×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС при импорте из Казахстана

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.01.2012, 13:22
    Палома
    1. "Завернули" так как у нас неправильная дата была в 10 графе, уже разобрались
    2. Это была уточненка за сентябрь, поданная в декабре, теперь хотим в декларации за 4 кв указать вычет
    3. Изначально приходовали по неправильному курсу, поэтому согласно "уточненки" была доплата налога, соответственно, я должна в декабре доначислить сумму переоценки? Бухгалтерской справкой?
  • 30.12.2011, 09:26
    Тоня
    "Завернули" заявление.
    Причина?
    получится ли потом заявить вычет за 4 квартал?
    Имхо право на вычет есть (товар получен, налог уплачен, документы поданы), но налоговая и МФ в своих многочисленных письмах считает иначе ибо в ПП 914 прямо написано о регистрации в книге покупок заявления "с отметкой налогового органа об уплате налога...." Так что отбиться имхо только в суде..
  • 30.12.2011, 01:30
    Палома
    "Завернули" заявление. Если мы сдадим 30/12/2011 уточненку, получится ли потом заявить вычет за 4 квартал?
  • 17.12.2011, 16:49
    Тоня
    Дата перехода права собственности и есть дата "оприходования", т.е. отражения на счетах учета. Или налоговая хочет увидеть базу по курсу на дату фактического получения товара?
  • 16.12.2011, 19:07
    Палома
    еще вопрос можно? в спец декларации указали сумму ндс к уплате. курс доллара взяли на дату пересечения границы. в ифнс сказали, что нужно было брать курс на дату оприходования товара. но если в контракте написано, что датой перехода права собственности считается дата пересечения границы, значит, мы правильно сделали?
  • 16.12.2011, 12:32
    Палома
    спасибо Вам, добрый человек!
  • 16.12.2011, 12:26
    Тоня
    Зарегистрировать в книге покупок заявление о ввозе с отметкой налоговой и платежку об уплате налога. Это если не готовы идти в суд. Если готовы - заявляйте вычет в периоде получения товара и оплаты НДС. Но сей спор актуален только на стыке кварталов, когда ввезли-заплатили в одном квартале, а заявление вам вернули в другом.
  • 16.12.2011, 12:22
    Палома
    Плиз ответьте, или дайте ссылку на документ. А то мне говорят, что поменялся порядок уплаты НДС с 1 июля 2011, а я нахожу только с 1 июля 2010 года.
  • 16.12.2011, 11:28
    Палома
    да, косвенного.
    может, я что-то неправильно поняла. Мы оплатили налог, теперь хотим его возместить, как это сделать?
  • 16.12.2011, 09:29
    Тоня
    даты вычета по НДС
    Косвенного, уплаченного в нашу налоговую при ввозе товара?
    когда поставщиком выписан счет-фактура,
    Причем здесь с\ф казахского продавца?
  • 16.12.2011, 00:35
    Палома
    Уважаемые эксперты! Помогите новичку. Наша организация ввезла товар из Казахстана в 3 кв 2011 года. В налоговой вышел спор о моменте определения даты вычета по НДС - это дата, когда поставщиком выписан счет-фактура, либо когда товар пересек границу, либо когда мы поставили на учет товар??? Ничего не нахожу.
    С уважением,

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •