×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: распределение НДС косвенных расходов в 8.1

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 04.04.2013, 14:57
    Liebe1984
    НДС по материалам, она восстанавливает, те ранее он был принят к вычету а сейчас когда какую то его часть вы отпустили в производство она его восстанавливает тк не знает конктретно на какой вид продукции относится этот материал
  • 05.09.2011, 10:17
    Naumov
    ВЫ СВОИ АРГУМЕНТЫ СО ССЫЛКАМИ НА НОРМАТИВКУ ПРИВОДИТЬ БУДЕТЕ?
  • 05.09.2011, 10:10
    Рубикола
    1с распределяет НДС по прямым расходам согласно статье 170 НК, которая к экспорту не относится. Разве это мои умозаключения? Программа отлично работает, но для необлагаемых НДС операций.
  • 05.09.2011, 09:42
    Naumov
    если программе не работает согласно вашим умозаключениям, это еще не значит, что она работает не правильно.
  • 05.09.2011, 09:37
    Рубикола
    То есть попытаться тогда от 1с добиться исправлений? По идее программа ведь неправильно работает. Или это нереально?
  • 05.09.2011, 09:06
    Naumov
    НАлоговикам сложно возражать. это ж считать нужно, а у них на это времени нет.
    У налоговиков есть контрольные соотношения по уплачиваемым налогам, если соотношения в норме, то никто не смотрит в глубь. Ну и ищут традиционные зацепки для отказа в вычетах. остальное от лукавого.
  • 05.09.2011, 09:03
    Рубикола
    Дело в том, что из ст.170 1с берет на вооружение для распределения абзац из 4 п.: "принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг)...". Вот поэтому и распределяется НДС по прямым расходам в 1с таким образом - только по списанным в производство материалам.
    Конечно если б знать, что налоговая не будет возражать против такого распределения, я бы успокоилась и пользовалась бы предложенным 1с вариантом.
  • 05.09.2011, 07:51
    Naumov
    Отсылка к действующему законодательтсву выглядит эдаким лукавством, ибо правил организации раздельного учета НИГДЕ не прописано.
    Соответственно это остается на откуп компании, нужно разработать метод и включить его в УчетнуПолитику.
  • 05.09.2011, 07:42
    Рубикола
    Обратилась по поводу распределения НДС в франч. компанию, сказали, что 1с руководствуется действующим законодательством и они считают, что работает все правильно. При этом ссылаются на статью НК 170, к экспорту не совсем подходящую. Предложили написать письмо в 1с.
  • 02.09.2011, 14:44
    Naumov
    РАУЗ только при расчете себестоимости работает. т.е. к самому распределению отношения не имеет.
  • 02.09.2011, 14:39
    Рубикола
    То, что распределить НДС по материалам можно, я знаю, но распределение в 1с не то, какое хотелось бы видеть. По общехозяйственным расходам делается все красиво, а вот материалы...

    И еще вопрос: влияет ли как-то на распределение РАУЗ?
  • 02.09.2011, 14:18
    Naumov
    Климов Сергей, Как это нельзя? то что вы описываете - это только по использованию материалов явно относящихся к какому либо виду деятельности мможно. есть и распределяемые, например при списании материалов на общехозяйственные расходы.
  • 02.09.2011, 14:10
    Климов Сергей
    НДС по материалам распределить нельзя ни в одной из конфигураций 1С. В момент списания материалов в производство вы можете указать, включить НДС в стоимость материалов или нет.
  • 02.09.2011, 12:29
    Рубикола
    Хотелось бы узнать, за два года так ничего не изменилось к лучшему с раздельным учетом НДС в 1с8? Пыталась настроить в 1с8 Комплексной автоматизации распределение НДС по материалам, но кроме как вручную пока никак не получается.
  • 16.10.2009, 08:41
    Naumov
    Norna, 1) Действительно практика далека от различных методик.
    2) Распределение работает более или менее только при включении Настройки, что фирма осуществляет деятельность с НДС и Без, а это партионный учет по номенклатуре в целях НДС, а с партионным учетом нужно быть более аккуратным, нежели работают обычно.
    3) Ну и приреализации на экспорт продукции не работает совсем. в силу котлового учета в производстве.
  • 15.10.2009, 23:44
    Norna
    Забавно... А ничего, что автор вопрос задавала больше года назад? )))
    Но дело даже не в этом, а в том, что за год порядок распределения НДС с косвенных расходов в 1С: бухгалтерии понятнее не стал, судя по ветке. А ведь все примитивно: если это косвенные расходы, то НДС с них _должен распределяться_. А если расходы прямые, так и отражайте их в учете, как прямые, вне зависимости от того, на каких счетах затрат вы их учитываете. Если объяснять на пальцах, то документ "Требование-накладная" в программе предназначен для учета _косвенных расходов_. А если расходы _прямые_, то, по задумке разработчиков, материал в производство должен списываться одновременно с выпуском продукции, для чего предназначен документ "Отчет производства за смену". Все в строгом соответствии с законодательством, так что формально упрекнуть 1С не в чем. Другое дело, что бухгалтерская практика далека зачастую и от законодательства, и от всяческих методик. Но это уже другая история.
  • 15.10.2009, 15:05
    Deosfen
    to SunFlower

