Ответить в теме: переход на 174н с 1 октября
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Salana Anton, в новом релизе БГУ (1.0.7.2) реализована методика изменения типа государственного учреждения. В конфигурацию включены специальные документы и обработка "Помощник переноса данных при изменении типа учреждения". Реализованы методические рекомендации по Письму Минфина России от 25.04.2011 № 02-06-07/1546, как я понимаю в межотчетный период. P/S Цитата из сопроводительного описания релиза 1.0.7.2 "Отражение в учете изменения типа учреждения в течение финансового года Изменение типа государственного или муниципального учреждения может производиться в течение финансового года. На момент написания данной инструкции не опубликованы официальные разъяснения по отражению в учете изменения типа учреждения в течение финансового года. Юридически изменение типа учреждения не является реорганизацией, однако фактически в бухгалтерском учете должны быть проведены и отражены все реорганизационные мероприятия. Документы по переносу остатков при изменении типа учреждения и Помощник переноса данных при изменении типа учреждения можно использовать для переноса остатков по счетам в случае изменения типа учреждения в течение финансового года. Применение документов при изменении типа учреждения в течение финансового года аналогично порядку, изложенному в разделе «Порядок работы при изменении типа на начало года». "
Anton, в новом релизе БГУ (1.0.7.2) реализована методика изменения типа государственного учреждения. В конфигурацию включены специальные документы и обработка "Помощник переноса данных при изменении типа учреждения".
Ольга, большое спасибо! Я занимаюсь автоматизацией учета, перевожу учреждения с одной инструкции на другую, переношу данные. Надо отдать должное вашему распорядителю за подробную методику, это редкость. Информация и для меня очень полезная.
Да, Эпсилон. на сайте скачали обновления, сделали баланс+все нужные формы. После этого пришел программист и установил новую базу - пустую с новым планом счетов (4101..., 5101.. и т.п.). На начало октября сами перенесли остатки путем ввода в Главной книге "остатки на начало по главной", можно в принципе и в 8 журнале, выдели отдельно ОЦИ, вроде все...
детскийсадВАО, у Вас программа случайно не Эпсилон? Если да, то что они сделали для закрытия баланса?
Забыла написать по поводу базы. Нам на .1 октября поставили новую базу, чистенькую. Остатки на 1 окт заносила на основании 833 справки по методич рекомендациям Минфина, там указано какие входящие счета на 210.06, какие на 303.05 и т.п. все встало красивенько вроде, по крайней мере актив равен пассиву на 01 октября)
Мы уже отстрелялись - сдали баланс и все нужные формы на 30.09., перешли на субсидию и активно ее тратим, все закрывали по тем же приложениям, что выложила Ольга, так что если есть вопросы - обращайтесь! а у меня вопрос вот в чем: субсидию получили, тратим, а вот до 5 числа месяца следующего после окончания квартала надо отчитаться - что писать в отчете? какая форма отчета по субсидиям? нам ее просто общей суммуй скинули, не написав на какое количество детей и т.п... как отчитываться - не понятно.. или просто написать куда дели?)
Сообщение от Plesen~ с даты принятия перевода на субсидию, то есть с 01.10.2011, лицевые счета- они инструмент вспомогательный, сейчас получу приказ о переводе на субсидию и сразу открою лицевой счет, а учет буду переводить с 01.01.2012..а закрывать старые лицевые счета в январе... Везет Вам. Мне уже прислали информацию, что до 01.12.2011 я должна сдать баланс на дату перехода, т.е. на 01.10.2011, по приложениям, которые я вывешивала выше
Сообщение от Anton N. С 01.10.2011 в отношении нас принято решение о предоставлении субсидий. С какого всё-таки числа (с 1 октября или с даты закрытия старого лицевого счёта) переносить остатки с КФО 1 на КФО 4? . с даты принятия перевода на субсидию, то есть с 01.10.2011, лицевые счета- они инструмент вспомогательный, сейчас получу приказ о переводе на субсидию и сразу открою лицевой счет, а учет буду переводить с 01.01.2012..а закрывать старые лицевые счета в январе...
