×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 20.03.2012, 11:33
    Andrey_R
    Да, читал о подобном способе, выпуск на копейку, все на нее распределяется. Но кроме автоматизации списания тут никаких плюсов, на мой взгляд руками проще.
    Спасибо!
  • 20.03.2012, 11:23
    SoloSpirit
    Согласен.
    Тогда (как вариант) сделайте фиктивный выпуск на рубль.
  • 20.03.2012, 11:11
    Andrey_R
    По плану счетов, на мой вгляд, все правильно, если учитывать амортизацию на 25 счете (к которму директ-костинг естественно не применяется, это не хоз. расходы, а ОС у меня для производства).

    Назначение 25 счета:
    "В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации машин и оборудования; амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств..."

    Здесь проблемы не вижу, но вот отсутствие производства не дает ничего сделать с этим сальдо, кроме как вручную списать на себестоимость.
  • 20.03.2012, 11:02
    SoloSpirit
    Цитата Сообщение от Andrey_R Посмотреть сообщение
    Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?
    Программа списывает на номенклатурные группы. Если у вас в феврале был выпуск то она спишет амортизацию если номенклатурная группа выпуска и номенклатурная группа начисления амортизации совпадет. Обойти этот момент можно только изменив алгоритм программы.
    Второй вариант начислять амортизацию на 26 сч и включить директ-костинг. Хотя с моей точки зрения это противоречит основам бухучета.
  • 20.03.2012, 10:19
    Andrey_R
    Да, именно так, амортизация списывается, когда есть база распределения с 25 счета на производство (распределяется на 20.01 по произведенным номенклатурным группам, а затем на 90.02.1), а когда производства нет она остается на 25 в виде конечного сальдо, в этом проблема.
  • 20.03.2012, 08:54
    SoloSpirit
    Вы немного путаете. Амортизация у Вас начисляется, но не списывается ... потому что не знает на что списывать.
    Закрытие вручную счетов 20, 25, 26 крайне не приветствуется фирмой 1С.
    Если я правильно понимаю Вам необходимо чтобы амортизация попала в себестоимость?
  • 19.03.2012, 22:25
    Andrey_R
    Цитата Сообщение от SoloSpirit Посмотреть сообщение
    Неверно.
    Как быть, что поправить ? с 25 в незавершенку не знаю как начислить в случае отсутствия производства.
  • 19.03.2012, 19:38
    SoloSpirit
    Неверно.
  • 19.03.2012, 16:19
    Andrey_R
    Вышел из положения путем списания амортизации на 25 счет (Общепроизводственные расходы) с аналитикой Статья затрат: Амортизация, откуда они автоматически распределяются на себестоимость всей продукции.
    Если производства нет, то списываем амортизацию с 25 на 90 счет руками.
    Верно ли так поступить ?
  • 19.03.2012, 15:11
    Andrey_R
    Видимо проблема в том, что в "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)" указано субконто "Основная номенклатурная группа", а не конкретная продукция. Как сделать, чтобы списание происходило при производстве любых номенклатурных групп продукции или отсутствии производства как такового ?
  • 19.03.2012, 14:33
    Andrey_R
    А где такая галка, в самом ОС установлено "Способ отражения расходов по амортизации: Амортизация (счет 20.01)"
  • 19.03.2012, 14:26
    Аноним
    а галка стоит "Начислять амортизацию" в Ос?
  • 19.03.2012, 14:24
    Andrey_R
    "Амортизация и износ" как раз списывает амортизацию на 20.01 счет, а вот закрытие месяца с 20.01 никуда не списывает, про это и вопрос.
  • 19.03.2012, 14:15
    Аноним
    Амортизация списывается не закрытием месяца. А Операции - регламентын операции - Добавить - Амортизация и износ... - выбрать месяц и провести. И только после этого делать закрытие месяца. кстати, сч. 97 так же закрыватся
  • 19.03.2012, 14:03
    Andrey_R
    В январе не было, в феврале было, но никакой разницы. Может надо как-то првязывать к конкретному продукуту или еще что-то ?
  • 19.03.2012, 13:51
    OlgaK
    Цитата Сообщение от Andrey_R Посмотреть сообщение
    списывается на Основное производство 20.01
    а оно есть? производство?
  • 19.03.2012, 13:23
    Andrey_R
    Подскажите кто учитывает ОС. Спасибо
  • 16.03.2012, 17:50
    Andrey_R
    По выбранной политике начисляемая Амортизация ОС списывается на Основное производство 20.01, однако эти суммы накапливаются и не списываются Закрытием месяца, в чем может быть проблема ?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •