Ответить в теме: Экспорт подтверждать не будем. Как отразить в декларации.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним Вы можете мне помочь найти подтверждение этой информации в НК? Ст. 167 НК. Момент определения налоговой базы с НДС в 18% на дату отгрузки вместо НДС 0% определяется на 181 день. А вот для подтверждения ставки 0% нет необходимости дожидаться этого дня.
Сообщение от Зета Только через 180 дней сможете к вычету Зета, это я как раз поняла. Вы можете мне помочь найти подтверждение этой информации в НК? Вот не могу понять, откуда это следует!!! Входящий берется к зачету в момент определения налоговой базы. Мы - определили текущим кварталом, так почему надо ждать 180 дней? Помогите разобраться всё-таки.. У меня был в 2010 году единственный случай, когда мы отказались от подтверждения 0 ставки. И я честно выждала 180 дней, потом подала уточненку. В налоговой, в отделе камеральных проверок очень удивились моему "долготерпению", объяснив, что ждать, собственно, не нужно и если мы по каким-то причинам не собираемся потверждать ставку, то начисляем, берем входящий к зачету и уплачиваем в текущем квартале. Если информация, полученная от начальника отдела камералок по экспорту, не верна и нужно все-таки ожидать, сидя с переплатой на лицевом счете 180 дней, то какие санкции ждут налогоплательщика, если он не стал ждать? В виде пени за "быстрый" вычет?
Только через 180 дней сможете к вычету
Сообщение от Зета Не так. Упс. А можно подробнее, почему? Разве мы теряем право на вычет, если у нас ставка 0% не подтверждается?
Сообщение от Аноним А ежели мы не подтверждаем, а начисляем 18% НДС - то спокойно можем сделать зачет! Разве не так? Не так.
Сообщение от Аноним Тоня, здравствуйте! Очень внимательно читаю Ваши квалифицированные ответы! Спасибо огромное Вам! Да простит меня ТС, что встреваю в его тему. Хочу у Вас уточнить, а почему необходимо ждать 180 дней для подачи уточненки? Ведь подтвердить или не подтвердить ставку 0% мы можем в течение этого времени, т.е. и раньше истечения этого срока. Почему же надо ждать? Я думаю, что вполне можно, приняв решение не подтверждаться, оформить всё текущим кварталом. Т.е. продали на экспорт в 3 квартале и тут же "не подтвердили" ставку, приняли входящий к вычету, сдали декларацию, уплатили и забыли! Или я ошибаюсь в чем-то? Прошу учесть, что документы, конечно, выписываются с нулевой ставкой! Только потом - не подтверждаем и всё. Не совсем корректно я высказалась, прошу прощения, коллеги! Ввела нечаянно в заблуждение! Не подтвердить ставку - под этим я, конечно, имела в виду начисление НДС 18% Т.е. "Не подтвердили" = начислили НДС!!! Ещё раз извиняюсь!
Сообщение от Зета Вы не можете принять входящий НДС к вычету, если отгрузили с 0%, но не подтвердили Да, Вы правы, но только в том случае если приняли решение подтверждать - тогда, конечно, принимаем входящий в момент подтверждения. А ежели мы не подтверждаем, а начисляем 18% НДС - то спокойно можем сделать зачет! Разве не так? Но мой вопрос был не об этом )))
Сообщение от Аноним Т.е. продали на экспорт в 3 квартале и тут же "не подтвердили" ставку, приняли входящий к вычету, сдали декларацию, уплатили и забыли! Или я ошибаюсь в чем-то? Прошу учесть, что документы, конечно, выписываются с нулевой ставкой! Только потом - не подтверждаем и всё. Вы не можете принять входящий НДС к вычету, если отгрузили с 0%, но не подтвердили
Сообщение от Тоня Да. Через 180 дней заявите свой 19/7 к вычету. Тоня, здравствуйте! Очень внимательно читаю Ваши квалифицированные ответы! Спасибо огромное Вам! Да простит меня ТС, что встреваю в его тему. Хочу у Вас уточнить, а почему необходимо ждать 180 дней для подачи уточненки? Ведь подтвердить или не подтвердить ставку 0% мы можем в течение этого времени, т.е. и раньше истечения этого срока. Почему же надо ждать? Я думаю, что вполне можно, приняв решение не подтверждаться, оформить всё текущим кварталом. Т.е. продали на экспорт в 3 квартале и тут же "не подтвердили" ставку, приняли входящий к вычету, сдали декларацию, уплатили и забыли! Или я ошибаюсь в чем-то? Прошу учесть, что документы, конечно, выписываются с нулевой ставкой! Только потом - не подтверждаем и всё.
Да. Через 180 дней заявите свой 19/7 к вычету.
Да, так и сделаю, заплачу НДС , пусть висит переплата, чтобы минимизировать пени. Тоня, еще один вопрос. Заплатить НДС за минусом полученного НДС? Сейчас он у меня висит на счете 19.07. Заранее спасибо, что не оставляете ни один вопрос без своего внимания.
Сообщение от gelpug По этому факту со стороны налоговой боюсь будут вопросы Будут - поясните, это совершенно рабочая ситуация у экспортеров, прибыль и НДС никогда не сходятся. Через 180 дней уточненку с 6 разделом, а НДС сейчас заплатите, пусть переплата висит.
Всем добрый день! В 1 кв. 2012г. прошла реализация на экспорт. Оплаты не будет. Директор подтверждать экспорт не будет. В налоговой сказали:" если подтверждать экспорт не будете, отразите в 6 разделе декларации того же периода, и заплатите НДС с суммы экспорта." Как мне лучше отразить в декларации по НДС?. Выручка в декларации по НДС за 1 кв. 2012г. меньше суммы выручки по декларации по налогу на прибыль за 1 кв. 2012г. на разницу суммы реализации на экспорт. По этому факту со стороны налоговой боюсь будут вопросы. Как показать в декларации по НДС?
Правила форума