Ответить в теме: Вопрос по 1С:Бухгалтерия 8.2
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ок, спасибо, будем пробовать.
Сообщение от Olga_New мы эту готовую продукцию производим, затем часть продаем, а часть используем в собственном производстве. т.е., Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты? Именно как полуфабрикаты. И реализоваывать будете полуфабрикаты. Тогда все у вас корректно закроется.
Сообщение от Olga_New Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты? для начала нужно понять процесс производства, а потом уже предлагать если у вас процесс производства на каком-то этапе формирует продукт готовый к продаже и частично продается, а частично обрабатывается дальше, до создания другого товара, то возможно учет нужно строить с использованием 21 счета
мы эту готовую продукцию производим, затем часть продаем, а часть используем в собственном производстве. т.е., Вы предлагаете учитывать как полуфабрикаты?
Сообщение от Olga_New Далее мы делаем документ "Перемещение товаров" и приходуем на 10 счет (Д10К43 на сумму 5 руб.). зачем готовую продукцию отправлять на учет материалов - или у вас полуфабрикаты, и из них окончательно готовая продукция?
Насколько мне известно - никак. Автоматически досписание сч 43 на 10 программа не делает. Может отнести 43 счет на 20-й (при передаче продукции в дальнейшую переработку) или 90-й (продажа), но не на 10-й. Вопрос может встать в налоговом учете - как выделить часть прямых расходов на 10-м при переводе из готовой продукции?
Добрый день! Нужна помощь по бухгалтерии 8.2. Ситуация такая: Мы изготавливаем продукцию, делаем документ "Отчет производства за смену" и проводки Д43К20.01 на определенное количество продукции по символической цене 1 руб. (например, 5 шт. на сумму 5 руб.) Далее мы делаем документ "Перемещение товаров" и приходуем на 10 счет (Д10К43 на сумму 5 руб.). Затем мы материалы списываем документом "Требование-накладная" и получаем проводку Д20К10 на сумму 5 руб. А затем наступает конец месяца и мы проводим документ "Регламентная операция - корректировка выпуска продукции" и 1С делает проводку Д43К20 на сумму (предположим) 10000руб (понятное дело, без количества). Документ "Регламентная операция - корректировка номенклатуры" никаких движений по этой номенклатуре не делает, соответственно "зависает" сальдо на счете 43. Вопрос: как автоматически списать правильно сумму с 43 счета.
Правила форума