в общем, вполне адекватное решение, всего то делов ОЦДИ выделить,чтоб в конце года показать в формах, мне мой прог сказал чтоб я не дергалась, что он "1" в 2012 поменяет на "4" в программе и будет мне счастье..
Anton N, напишу какое мы приняли решение, когда нас перевели на новый тип. Мы решили в программе до окончания отчётного года ничего не менять (вот Ольге-ГОУ ЦО повезло, ей дали указания как и что сделать. Мы ничего не смогли добиться и учитывая предыдущий опыт сдачи отчетности своему ГРБС всё может измениться в последний момент), т.е. КФО, ИФО, КПС оставили такими, какие были до перехода на новый тип. Не стали менять в программе и вид имущества на особо ценное. Правила сдачи годовой отчетности могут поменяться, появятся указания, котнтрольные соотношения. Закончив финансовый год, и если ещё не будет каких-то указаний сверху, сформируем новую базу на 2012г, через обработки внесём необходимые изменения по КФО, КФС, ИФО, имуществу, синтетическим счетам и др. и будем работать в ней с 2012г. Будут указания сдавать отчётность по 33н внеся изменения с января 2011г. - опять же через обработки это делается быстро. Скажут сдавать отчетность по 191н и 33н- сделаем 3 базы: 1-ую- оставим общую (надо видеть общую картину) , 2-ую- до момента перехода и 3-ю - с даты (момента) перехода. И сделаем отчетность: во 2-ой- по 191н, в 3-ей- по 33н (а возможно очередной приказ сочинят). Anton N, переход в течение года в одной базе не очень корректен и неизвестно каким боком это потом "вылезет" на контрольных соотношениях (если Минфин их выпустит). И так в программе ошибки при выпуске очередных контрольных соотношений присутствуют, а в случае формирования в одной программе двух методов учёта, будет... хм... могу только предполагать, что... Но это наше решение. Мы оценили: как в случае появления каких-либо указаний (Минфина, ГРБС) с меньшей трудоёмкостью сдать отчётность
Добрый день, форумчане. Прочитал я эту ветку, но всё равно не понял. У меня смешанные вопросы и по учёту и по программе. Так что не ругайтесь, что всё в кучу. Мы бюджетники, федералы, есть ПДД. С 01.01.2011 до 30.09.2011 работали как казённые по 162н. С 01.10.2011 в отношении нас принято решение о предоставлении субсидий. Как я понимаю, мы должны с 01.10.2011 перейти на 174н. Вопрос №1: По учёту: С какого всё-таки числа (с 1 октября или с даты закрытия старого лицевого счёта) переносить остатки с КФО 1 на КФО 4? Или как тут один человек мне сказал, вообще не надо переносить, а оставить всё как есть... По программе: Каким образом это делать в БГУ 8? Вопрос №2: По учёту: Что касается синтетических счетов понятно. Например, с 130226000 делается перенос на 430226000. А как быть с полными (рабочими) счетами? Остатки со старых КБК на КПС "семнадцать нолей" надо переносить? Или, для примера, задолженность будет по счёту 1.Глава.РазделПодраздел.КЦСР.ВР.30226, а оплата после получения субсидий пройдёт по счёту 4."семнадцать нолей".30226? Или надо сразу при смене КФО с 1 на 4 перенести задолженность на 4."семнадцать нолей".30226? То же самое с внебюджетом непонятно... По программе: Если надо переносить остатки со старых КБК на КПС "семнадцать нолей", то как это сделать в БГУ 8? Вопрос №4: По учёту: Правильно ли я понял, что раз смена типа - это не реорганизация, то баланс всё-таки должен быть один в конце года? Или как вообще? Вопрос №3: По учёту: На 01.10.2011 мне необходимо выделить из ОС имущество, которое учредитель определил как ОЦДИ, и перенести ОС со счетов 101.3Х на 101.2Х или это можно сделать с 01.01.2012? По программе: Каким образом в БГУ 8 перетаскивать ОС со счетов 101.3Х на 101.2Х (ОЦДИ) ну и амортизацию соответственно? Неужели проводками вручную? У меня почти 3000 ОС на балансе...
