Ответить в теме: НД на прибыль
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Январь Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить. Спасибо, за ответ, а то уж голову сломала, не знала как и поступить.
Сообщение от Аноним Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате? Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить. Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца Хорошо, если так и сумму правильно определяет
Сообщение от Январь mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца, а вот в 1С7.7 действительно надо начислить вручную.
Подскажите, как поступить, можно ли не платить налог и авансовые платежи, если во 2-м квартале налог был к уменьшению и были начислены и уплачены авансовые платежи за 3-й квартал, а в 3-м квартале по декларации получается, что налог к доплате и опять авансовые платежи, но у нас на самом деле получилась переплата. Т.к. в стр.210 за 9 месяцев указывается сумма по стр.180 и 290 за полугодие, а она получается меньше, чем мы уплатили за полугодие + авансовые платежи за 3-й квартал, то в декларации за 9 месяцев выходит налог к доплате. Теперь я понимаю, что авансовые платежи не надо было платить, т.к. они были меньше, чем сумма к уменьшению, но что теперь делать? Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате?
mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается
У нас налог на прибыль по БУ меньше налога на прибыль по НУ, т.к есть расходы, которые не учытываются в НУ. программа автоматом на сч68 ставить налог БУ, но платим-то то, что по декларации. Корректировать проводки БУ? ПБУ 18/02 не применяем.
Сообщение от Аноним Как еще можно проверить налог на прибыль?? Сравнить доходы и расходы по бух.учету с тем, что нашло отражение в декларации по прибыли Вы поймите такую простую вещь, что ни в одной программе нет волшебной кнопки "сделать отчетность правильно", и если что-то с чем-то не сходится, то надо выяснять, почему, а не гадать, что будет.
В карточке по сч.68,4 все сходится, но оборот по кредиту не совпадает все равно со стр.180 листа 02.... За полугодие тоже сошлось. Проблема в декларации за 9 месяцев. Как еще можно проверить налог на прибыль?? Если заплатим меньше, чем может нам обернуньтся???
в декларацию меньше забивает Кто забивает? Откройте карточку 68.4.1 и смотрите, что начислено по бух.учету и что в декларациях (за 1 кв., за полугодие, за 9 мес.)
Простите "неуча"!!!! Но где нужно все это проверять?? По счетам вроде все сходится, а в декларацию меньше забивает((( ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста!!!!
Сообщение от Аноним У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше... Почему? Сообщение от Аноним Может в годовой потом выровняется?? Самопроизвольно?
Январь, простите! У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше... Не грозит нам это ничем, если мы оплатим на 56 руб. меньше??? Может в годовой потом выровняется?? (Извините, у меня первая отчетность, после другого бухгалетра сложно все восстанавливать)
Сообщение от Аноним В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2 Декларацию надо сравнивать с 68.4.1. Оборот по кредиту этого счета должен совпадать со строкой 180 листа 02 (т.е. по учету должно быть начислено столько налога, сколько в декларации. Сальдо может отличаться (не так заплатити и еще что), но надо смотреть, почему
В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2 общая сумма налога. а в декларации итоговая сумма к уплате меньше на 56 руб. Простите, если не правильно объясняю...Понимаю, что сейчас у всех "голова трещит"
Аноним, о какой оборотке речь? По 41 счету? И с чем разница? Телепатов нет на форуме.
Сообщение от Аноним у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам??? Надо бы выяснить, что это за разница.
Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается[/QUOTE] у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам???
Сообщение от Аноним Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить? Нужно заполнить может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки?? Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается
Подскажите плиз: в 1 квартале были нулевые декларации, во 2 квартале по НД на прибыль были суммы, которые оплатили... Сейчас в декларации за 3 квартал пишется сумма общая (за 2 квартала) раздел 1.1. Получается, что в декларации вообще не указываются уплаченные налоги за предыдущий квартал?? И платить нужно вдвойне (за 2 и 3 вместе)?? Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить? Правильно ли будет? И еще вопрос: может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки??
Сообщение от Tvani1 по итогам квартала не нужно, и нельзя! прибыль платим разово. это НДС можно платить по 1/3...
мы платим налог на прибыль по итогам квартала, его можно перечислить разово? или нужно разбивать помесячно, т.е 1/3 заплатить в октябре, 1/3 в ноябре и 1/3 в декабре?
Сообщение от OlgaK Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290 спасибо!!!!!!!
Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290
Сообщение от Tvani1 по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год? За 9 месяцев. Сообщение от Tvani1 а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно? Не правильно. Заполняется или 040 или 050 в зависимости от того, к доплате или к уменьшению у Вас налог на прибыль по итогам периода. Сообщение от Tvani1 уплаченный налог вообще в декларации не отражается.
подскажите, пожалуйста! в НД на прибыль в разделе 1.1. есть графа 040 - сумма налога к доплате, и 050 - сумма налога к уменьшению. по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год? а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно?
Правила форума