Ответить в теме: Взаимозачет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от nellichka Услуги в расходы нельзя брать, т.к. это у нас ЕНВД. 13 % только с продаж товара во первых, услуги, оказанные предпринимателю, на ЕНВД не будут, а во вторых, я предлагал в расход взять не ваши услуги, а стоимость товара
Сообщение от Аноним Господа, а при чем здесь расход, если УСН 6%?? а это другой ИП...у него ОСНО.
Господа, а при чем здесь расход, если УСН 6%???
Сообщение от nellichka Я уже очистила от ндс Услуги в расходы нельзя брать, т.к. это у нас ЕНВД. 13 % только с продаж товара
Сообщение от Andyko у вас доход от оказания услуг 300 тыр и доход от продажи товара 500 тыр; в расход можно поставить стоимость приобретенного товара, если он весь продан, но не более оплаченной суммы - 300 тыр и еще непонятно, куда делся ндс у вас Я уже очистила от ндс
у вас доход от оказания услуг 300 тыр и доход от продажи товара 500 тыр; в расход можно поставить стоимость приобретенного товара, если он весь продан, но не более оплаченной суммы - 300 тыр и еще непонятно, куда делся ндс у вас
Сообщение от nellichka Подскажите теперь и мне пожалуйста: ИП традиционная 13% За три квартала этого года я купила товара у контрагента на сумму 400 000, при этом оказала ему услуги на 300 000 рублей. Подписали акт взаимозачета с кредитовым сальдо 100 000 рублей. Оплаты поставщику и покупателю не было. Продала товар другому контрагенту на 400 000 рублей, которую он полностью оплатил.Как посчитать налог с дохода 13%? Сорри, продала товар др. контрагенту на 500 000 рублей
Подскажите теперь и мне пожалуйста: ИП традиционная 13% За три квартала этого года я купила товара у контрагента на сумму 400 000, при этом оказала ему услуги на 300 000 рублей. Подписали акт взаимозачета с кредитовым сальдо 100 000 рублей. Оплаты поставщику и покупателю не было. Продала товар другому контрагенту на 400 000 рублей, которую он полностью оплатил.Как посчитать налог с дохода 13%?
Сообщение от Искорка Ум за разум зашел, какая комиссия угу...там два разных договора на друг друга и простой взаимозачет.
Ум за разум зашел, какая комиссия
Сообщение от mirugon "Доплата налога по УСН за такой-то квартал"? так подойдет? вы можете акт взаимозачета оформить текущей датой, если другая сторона не против. Тогда не будет просрочки по уплате налога
Сообщение от L-graf А нельзя было сразу в документах написать 90 тыс., а не 100??? Это как? Тогда договор должен быть другой. Покупатель комитентом будет.
А нельзя было сразу в документах написать 90 тыс., а не 100??? Я всегда сделаю клиенту скидку 10%, а то и 50%, если он мне окажет услугу на эту сумму.
Сообщение от saigak подойдет. у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р. По-моему, сразу все 100т.р. в день получения их комиссионером от покупателя.
Сообщение от saigak подойдет. у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р. Спасибо большое за пояснения!
подойдет. у вас налоговая база возникает: в день взаимозачета на 10 т.р.+ в день получения оплаты на 90 т.р.
А что писать в платежке в назначении платежа? "Доплата налога по УСН за такой-то квартал"? так подойдет?
Сообщение от Искорка Платить со 100тыс., 10 это ваш расход. Сообщение от Storn получается, значит нужно доплатить Понятно, я так и думал.
Сообщение от mirugon просто получается квартальные авансы я недоплачивал? получается, значит нужно доплатить
Платить со 100тыс., 10 это ваш расход.
Сообщение от saigak в момент взаимозачета (если на всю сумму акта)-вся сумма акта, а если взаимозачет части акта-часть акта и потом доплата. если не совсем понимаете давайте цифры. Не совсем понимаю, да. Я предоставил услуг на 100 тыс. руб., а мне эта компания предоставила услуг на 10 тыс. руб. В акте о приемке-сдаче моих услуг, соответственно, написано - 100 тыс. руб., а реально я получаю 90 тыс. руб. на счет в банке. Я не до конца понимаю с какой суммы мне платить налог по УСН 6%, со 100 тыс. или с 90? В налоговом кодексе написано: Организации, применяющие кассовый метод, в соответствии с п. 2 ст. 273 НК РФ датой получения дохода признают день: -поступления средств на счета в банках, в кассу организации; -поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав; -погашения задолженности перед налогоплательщиком иным способом, в том числе путем проведения взаимозачета.
Сообщение от mirugon то что отражено в акте в момент взаимозачета (если на всю сумму акта)-вся сумма акта, а если взаимозачет части акта-часть акта и потом доплата. если не совсем понимаете давайте цифры.
Сообщение от Storn сумма ваших доходов.... счет тут ни причем.... у вас еще есть Книга доходов раньше - это когда? в этом, в прошлом году.....или больше.... и в декларации писали такие же суммы? в а книге что было? Так вот доходом является то, что я получил или то что отражено в акте? Раньше - это в этом году, просто получается квартальные авансы я недоплачивал?
Сообщение от mirugon какая сумма облагается налогом при взаимозачете? сумма ваших доходов.... счет тут ни причем.... у вас еще есть Книга доходов Сообщение от mirugon Да и раньше я рассчитывал налоги исходя из суммы которая поступала на счет раньше - это когда? в этом, в прошлом году.....или больше.... и в декларации писали такие же суммы? в а книге что было?
Здравствуйте! У меня, возможно, глупый вопрос. Я ИП, использую УСН (6%). Кассовый метод определения доходов и расходов. Подскажите пожалуйста, какая сумма облагается налогом при взаимозачете? Та, которая указывается в акте или та, которая поступает мне на расчетный счет? Т.е. вот есть у меня клиент - компания, и она мне платит за услуги, которые я ей предоставляю. В свою очередь и эта компания предоставляет мне услуги - рекламу. Расчет между нами происходит взаимозачетом. Получается что по акту сдачи-приемки услуг, сумма одна, а поступает мне на счет - другая. Которая из этих сумм облагается налогом? Да и раньше я рассчитывал налоги исходя из суммы которая поступала на счет, подозреваю, что я, таким образом, недоплатил налоги. Как мне быть? Доплачивать? А что писать в назначении платежа? Типа, "Доплата налогов по УСН за такой-то период"? Подскажите пожалуйста!
Правила форума