Ответить в теме: Налог на прибыль
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо! нет, не торговля, работы выполняли
Сообщение от Аноним85 у нас начисляется амортизация на счете 02 - 4600 руб. Эта же сумма на сч 90.02.(других прямых расходов нет) В декларации на прибыль эту же сумму я ставлю в стр. 010 прил 02 листа 2 ? Если амортизация в БУ и НУ совпадает, то да. И не торговля у вас?
Добрый день! скажите, у нас начисляется амортизация на счете 02 - 4600 руб. Эта же сумма на сч 90.02.(других прямых расходов нет) В декларации на прибыль эту же сумму я ставлю в стр. 010 прил 02 листа 2 ? спасибо!
Сообщение от Света и Ко в какой строке и какого раздела декларации по налогу на прибыль необходимо отразить прочие расходы (сч.91) и расходы по счету (90) Узнать, какие конкретно расходы у вас оказались на 91 и 90 счетах надо телепатически? Классификация расходов для налога на прибыль приведена в 25 главе НК РФ
Приложение 2 к листу 02 Строки зависят от того, какие расходы
сч91-200стр сч 90 - стр 010, 020, 040
Подскажите пожалуйста, в какой строке и какого раздела декларации по налогу на прибыль необходимо отразить прочие расходы (сч.91) и расходы по счету (90)
мы 6 человек и оборот- 3 млн.- значит малое предприятие
Сообщение от вести вместе с декларацией на прибыль сдаем бухгалтерскую отчетность = баланс(актив-пасив) + отчет о прибылях и убытках. Расшифровки отдельных показателей , отчет о движении денежных средств ...к балансу тоже нужно заполнять? если вы не МП то нужно.
Добрый день! кто мне подскажет- вместе с декларацией на прибыль сдаем бухгалтерскую отчетность = баланс(актив-пасив) + отчет о прибылях и убытках. Расшифровки отдельных показателей , отчет о движении денежных средств ...к балансу тоже нужно заполнять? Позвонила в налоговую ))))...они сказали все если там есть значит надо...)
Спасибо
Не надо уменьшать
Я не опытный бухгалтер, у меня малое предприятие и поэтому я считаю, прибыль в ручную доходы - расходы.( расходы это начисленная з/п+ ФСС(отчисления)+ ПФР( отчисления) и не понимаю надо ли уменьшать на сумму НДФЛ? Надеюсь на понимание подскажите пожалуйста.
НДФЛ "сидит" в расходах на оплату труда Вы же начисляете 20,26,44-70, и только потом удерживаете с кредита 70 НДФЛ А на 20,26,44 попадает полная сумма, включающая в себя НДФЛ
Подскажите пожалуйста, при расчете налога на прибыль, уменьшает ли налогооблагаемую базу начисленный налог на доходы физических лиц?
Сама запуталась...анализирую базу, пред бухгалтер уволилась, первичку не видела.. вот и возникают вопросы.
Аноним, я что-то никак не пойму, в чем у вас проблема. Прибыль получили, и это не нравится? Или что? Или товар продан не весь, а списалось всё?
Нет, минусов нет. Никакой красноты в оборотках тоже. Месяц закрылся без ошибок. Но меня это немного смутило. По кт 41 списалась сумма равная Дт.( по Дт приход от поставщ сч.60), акт на реализацию на большую сумму, в корр. со сч.90.1 и 62. Как Вы думаете, это правильно?
Ну так вы купили дешевле, чем продали. Обычно так делают Насчет правильности по этим данным утверждать не могу Оборотно-сальдовая по счету 41 минусов нет на остатках?
Это понятно. просто операции по сч.41 смущают. т.е. 41-60 поступил товар на сумму меньше, чем реализован по 62-90.1. сч.41 закрылся. в итоге месяц тоже закрылся без ссылок на ошибки. значит всё нормально?
Аноним, ну так доходы и должны быть больше расходов обычно
Подскажите пжлст, может ли в налог декларации по прибыли (заполнение с помощью 1С 8.2) доходы (выручка от реализации покупных товаров стр.012 пр.1 л.2) быть больше прямых расходов стр.020 пр.2 к л.2.??? получилось именно так. спасибо.
290, 300 в годовой декларации не заполняются
Добрый день! новое предприятие 15.05.2012г. 2 кв.- убытки (оборот - 00 9 мес.- убытки (оборот -1 мил. - 2012год - 5000 прибыль ( оборот -2 мил. Декларацию за 2012 год помогите заполнить стр.120 - 5000 стр.180 - 1000 стр.190 - 100 стр.200 - 900 стр.270 - 100 стр.271 - 900 стр.290 - 33 стр.300 - 300
Сообщение от БухАлла а с этим налогом к уменьшению надо то-то делать? (возвращать его на р.с., писать заявление на зачет в счет предстоящих платежей и тому подобное) Как хотите. Удобнее всего зачесть в счет следующих платежей. Именно это пристальной проверки вызвать не должно
Спасибо Подскажите ещё пожалуйста, а с этим налогом к уменьшению надо то-то делать? (возвращать его на р.с., писать заявление на зачет в счет предстоящих платежей и тому подобное) и влечет ли это какую-нибудь проверку со стороны налоргов? Заранее спасибо.
Сообщение от БухАлла если в 1 кв.2012г. начислен налог на прибыль 300 т.р. плюс ежемесячные авансы 300 т.р. а по полугодию налог начисленный получается 500 т.р., то правильно ли я понимаю, что у меня в декларации по прибыли будет налог к уменьшеню (100 т.р.) и ежемесячные авансовые платежи на 3 кв. 200 т.р. Или я что-то не так делаю? Всё так
Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в 1 кв.2012г. начислен налог на прибыль 300 т.р. плюс ежемесячные авансы 300 т.р. а по полугодию налог начисленный получается 500 т.р., то правильно ли я понимаю, что у меня в декларации по прибыли будет налог к уменьшеню (100 т.р.) и ежемесячные авансовые платежи на 3 кв. 200 т.р. Или я что-то не так делаю?
Спасибо большое, теперь все понятно.
Сообщение от Милесента в 1 квартале во 2 листе декларации по налогу на прибыль в стр 210-230 мы ничего не ставим? Если ежемесячные авансы начисляли по итогам 9 мес., то их и ставите
Правила форума