Сообщение от Горожанцева Е.Н. ... И вообще, зачем разрешать переход на субсидиарное финансирование в течение финансового года??????????????? Кто принимал это решение, явно не подумал.
А причем тут в приложении №5 при переносе остатков с 162н на 174н счет 140120241? Почему не 40130. И почему при расчетах с учредителем фигурирует только остаточная стоимость? И будет ли счет 21006 в конце года закрыт? Если нет, то он в балансе будет минусовым и уменьшать актив баланса. И вообще, зачем разрешать переход на субсидиарное финансирование в течение финансового года??????????????? Кто принимал это решение, явно не подумал.
Как нам объяснили: П.20 - п.14+п.16+п.17 (суммы, которые должны быть перечислены в бюджет+дебиторка прошлых лет). В П.19 еще входит п.11. И это все должно быть на 01.01.2011.
п.20 прил.14 = (п.15+17+18) прил.5 .
Уважаемые коллеги, а есть ли у вас какие нибудь мысли, по поводу дополнительных проводок в приложении № 14. П.19- Это сумма остаточной стоимости недвижимого и особо-ценного движимого имущества. А вот что за сумма по операции П.20 (расчеты по прочим платежам в бюджет)
Сообщение от Plesen~ глянула пока "наискосок" и мне не понравились некоторые вещи- в частности показатели баланса... Приложение 1 и 17?
глянула пока "наискосок" и мне не понравились некоторые вещи- в частности показатели баланса...
Civis, образование.
Недостающие приложения:
и я не знаю, о чем сейчас говорят на семинарах... и думаю, что не вопросы устные надо на семинарах задавать, а писать официальные запросы, чем больше, тем лучше...
не в частных беседах
Уважаемая Plesen , вы свои вопросы минфину задавали на семинарах или в частных беседах? Если на семинарах , то подскажите имеет ли смысл посетить семинар Романова либо его свиты? Потому что по данному году отношение вопросы/правильные ответы стремится четко к бесконечности. Понимаю при этом что куча правильных ответов содержится в инструкциях , но разгадывать шарады не сильно хотелось бы , интеренснее содержательные беседы/монологи/дискуссии
Ольга , спасибо. А если не секрет к какому министерству вы относитесь? А то я очередной год готовлюсь как мне в 121 форме наверху будут обьяснять что я дурья голова должен им в 121 форме выделить строчку под остатки 304.05 и 201.04. В году когда аж две инструкции поменялись я даже предполагать боюсь что от "высшего разума" ожидать. А у вас учередители даже план рассылают.. Завидую , да
Не получилось опубликовать пять приложений - большой формат. Если напишите в личку электронку - скину. Ссылки лучше сразу сохранять, т.к. они, почему-то, не открываются. И еще: как нам сказали, приложение №14 - наши входящие остатки на 01.01.2011.
Еще
Попробую опубликовать все, что есть.
меня смущают вот эти два пункта: Сообщение от Ольга-ГОУ ЦО №953 6.Формируем справку ф.0504833 по приему переданных бюджетных показателей. и Сообщение от Ольга-ГОУ ЦО №953 7.Формируем справку ф.0504833 в части перевода имущества по приносящей доход деятельности в категорию особо ценного и формируем расчеты с учредителем в этой части. бюджетные показатели это что? ассигнования и лимиты? но они были 9 месяцев и отражены в выписке... можно на мой взгляд только отсторнировать остаток лимитов и на их величину прислать субсидии,но это дело ГРБС, а вы можете справкой передать только показатели в сумме принятых и не исполненных обязательств
Ольга-ГОУ ЦО №953, а можно приложения здесь опубликовать ? они же у вас в электронном виде?
Правила форума