    "Не знаю считается ли это сообщение ошибкой или нет (но до добра точно не доведет), но можно сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы :о)" - официальный ответ от 1С.


    "Правда придется немного поработать ручками:
    В документе "Распределение НДС косвенных расходов" очищаем табличную часть.
    заполняем табличную часть документами, но без автораспределения (там есть кнопка заполнить прямо над табличной частью).
    а потом ручками заносим "сумму по счету" в нужную графу: "Сумма (НДС)", "Сумма (без НДС)" и т. д.
    тогда все посчитается как надо и ошибок выводить не будет." - вы просто не ведаете, что говорите.

    "Нет, это неправда.
    программа распределяет все подряд, даже не смотря на то, что материалы были уже давно использованы в производстве, а товар продан с НДС. Или, например, откуда программе знать, что транспортные услуги по конкретному
    счету должны быть полностью отнесены на реализацию под 0%" - для этого и нужно распределение НДС.

    Немного теории.
    Организация оказывает к примеру услуги с НДС и без НДС.
    Приобрели материалы, и использованы в производстве. По требованию учета НДС, организация должна распределить входящий НДС, часть отнести к возмещению из бюджета, часть положить к себе в себестоимость. Для этого выводим коэф., выручка с НДС / выручка Без НДС * Входной НДС, полученную сумму ставим к возмещению, остаток в себестоимость.

    1С 8 Бух. не умеет делать.
    1. что делать с входным НДС по материалам который не отданы в производство.
    2. не умеет работать с НДС по 97 счету
    3. не умеет работать с НДС поступивших ОС.

    по п.1.
    по мнению большинства аудиторов, часть входного НДС, должна пойти в стоимость материала. (1С этого не делает, пришлось этот момент дописывать самостоятельно)
    по п.2.
    только ручками можно добавить ...
    по п.3.
    1С по ОС, добавляет в док-т распределение, что является не верным.

    по п.2 и п.3 могу написать подробнее, если будет интересно.
  • 25.09.2009, 15:42
    SunFlower
    *************
    "Делаю документ "Распределение НДС косвенных расходов"
    Но почему-то у меня весь входящий НДС, даже по производственным (прямым) расходам попадает в регистр накоплений и учавствует в распределении
    Я что-то не так делаю?"

    получаемое сообщение:
    "Проведение документа: Распределение НДС косвенных расходов ДС-00000001 от 30.06.2008 12:00:00
    ! Обнаружено расхождение данных о суммах НДС по косвенным расходам, подлежащих распределению:
    - Счет-фактура 'Поступление товаров и услуг 10/026 от 16.10.2007 17:08:35', вид ценности 'Материалы' .... "

    не считается ошибкой, просто программа предупреждает вас.
    ****************

    Не знаю считается ли это сообщение ошибкой или нет (но до добра точно не доведет), но можно сделать так, чтобы и волки были сыты и овцы целы :о)

    Правда придется немного поработать ручками:
    В документе "Распределение НДС косвенных расходов" очищаем табличную часть.
    заполняем табличную часть документами, но без автораспределения (там есть кнопка заполнить прямо над табличной частью).
    а потом ручками заносим "сумму по счету" в нужную графу: "Сумма (НДС)", "Сумма (без НДС)" и т. д.
    тогда все посчитается как надо и ошибок выводить не будет.


