Ответить в теме: Счет-фактура в евро
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
спасибо Тоня большое...я такого же мнения
Постоянные. И по курсовым в БУ тоже. Хотя единого мнения имхо нет, многие считают разницы по уевым договорам временными, т.к. суммовая в НУ суть размазанные во времени курсовые в БУ между датой реализации и датой оплаты.
а вы какие разницы считаете по суммым разницам?? ПНО или ОНО
Да.
да нет, в принципе ничем...все устраивает, тем более что 1с считает их автоматически... един-но всегда "трения" с аудитором, кторые говорят что это временные разницы и нужно по каждому счету их отслеживать..а я начисляю ПНО по ним и сразу списываю в конце квартала, а не рассчитываю по каждой отгрузке...на налоги это не влияет, но аудиторы настаивают на правильной методолгии ведения БУ...хотя нигде четко не прописано как исчислять и я следую формально следую букве закона, нет их в перечне для БУ, значит ПНО/ПНА.... подскажите, больше в исчислении по расчетам в у.е ничего не поменялось? курсовые в БУ также пересчитываются ежемесячно? суммовые также - разницы между курсовм в момент отгрузки и момент оплаты?? да?
Сообщение от Тоня Я одного не пойму - чем вас так не устраивают суммовые разницы? У меня, например, к одному договору с покупателями есть спец. в рублях и спец. в долларах (нет возможности заключить два договора). При этом, покупатели пишут в п/п только номер договора по которому платят, в этой ситуации как считать суммовые не представляю. Вот и приходится писать так, чтобы их небыло. Даже когда есть с контрагентом договор в рублях и договор в валюте, сложно сверяться. То они при оплате курс возьмут с двумя знаками после запятой, то напишут в назначении платежа рублевый договор, а потом через пару-тройку месяцев пришлют письмо о том, что это было по валютному.... Вообщем головная боль одна
При нонешней ситуации с курсом валют да с отсрочкой платежа в 2,5 мес имхо никак. Я одного не пойму - чем вас так не устраивают суммовые разницы?
ну да...он же тоже их не исчисляет, а исчисляет при оплате... а чтобы не возникало разниц, мы можем указать, что в собственность переходит в момент оплаты товара, тогда он принимает к себе на учет только в момент оплаты...и тогда разниц не возникает, но это не оч удобно при отсрочках платежей в 70 дней, тогда он и продать товар от свеого именни не может..как же заключить договор, чтобы разниц не возникало...
Покупатель так же не корректирует НДС, как и вы.
Насколько я понимаю, ничего кардинального не поменялось...просто в постановление 1137 нет вообще упоминание о сч/ф в у.е, поэтому лучше не рисковать и выставлять в рублях на дату отгрузки. тогда подскажите, у нас договор в у.е. Оплата по курсу ЦБ евро на день платежа с отсрочкой 70 дней. Сейчас я выставляю счета-фактуры в рублях на день отгрузки, через 70 дней происходит оплата. Возникают соответственно суммовые разницы для НУ, которые с октября НЕ корректируют базу для исчисления НДС, ИМЕННО поэтому мы не выставляем больше сч/ф на курсовые(суммовые разницы) для покупателя????? Тогда как же покупатель отразит изменения стоимости товара после окончательной оплаты, ведь у него все документы в рублях и получается НДС принять к зачету он не сможет, даже если оплатит больше...сам себе выписывает сч-ф на курсовую разницу??? подскажите пож????
Тоня, большое человеческое спасибо
Пропишите. У меня, например, полно договоров, где четно прописывали, что торг-12/акты/с-ф оформляются в росс. рублях.
Сообщение от Тоня вы вольны выставить с/ф и в валюте договора Вот меня этот момент очень смущает. Получается, если вольна и так и эдак, где-то же надо написать в какой валюте выставлять сч.ф.? А то один бухгалтер возьмет договор и выставит в долларах, другой в рублях.....
Достаточно ли корректна Вполне. Из этой формулировки однозначно следует Неоднозначно, вы вольны выставить с/ф и в валюте договора, только смысла в этом я лично не вижу. суммовые разницы не возникают? Нет.
Сообщение от Тоня Валюта с/ф не связана с курсом, по которому обязательства погашаются Понятно, курс оплаты должен быть указан в любом случае. Достаточно ли корректна тогда такая формулировка: "Цена товара подлежит пересчету в рубли по курсу ЦБ России на дату перехода права собственности. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ России на дату перехода права собственности на товар." Из этой формулировки однозначно следует ли то, что сч.ф. выставляется в рублях? При такой формулировке и отсрочке платежа за поставленный товар суммовые разницы не возникают?
Валюта с/ф не связана с курсом, по которому обязательства погашаются Вы оформите с/ф по курсу на дату отгрузки, а в договоре можете указать курс пересчета на дату оплаты. На усмотрение сторон сделки.
Сообщение от Тоня Как хотите. 169-НК допускает оформление с/ф в валюте, но не заставляет сие делать. Подскажите, как прописать в договоре, что сч.ф. должна быть именно в рублях? Т.е. беря договор бухгалтер должен же из его условий увидеть в какой валюте выставлять документы. Цены указаны в долларах США, сч.ф. хотим выставлять в рублях. Надо ли писать, что оплата по курсу на дату отгрузки или если сч.ф. в рублях, то задолженность уже выражена в рублях и курс пересчета указывать не надо? (оплата происходит после отгрузки)
Как хотите. 169-НК допускает оформление с/ф в валюте, но не заставляет сие делать.
Сообщение от Тоня Правильно. Подскажите, если договор в евро, оплата в рублях и была 100% предоплата, то счет-фактуру в этом случае выписывать в рублях с кодом 643 или в евро, с кодом 978 или в рублях с кодом евро 978. Подскажите плж
Правильно.
Подскажите, продаем товар в у.е, 1 у.е = евро, оплата в рублях, счет-фактуру выписываю по новой форме с кодом 978, валюта евро?? и как обычно, на курсовые разницы не выписываю счетов-фактур, а делаю в книге продаж записи на основании счет-фактуры в евро? правильно или нет?
Правила форума