Ответить в теме: Учет основных средств
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Здравствуйте! На балансе числится компьютер (системный блок+монитор), монитор сломался. Был куплен новый. Подскажите, как правильно списать старый и принять к учету новый монитор, какими документами оформлять? Заранее спасибо!
Сообщение от Tu4ka это я забыла вопросительный знак поставить, более 40 тыс. относится к особо ценному? по 174н инстурции? Критерии отнесения к сособо ценному установлены не инструкцией, а Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 538. Ваш учредитель со своей стороны тоже мог уточнить эти критерии.
это я забыла вопросительный знак поставить, более 40 тыс. относится к особо ценному? по 174н инстурции?
Tu4ka, а вопрос то какой ?
Скаите пожалуйста бюджетное учреждение купила оборудование стоимостью 44409 руб, оно относится к особо ценному. Учреждение бюджетное. Не могу найти в интернете ответа.
Сообщение от Murka_ Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить ОКОФ для тележка-ведро уборочная трехведерная, приобрели по 310 статье. Никто не покупал такую тележку?
Сообщение от Alexey_tob т.е., если бы стол стоил более 3000, то он бы так и висел на 101 счете и не эксплуатировался? если он будет стоить более 3,000 он будет ТОЧНО ТАКЖЕ эксплуатироваться, но в учёте он будет числиться на 101 счёте ЗЫ ну может быть не совсем по-русски сформулировал слова - тогда поправьте. Суть всё равно останется. В этом моменте вариантов не даётся всё что до 3,000 - списывается в момент выдачи в эксплуатацию, одновременно для контроля ставится на забаланс от 3,001 до 40,000 - в момент выдачи в экспл. начисляется амортизация в размере 100% более 40,001 - "нормальный" учёт как всех нормальных людей учили в учебных заведениях. Есть учёт нормальный, а есть бюджетный
Сообщение от Arhimed0 3 выдан в эксплуатацию Д 401 20 271 К 101 хх 410 4 отражён ввод в эксплуатацию счёт - 21 т.е., если бы стол стоил более 3000, то он бы так и висел на 101 счете и не эксплуатировался?
Сообщение от Arhimed0 1 приобретение Дт 106 х1 310 К 208(302) 31 560(730) 2 поставили на учёт Д 101 хх 310 К 106 х1 310 3 выдан в эксплуатацию Д 401 20 271 К 101 хх 410 4 отражён ввод в эксплуатацию счёт - 21 спасибо
1 приобретение Дт 106 х1 310 К 208(302) 31 560(730) 2 поставили на учёт Д 101 хх 310 К 106 х1 310 3 выдан в эксплуатацию Д 401 20 271 К 101 хх 410 4 отражён ввод в эксплуатацию счёт - 21
подскажите пожалуйста,если мы купили столы 6 штук по 1300 рубл.То я их принимаю на забаланс?делаю просто поступление ос?
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить ОКОФ для тележка-ведро уборочная трехведерная, приобрели по 310 статье.
приношу свои извинения за поздний ответ, утром отправила, а его нет. 9. В соответствии с замещаемой должностью специалист 2 разряда Отдела обязан: ¬осуществлять руководство работами по хозяйственному обслуживанию суда; обеспечивать сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и пополнение; обеспечивать соблюдение чистоты, следить за санитарным состоянием помещений суда, контролировать работу уборщиц, электрика, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания, дворника, гардеробщицы; готовить заявки на проход в здание суда уборщиц, дворника, гардеробщицы; обеспечить работников суда необходимыми бланками документов, бумагой, канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного обихода на основании заключенных договоров и госконтрактов; исполнять заявки по текущему ремонту мебели, бытовой техники от отделов и служб суда; вести учет заявок на канцелярские принадлежности, бумагу и пр. и их исполнение; участвовать в инвентаризации имущества суда; производить списание мебели и иного имущества, пришедшего в негодность или по истечении сроков эксплуатации; своевременно подготавливать заявки на материально-техническое обеспечение работы суда в соответствующие предприятия, учреждения, организации в соответствии с выделенными лимитами денежных средств на указанные цели; контролировать содержание медицинских аптечек; получать товар в соответствии с заключенными договорами и контрактами; вести учет материально-технических средств, следить за их расходованием и списанием; следить за техническим состоянием помещений, оборудованием в них, внешним видом символов государственной власти и сообщать начальнику отдела о необходимости их ремонта; осуществлять контроль за правильной эксплуатацией имущества, оборудования и оргтехники;
Завхоз777, а в должностных обязанностях что про мат.ответственность написано (и за какое имущество)?
Добрый день, господа бухгалтера. Устроилась на работу, принимаю мтц и смотрю что и забетонированные тумбы и встроенные шкаф, дверцы от эл.щитов тоже на мне числится будут, на прежней работе такие вещи на установку как-то бухгалтерия ставила. Вот и задумалась, можно ли просить бухгалтерию на установку это определить? И здание тоже должно быть на мне?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как правильно перевести материалы в основные средства. У нас получилось так, что источник бесперебойного питания занесли как материалы еще давно. Заранее спасибо!
