Ответить в теме: НДС при импорте из Казахстана
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
1. "Завернули" так как у нас неправильная дата была в 10 графе, уже разобрались 2. Это была уточненка за сентябрь, поданная в декабре, теперь хотим в декларации за 4 кв указать вычет 3. Изначально приходовали по неправильному курсу, поэтому согласно "уточненки" была доплата налога, соответственно, я должна в декабре доначислить сумму переоценки? Бухгалтерской справкой?
"Завернули" заявление. Причина? получится ли потом заявить вычет за 4 квартал? Имхо право на вычет есть (товар получен, налог уплачен, документы поданы), но налоговая и МФ в своих многочисленных письмах считает иначе ибо в ПП 914 прямо написано о регистрации в книге покупок заявления "с отметкой налогового органа об уплате налога...." Так что отбиться имхо только в суде..
"Завернули" заявление. Если мы сдадим 30/12/2011 уточненку, получится ли потом заявить вычет за 4 квартал?
Дата перехода права собственности и есть дата "оприходования", т.е. отражения на счетах учета. Или налоговая хочет увидеть базу по курсу на дату фактического получения товара?
еще вопрос можно? в спец декларации указали сумму ндс к уплате. курс доллара взяли на дату пересечения границы. в ифнс сказали, что нужно было брать курс на дату оприходования товара. но если в контракте написано, что датой перехода права собственности считается дата пересечения границы, значит, мы правильно сделали?
спасибо Вам, добрый человек!
Зарегистрировать в книге покупок заявление о ввозе с отметкой налоговой и платежку об уплате налога. Это если не готовы идти в суд. Если готовы - заявляйте вычет в периоде получения товара и оплаты НДС. Но сей спор актуален только на стыке кварталов, когда ввезли-заплатили в одном квартале, а заявление вам вернули в другом.
Плиз ответьте, или дайте ссылку на документ. А то мне говорят, что поменялся порядок уплаты НДС с 1 июля 2011, а я нахожу только с 1 июля 2010 года.
да, косвенного. может, я что-то неправильно поняла. Мы оплатили налог, теперь хотим его возместить, как это сделать?
даты вычета по НДС Косвенного, уплаченного в нашу налоговую при ввозе товара? когда поставщиком выписан счет-фактура, Причем здесь с\ф казахского продавца?
Уважаемые эксперты! Помогите новичку. Наша организация ввезла товар из Казахстана в 3 кв 2011 года. В налоговой вышел спор о моменте определения даты вычета по НДС - это дата, когда поставщиком выписан счет-фактура, либо когда товар пересек границу, либо когда мы поставили на учет товар??? Ничего не нахожу. С уважением,
Правила форума