Ответить в теме: Бухгалтерский баланс огромный вопрос
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Я бы прочерки поставила
Взял тут халтурку одну. При тщательном осмотре помещения не обнаружено ни одного сданного комплекта бухотчетности, начиная с периода 9 месяцев 2011 года. И несданного тоже. И что делать с балансом за 2013 год? В графы прошедших периодов произвольные цифры лепить, или лучше прочерков понаставить?
Сообщение от Алёна_А разделов Вы про статьи баланса? Посмотрите тут http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm
Здравствуйте, скажите пожалуйста, первый раз делаю и сдаю баланс - на что в нем нужно обратить внимание? я понимаю что актив должен = пассиву, а вот на что еще, допустим внутри разделов возможно? необходимо ли проверить в ручную чтобы сумму внутри раздела совпадали с балансом? если они допустим не совпадают что где смотреть?
Сообщение от Аноним Добрый день. За 13 год необходимо ли сдавать Бух. баланс при УСН доходы? Необходимо
Добрый день. За 13 год необходимо ли сдавать Бух. баланс при УСН доходы?
Сообщение от Ольга8484 Скажите пожалуйста у меня в ф 2 показан убыток44 а в оборотке по 84счету убыток 24 Сальдо на 1 января 2013 по 84 счету было?
Сообщение от Ольга8484 Подскажите пожалуйста что сверяют налоговики при проверке баланса и декларации УСН? Да ничего они не могут сверять. Совершенно разные учеты и разные правила.
Скажите пожалуйста у меня в ф 2 показан убыток44 а в оборотке по 84счету убыток 24 дело в том что дир вкладывал свои 20 безвозмездно правильно ли заполнена Ф2? безвозмездную помощь я отнесла на 91.01
А кто это знает. Первый раз УСН-щики бух отчетность сдают
Добрый День! Подскажите пожалуйста что сверяют налоговики при проверке баланса и декларации УСН? и должны ли сходиться итоги итоговые сальдо по дебету и кредиту с активлм и пассивом актив=сальдо по Дт итого пассив=сальдо по Кт итого
Развернутые сальдо как раз правильнее не развернутых
Сообщение от Над.К Ну у Вас где-то галочка стоит развернутого сальдо по счетам Ну вообще это как раз и правильно. тоесть ничего страшного? просто переформировать баланс?
Ну у Вас где-то галочка стоит развернутого сальдо по счетам Ну вообще это как раз и правильно.
Сообщение от Над.К эммм, а как это в КТ с минусом? Сформировываю ОСВ по 70 счету заполнена только сторона КТ в которой положительные суммы это то что мы должны сотрудникам, а отрицаиельные что было переплачень сотрудником.Раньше в бух балансе 70 счет был в Кт задолженностистрока 1520 (все наши долги перед сотрудниками-то что нам должны). А вот теперь заполняет программа в строку 1520 все+ в строку 1230 все- Не смотря на то что в ОСВ все суммы стоят по КТ! я что то не так объясняю?
Сообщение от Аноним Тоесть. в Дт задолженность попал 70 счет что находился в КТ со знаком минус. эммм, а как это в КТ с минусом?
Доброго дня! работаю в 1с подрядчик 8,0. Сделала бух баланс за 2011 год. Все сходится и расшифровки и оборотки. Меня попросили сделать пояснения к балансу. На тот момент программа не была обновлена! обновили. пояснения появилось. но не заполнялось пояснение раздела 5 КТ и ДТ. В общем пообщавшись с фирмой по обновленям они сказали что нужного релиза 33.7 еще не вышло и они взяли обновление с какой еще бух программы. Сделали мне копию базы. туда установили обновление. сформировала баланс! и ужаснулась. ладно пояснения появились, кое что заполнено кое что нет но самое гланвое что изменились строки самого баланса. Тоесть. в Дт задолженность попал 70 счет что находился в КТ со знаком минус. В общем баланс не идет на 3400 руб от первоначального варианта. Как я понимаю ранmit эти суммы сворачивались и считались в КТ. А сейчас стоят в КТ но относятся в ДТ? объясните мне пожалуйста и что теперь делать.
Правила форума