все новое. передали уже полгода назад, а приказы на оперативное и акт передачи только сейчас подготовили сразу на 101-й без 106-го?
Со стулом всё ясно, а вот 3я проводка в 1м блоке... они новый стол вам передают? если новый, то ок, а если остаточная уже = 0, тогда дт 3й проводки 401.10 мне также неясно, зачем проводить через 106й счёт. капвложения - вы же не вкладываете в эти ОС свои деньги? я бы не проводила через 106.
подскажите по проводкам. учредитель передает имущество в оперативное управление имущество. шкаф стоимостью 10тыс и стул стоимость до 3х тыс. шкаф принимаем (Поправьте если не прав): д106.21к401.10 д101.26к106.21 д401.20к104.26 стул принимаем: д106.31к401.10 д101.36к106.31 д401.20к101.36 д21
Сообщение от ArCherDO А сегодня бухгалтера меня ставят в известность, что это они плакаты покупали. С проводками поняла, спасибо. Меня насторожило именно то, что это не изготовление, а покупка была. Идеально было бы запросить финансирование по КОСГУ 340 (310 ?) и оформить в ФК заявку на изменение расходной классификации. Потом - сторнировать ранее сделанные проводки и отразить правильно. Если не получиться, тогда вариант topalov. Но при этом ревизоры вполне могу приписать что-то от "нарушения порядка применения бюджетной классификации" до "нецелевого использования" (в самом плохом варианте). Сообщение от topalov Оплатили услугу по изготовлению? Нормальный вариант. Я бы сказал не нормальный. По крайней мере исходя из буквальной трактовки инструкции 171н, подобные расходы могут быть произведены по КОСГУ 310 или 340.
Сообщение от topalov Оплатили услугу по изготовлению? Нормальный вариант. Но не списывайте оплату на фин.результаты, а проведите изготовление через кап.вложения (х106ххххх), и примите затем к учету имущество. А вы, поди, списали в расход и аллес? Это очень даже неправильно. Дело в том, что плакаты не изготавливали, а именно покупали, просто деньги выделили на них по 226 статье. Проводили месяц назад и, естественно, на финансовый результат все списали. А сегодня бухгалтера меня ставят в известность, что это они плакаты покупали. С проводками поняла, спасибо. Меня насторожило именно то, что это не изготовление, а покупка была. Но, видимо, никак иначе тут не поступить.
Сообщение от ArCherDO были приобретены учебные плакаты стоимостью свыше 3000 руб, но по 226 статье Оплатили услугу по изготовлению? Нормальный вариант. Но не списывайте оплату на фин.результаты, а проведите изготовление через кап.вложения (х106ххххх), и примите затем к учету имущество. А вы, поди, списали в расход и аллес? Это очень даже неправильно.
Здравствуйте! Помогите разобраться: бюджетное учреждение, были приобретены учебные плакаты стоимостью свыше 3000 руб, но по 226 статье, т.е. сейчас эти плакаты в 1С никак не числятся. Как в таком случае их учитывать? На забалансовом счете или на балансовом? Каким образом это отразить?
Сообщение от Arhimed0 Sand Rostov, или Вы собрались тогда договор перезаключать? По ситуации.... Но перезаключать - вряд ли. Но, судя по тому, что: Сообщение от Нинуська Конзаева срок роставки товара нигде не прописывают, а договор заключается до 31 декабря текущего года,получается оплата и поставка товара просто должна быть до конца года) никакой просрочки не будет. Хотя подобное в договорах - это странность (по моему мнению). А если поставят мебель 31 декабря, когда оплата будет?
Сообщение от Arhimed0 ну обычно срок поставки не написан пишется что обязуется поставить..... ну и если не выполнил поставщик срок, ведь санкций за это вряд ли прописано, да и требовать их никто не будет У нас с этим строго. Срок поставки - обязателен (да и в силу 94-фз по-моему этот показатель должен быть). Санкции тоже в договорах. И исковые требования/претензии выставляем тоже в обязательном порядке - это потом проверяется на ревизиях Счетной палатой.
Сообщение от Sand Rostov да но интересно, а по договору срок поставки какой? не получится ли здесь просрочки? срок роставки товара нигде не прописывают, а договор заключается до 31 декабря текущего года,получается оплата и поставка товара просто должна быть до конца года)
Sand Rostov, или Вы собрались тогда договор перезаключать?
Сообщение от Sand Rostov а по договору срок поставки какой? не получится ли здесь просрочки? ну обычно срок поставки не написан пишется что обязуется поставить..... ну и если не выполнил поставщик срок, ведь санкций за это вряд ли прописано, да и требовать их никто не будет
Сообщение от Нинуська Конзаева если дата тов накладной июнь,а внизу грузополучатель получил поставить конец октября,то и заводить можно тогда от октября? да но интересно, а по договору срок поставки какой? не получится ли здесь просрочки?
Arhimed0, но спасибо за ответ,вы мне помогли)
Правила форума