/ф в валюте, но не заставляет сие делать.
    Подскажите, как прописать в договоре, что сч.ф. должна быть именно в рублях? Т.е. беря договор бухгалтер должен же из его условий увидеть в какой валюте выставлять документы.
    Цены указаны в долларах США, сч.ф. хотим выставлять в рублях. Надо ли писать, что оплата по курсу на дату отгрузки или если сч.ф. в рублях, то задолженность уже выражена в рублях и курс пересчета указывать не надо? (оплата происходит после отгрузки)
  • 12.05.2012, 10:45
    Тоня
    Как хотите. 169-НК допускает оформление с/ф в валюте, но не заставляет сие делать.
  • 12.05.2012, 09:30
    natashasmile
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Правильно.
    Подскажите, если договор в евро, оплата в рублях и была 100% предоплата, то счет-фактуру в этом случае выписывать в рублях с кодом 643 или в евро, с кодом 978 или в рублях с кодом евро 978.

    Подскажите плж
  • 10.05.2012, 13:56
    Тоня
    Правильно.
  • 10.05.2012, 12:49
    natashasmile
    Подскажите, продаем товар в у.е, 1 у.е = евро, оплата в рублях, счет-фактуру выписываю по новой форме с кодом 978, валюта евро??
    и как обычно, на курсовые разницы не выписываю счетов-фактур, а делаю в книге продаж записи на основании счет-фактуры в евро?
    правильно или нет?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •