Ответить в теме: Вопрос по персучету-уплачено больше чем начисленно
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
[шаркнул ножкой, раскланиваясь и прижимая трогательные букеты к к груди] кстати о птичках... не поверите, но знакомая, которой я ещё в июне посоветовал такую проплату вне графика - счастливая недавно звонила и пробила для меня премию у своего шефа! забавно... я на своей работе и забыл, что бывают премии
Какая светлая голова у Вас, Генук! Респект Вам!!!
а не надо гадать... один раз толканули две платёжки вне графика... вышли на дебет примерно в 1/5 месячного начисления и далее платите как платите по 15-ым числам... сколько начислено за декабрь - столько и платите 15 января, сколько начислено за январь - столько и платите 15 февраля и т.д. запас демпфирует приём-увольнение... нет проблем... и никогда не будет... все вокруг стонут, а Вы раз в квартал формируете по сотрам уплачено равно начислено и курите бамбук...
Сообщение от Генук а не надо рубль в рубль... главное - минус держать по строке 150 с небольшим запасцем... дебеток по 69-му.... Я вот стараюсь, но всегда получается угадать... Кто-то на больничном, или сотр без накопительной уволился, а вместо него двоих молодых взяли...
Сообщение от ZZZhanna А как можно заплатить в рубль переплаты в последний день месяца, если на фирме не 1,5 калеки, а хотя бы человек 50, да еще и с разными графиками и прочей лабудой? Вот и я про тоже! Мечта бухгалтера не тащить все платежи из периода в период и красота!!! Последним днем месяца начисляют зарплату, снимают деньги, платят налоги. Супер. Знаю несколько таких организаций, где все окладники. Чтобы им не рассчитать заранее. А тут ждешь, когда все отделы отчитаются и директор решит какую кому премию начислить. Руководству "по барабану" наши заморочки.
а не надо рубль в рубль... объясните шефу, что нет проблем заплатить один раз в декабре вне графика... а дальше всё равно пойдёт оплата раз в месяц... главное - минус держать по строке 150 с небольшим запасцем... дебеток по 69-му... только не в последний день года... а то в ПФР пройдёт январём...
А как можно заплатить в рубль переплаты в последний день месяца, если на фирме не 1,5 калеки, а хотя бы человек 50, да еще и с разными графиками и прочей лабудой?
guava, естественно... можете проверить на копии базы... разбейте грамотно переходы июнь-июль 2010, декабрь 2010 - январь 2011, март-апрель 2011, июнь-июль и сентябрь-октябрь 2011... после чего просто последовательно перезаполните заново пачки с удалением предыдущих: 1-полугодие 2010 2-е полугодие 2010 1-й кв 2-й кв 3-й кв и убедитесь в полном цимесе автораспределения уплат... а раз всё загажено уже имеющимися сдачами в ПФР, то вечно будете вручную распределяться... пока не заплатите с запасом, например в декабре и не получите отрицательную строку 150... после минуса в 150... новая жизнь с нуля начинается в ИС и все прошлые ляпы уже в прошлом...
Сообщение от Генук как раз никогда бы и ни у кого не было бы проблем с ИС, если бы имели малую толику запаса, Вот тут поспорю, имеет смысл только тогда, когда Вы закрываете все взносы в текущем периоде. Например, 30 июня, начислили и заплатили. Никаких переходящих платеже и задолженности. Все в рамках одного периода. А так...
Сообщение от Булавочка Все-таки есть определенны смысл платить "копейка в копейку", чтобы не заморачиваться потом. Работала в одной фирме, все налоги перечисляли с "запасом", пришла сюда, здесь Главбухша требует точных платежей, максимум 1 руб, переплаты. Так что теперь это помогает.... да,есть смысл!но тут зависит от гл.буха!правда! я тоже работала,там с запасом перечисляли,мотивировали что-а если пени,лучше переплатить,чем не доплатить.... а тут также-почти по всем фирмам ровно платят..но не вовремя( конечно когда нет перплаты и платиться ровно,то и проблем не будет.....а еще лучше когда 5 человек с окладом по минималке)
guava Однозначно разбираться нужно с ПФР, пусть не наглеют. Сами, видимо, валяют как хотят, а потом пояснений требуют. Вот еще ссылка про переплату: http://www.pnalog.ru/material/perepl...otchetnost-pfr
Сообщение от Генук все программы 1С прекрасно раскидывают взносы... если пользователь не забывает разносить уплаты не только по периоду регистрации, но и по периоду действия... например, если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00, то нельзя заносить один только док "Расчёты по страховым взносом" - строго два дока одной датой Док1 ... 1234.56 ... за месяц прошлого отчётного периода Док2 ... 265.44 ... за месяц текущего отчётного периода Боже мой..век живи век учись.. я не знала,причем спрашивала у програмистов почему так-они разводят руками.... То етсь мне надо прежде чем распределять взносы-документом-расечты по страховым взносам,смотреть остаток на конец по РСВ?Сначала его отдельным документом погасить,потом уже остаток от платежа другим доком?
