Ответить в теме: Незавершенка в БУ и НУ
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
О, все, увидела....спасибо)
как же мне получше объяснить то... 1 договор -знает точно стоимость выполненных работ в этом месяце 2 договор - знаем только сумму всего договора ( он длится 3 месяца) По 2 договору я делю стоимость на 3 части, чтоб списать общие расходы. но я не знаю как быть с последним 3 месяцем?
400.
но опять загвоздка, в последнем месяце я как считаю, как и в предыдущих по 1/3 за месяц? или по выручке? например сумма договора 1200 ,если я договор поделила на 3 и получилось 400 в месяц, я в последнем месяце беру 400 или 1200(сданная выручка) ?
Тогда я не поняла вопрос
Да, конечно,я кубометры умножила на цену)))) и потом сравнивала, а сейчас вот ситуация нестандартная ,я и решила спросить
Сравнивать надо сравнимое, а не рубли с кубометрами, значит привести к общему знаменателю, потом делить
Svetishe,
Сообщение от Svetishe Делите волевым решением, например пополам. Svetishe, а если я например решила делить исходя из фактически выполненного, но по одному договору учет в натуральном измерении, а по другому в рублях,я тот договор что в рублях могу сама разбить на равные части например на 3 месяца, и считать что выполнялось по 1/3 в месяц... и отсюда уже считать пропорцию выручки?
Делите волевым решением, например пополам.
Можно еще вот какой вопрос, если при таком распределении общих расходов, у меня в каком то месяце нет выручки по обеим договорам, то как быть?делить то все равно надо
я поняла, спасибо
Поскольку я про вашу выручку не понимаю, напишу с прямыми: январь: договор 1 прямые расходы - 200 Договор 2 прямые расходы - 300 Общих расходов 100, делю их на дог.1 200/500*100=40, на дог.2 300/500*100=60 Итого имею дог.1 240, дог.2 360 февраль: НЗП дог.1 240, дог.2 360, прямые расходы по дог.1 300, по дог.2 нет, общие 100 Делю Дог. 1 300/300*100= 100 дог.2 0/300*100=0 Итого на конец февраля имею: Дог.1 240+300+100= 640 Дог.2 360+0+0= 360
вот смотрите, на начало февраля в бу есть нзп 1000 рублей , прямых (НУ)расходов в феврале нет, сдаем работы - есть выручка 5000 р. и расходов общих по всем договорам 500 рублей. я: 1.беру нзп на начало и списываю 1000р.и всё.или 2.беру нзп на начало, плюс общие расходы поделенные в % отношении от выручки?
Почему приходится? Давайте на цифрах. Если не на что распределять, то не распределяется.
По логике расходов как таковых нет в месяце сдачи-приемки...а делить надо получается...вот я и запуталась
Ага, я поняла....но у меня то ситуация другая, у меня прямых расходов в месяце сдачи работ нет, а выручка есть, списывать есть на что, поэтому и спрашиваю надо ли общие делить как и раньше?
Относительно чего делить вы сами определяете в УП, просто я на прямые расходы разношу вот и написала так. Вместо прямых надо подставить нужное.
т.о. если нет прямых затрат по этому договору, то и общие. не делятся? а мы все общие делим не в пропорции с прямыми договоров а по сумме выручки за месяц этих договоров...так можно?
Нет, они останутся на начало, а общие затраты следующего месяца делите к затратам прямым этого месяца.
Скажите, пожалуйста, если у нас 2 договора подряда,затраты распределяются по договорам. Если мы в январе 1 договор сделали полностью, но не сдали по акту,а сдали в след. месяце, то общие затраты в БУ( у нас они делятся в % отношении по двум договорам) следующего месяца будут участвовать в пропорции или нет?
Правила форума