как раз никогда бы и ни у кого не было бы проблем с ИС, если бы имели малую толику запаса, т.е. отрицательную строку 150 в каждой РСВ-1... тогда бы во всех АДВ-6-2 и по каждому работнику было бы начислено = уплачено и не было бы прошлых уволенных в текущих отчётах... а так - сами себе наживаете головную боль... беззапасники, панимашь...
Сообщение от Генук если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00 Все-таки есть определенны смысл платить "копейка в копейку", чтобы не заморачиваться потом. Работала в одной фирме, все налоги перечисляли с "запасом", пришла сюда, здесь Главбухша требует точных платежей, максимум 1 руб, переплаты. Так что теперь это помогает....
Сообщение от Булавочка guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям. Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам. А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам. Вот еще за 10 год когда сдавала отчетность в ПФР,в другой фирме,лепили оплату как придеться,как 1С раскидает так и ладно!Никто никогда не проверял ее правильность распределения по людям.Главное что АДФ и РСВ идет.....Если переплата,распределяли пропорционали по людям... Там было 3 ПФР,и ни разу не было вопросов.... И когда вот сдавала в этой фирме,просто обалдела,когда пришло-начислено меньше уплаченного.Думала-ну и что?всегда идут предупреждения по этому поводу,но всегда принимали! Так что все еще зависит от ПФР..... Проверку проходит-но пишет:уплаченно больше начисленного по каждому сотруднику!это как предупреждения
все программы 1С прекрасно раскидывают взносы... если пользователь не забывает разносить уплаты не только по периоду регистрации, но и по периоду действия... например, если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00, то нельзя заносить один только док "Расчёты по страховым взносом" - строго два дока одной датой Док1 ... 1234.56 ... за месяц прошлого отчётного периода Док2 ... 265.44 ... за месяц текущего отчётного периода
Я 200 человек третий раз вручную исправляю...
Сообщение от ZZZhanna А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г. у меня такое было в двух ПФР.......сами правили,потом пишут что отчет не сдан-где мол исправленный???мы-так вы же правили нам?они-нет у нас ничего!!!потом нашли,мы уже сума посходили,сдавали корректировку из-за этого.Насчитали пени нам,потом нашли и заставили все исправить по новой!!!! Это же бред!!!Но начнем с того кто там работает?!!!Вот каждый такой "умный" сотрудник и делает что хочет!!!
Сообщение от Булавочка guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям. Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам. А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам. Спасибо за удачу) Но в итоге как сдавать не знаю.... Я склонна уже думать что 1С не верно раскидывает взносы... Когда две калеки в фирме,и две копейки взносов может все ок... Но когда огромные суммы.....что то не то( Тут половину фирм делают в ПУ 5,Камина нет....и оставшиеся в 1С,фирм много....Уследить и поправить что то ,перебросить очень тяжело... У меня новая фирма,сдавали тчетность только вот за 2кв, и сейчас,так вот уже 1С не верно раскидал взносы.....Я увидела,после того как пришел отказ по двум людям,что начисленная меньше уплаченной. И точно...Почему так-не знаю,но это хорошо когда два ток ане верно!!!!А не как у меня было когда я сдала отчетность за 2кв,из 400 человек половину были неверно распределнены взносы!!!И это тока в одной фирме!у меня их 9.... Я даже не знаю..вот приеду опять завтра,а мне скажут-переплата и что делать????
Сообщение от Булавочка Дурдом вобщем. Это еще мягко сказано...
Сообщение от ZZZhanna А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов Да, они не имеют право править, а я привела высказывания наших специалистов на одном из семинаров, что им было бы удобнее разбивать оплату самим, как это было раньше, до 2010 года Мы тогда показывали, сколько начислили взносов и сколько уплатили в целом по организации, и они там сами, по свои коэффициентам разбивали по каждому человеку. А теперь мы должны сами разбивать начисления и оплату. Вот каша и получается. Сообщение от ZZZhanna А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г. ZZZhanna, я когда уточненки сдавала (писала выше), у меня вообще один отчет на другой накладывался поверх того, что был, из-за того что нумерация была каждый год своя. Вообщем, ужас! Правда, надо отдать должное спецам из ПФР, они всегда объясняли, что нужно сделать. Но эти корректирующие сведения я высылала им по несколько раз: то не нужно было писать КОРР, а ИСХОД- прога у них не брала тогда так, то нумерация путалась, протокол с ошибками приходил, один на другой отчет накладывался. Потом прогу у них обновили- еще раз высылала уже именно как КОРР. УФФ! А все потому что не совсем правильно в 1 полугодии 2010 года разнесла оплату по сотрудникам. Дурдом вобщем.
Сообщение от Булавочка сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. А мне клянутся-божатся, что сами ничего не трогали, все цифры - из моих отчетов А мои цифры по страховой части совпадают с первоначальным отчетом, а по накопительной - вообще не совпадают ни с чем, они, видимо, сами разнесли исходя из расчета нарастающим. Теперь пытаюсь угадать, что у них там стоИт, и пересдать в 6-й раз ИС за 1кв.2010г.
guavaА программу проверки проходит отчет? Всего скорей не принимают из-за переплаты по людям. Такую отчетность они действительно не могут принять по их требованиям. Я всегда делаю в 1С камин, были проблемы с выгрузкой (не тот формат). Оплату разносила с учетом коэффициента, какие-то копейки не шли всегда. Я за 1 полугодие 2010 года сделала и сдала отчет с пометкой (начислено= уплачено кроме последнего месяца), тогда все сошлось, а когда стала сдавать за 2 полугодие, то поняла, что разносить оплату без учета оплаты последнего месяца очень затруднительно, придется все вручную по каждому сотруднику, а у меня три предприятия. Поэтому сдавала корректировки за 1 полугодие и 2 полугодие 2010 года. Расчет уплаты по коэффициентам. А вообще сами представители ПФР признаются, что им гораздо удобнее самим было разбивать уплату на счета работников. Удачи Вам.
Сообщение от Булавочка Такая странная история Может что-то не так с цифрами на начало года, еще что-то со второго квартала? А что за другая контора? Не знаю!!!Может дело не в общей переплате,а по людям??? как отчетность меня в дрожь бросает...И не только по этим конторам,у нас 2 филиала в Омске,ФСС Омский,так вот постоянно приходит отказ в сдаче отчетности.Из -за переплаты по людям они не берут,общая сумма идет,а разброс по людям по их мнению не верный...Я каждый кавртал изголяюсь,исправляя перекидывая взносы с одного на другого....Делали когда то в 1С потом перешли по двум конторам в ПУ 5...т.к предыдущий бухгалтер считала что эта программа лушче разбрасывает взносы ,дескать 1С не верно делает... В другой конторе ,которую у меня не приняли по контору,я отправила письмо,что мол какая переплата по людям???также было много людей,уволились и вот переплата,но на конец 9 мес ее нет... Но там так долго обрабатывают отчетность,что не знаю когда ответят... И даже если переплата по людям,то что мне теперь делать???разбросать на людей которые были в 1-ом квартала,уволенных????? Завтра поеду в ПФР,вот с этой якобы переплатой...Жаль потерянного времени,это в ВИдном(((и что делать не знаю тогда...
Сообщение от Nellena Теперь спец ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать, требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал (взносы были уплачены за 2 квартал полностью 30 июня). Как все ужасно... посоветовать могу только лишь подать корректировки за оба периода вместе с исходной формой за 9 месяцев, пускай попробуют запихнуть весь пакет
Переписала немного сообщение: У нас переплата страх.взновов по РСВ за 2010 год 215 рублей. Индивидуальные сведения приняли (неправильные, с переплатой по работникам). С отчетностью за 2 (!) полугодие потребовали корректировку. Сделали. Приняли. Переплату ликвидировали в 3 квартале. Теперь спец ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать, требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал (взносы были уплачены за 2 квартал полностью 30 июня). Попросила показать где и как это видно. Получилось, что это личные умозаключения спеца по увиденным значениям. При этом по каждому человеку за 9 месяцев начислено=уплачено и без этих корректировок (за 9 месяцев в графе Уплачено показано: переплата+оплаты с 1 июля по 30 сентября). Все варианты обуманных корректировок мне не нравятся. Варианты, советы, любая помощь...
У нас переплата страх.взновов по РСВ за 2010 год 215 рублей. Индивидуальные сведения приняли (неправильные, с переплатой по работникам). С отчетностью за 2 (!) полугодие потребовали корректировку. Сделали. Приняли. Переплату ликвидировали в 3 квартале. Теперь ПФР отчетность за 3 квартал не хочет принимать требует корректировку за 1 и 2 квартал, объясняя тем, что переплата перешла сначала в 1 квартал, а, если откорректировать ее, то перейдет во 2 квартал. При этом по каждому человеку за 9 месяцев начислено=уплачено и без этих корректировок. Попросила показать где и как это видно. Получилось, что это личные умозаключения спеца по увиденным значениям. Что делать ума не приложу. Кто сталкивался с корректировкой из-за переплаты, хэлп!
Сообщение от guava да,все так!но в ПФР у меня тупо посмотрели на цифру 49827 =72259 и все ..и спросили,почему переплата? Такая странная история Может что-то не так с цифрами на начало года, еще что-то со второго квартала? А что за другая контора?
Сообщение от Булавочка Если честно, я запуталась. Приведу все цифры по РСВ (как поняла): Начислено за 9 месяцев 49827 Уплачено за 9 месяцев 72259 Остаток на конец полугодия- начало 9 месяцев 27031 Итого за 9 месяцев к уплате 49827 (то что начислено)+27031(то что должны были заплатить в июле за июнь)-72259 (то что заплатили фактически)=4599 Никакой переплаты не вижу. да,все так!но в ПФР у меня тупо посмотрели на цифру 49827 =72259 и все ..и спросили,почему переплата? Тоже самое в другой конторе!только уже по контуру сдавали и пришел отказ... На конец 9 мес все четко,4599 мы им должны были,что и заплатили до 15/10
если не понимаете, то тупо приведите все строки РСВ с 100 по 150 по все трём расчётам: за 1кв, за полугодие, за 9мес.
Правила форума