    Но вообще говоря, 8-ка далека от совершенства. Я до сих пор не понимаю половину из ее автоматических операций. :о(

    **********************
    Сообщение от Naumov
    Да и удалять ничего не нужно. программа увидет направление использования и по прямым затратам ничего распределять не будет.

    а это точно так? ...
    **********************

    Нет, это неправда.
    программа распределяет все подряд, даже не смотря на то, что материалы были уже давно использованы в производстве, а товар продан с НДС.
    Или, например, откуда программе знать, что транспортные услуги по конкретному счету должны быть полностью отнесены на реализацию под 0%

    Это не каждый бухгалтер понять может, а вы говорите программа "анализирует"
  • 11.08.2008, 07:54
    Deosfen
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    Да и удалять ничего не нужно. программа увидет направление использования и по прямым затратам ничего распределять не будет.
    а это точно так? ...
  • 08.08.2008, 15:44
    Naumov
    Да и удалять ничего не нужно. программа увидет направление использования и по прямым затратам ничего распределять не будет.
  • 08.08.2008, 14:20
    Suri
    Это правильно, что попадают все счета-фактуры, программа все-таки не волшебник, Вы должны сами удалить все, что относится к прямым и добавить те счета-фактуры, которые программа сама не "взяла". У меня например это 97 счет в части списания на затраты, счета-фактуры не относятся к текущему периоду, но должны принять участие в распределении. В справке к документу так и написано - "можно откорректировать содержимое табличной части документа".
    Удачи
  • 08.08.2008, 04:26
    Deosfen
    "Делаю документ "Распределение НДС косвенных расходов"
    Но почему-то у меня весь входящий НДС, даже по производственным (прямым) расходам попадает в регистр накоплений и учавствует в распределении
    Я что-то не так делаю?"

    поведение программы логично, и соотвествует действующему законодательству НК гл 21 ст. 170 п.4

    получаемое сообщение:
    "Проведение документа: Распределение НДС косвенных расходов ДС-00000001 от 30.06.2008 12:00:00
    ! Обнаружено расхождение данных о суммах НДС по косвенным расходам, подлежащих распределению:
    - Счет-фактура 'Поступление товаров и услуг 10/026 от 16.10.2007 17:08:35', вид ценности 'Материалы' .... "

    не считается ошибкой, просто программа предупреждает вас.

    у вас в учетной политике на вкладке НДС что указано?
    есть три способа, и каждый способ ведет себя по разному.
  • 17.07.2008, 22:22
    Веденеева
    но ведь по таблице видно что рассматриваются все варианты, даже ставка "О", а не только ЕНВД
  • 17.07.2008, 22:19
    Naumov
    Они не рассматирвали такой случай. а смотрели на случай НДС и ЕНВД.
    поэтому несколько криво это в отдельных случаях работает.
  • 17.07.2008, 22:04
    Веденеева
    Ну вот я и думаю: в программе дело или у меня что-то не так настроено, хотя я уже все пересмотрела.
    но неужели в 1С не видят что функция не работает, или это никому не нужно, а значит никто не жаловался.
  • 17.07.2008, 21:27
    Naumov
    тогда надо изменять программу.
  • 17.07.2008, 20:53
    Веденеева
    вот
  • 17.07.2008, 20:52
    Веденеева
    Делит!!!!!

    Прямо проводки делает и табличку рисует как делятся прямые расходы
  • 17.07.2008, 20:48
    Naumov
    так она их не поделит.
    она оставит все по фактическому расходу.
  • 17.07.2008, 20:36
    Веденеева
    У меня не ЕНВД, а есть выручка с НДС (оптовая торговля товаром и собственной продукцией) и выручка без НДС (передача прав на собственное программное обеспечение)
    По проге у меня прямые это диски и ключи (НДС по которым я включаю в стоимость), а косвенные (собираемые на 26-м и 44-м) надо делить

    Зачем мне делить НДС по материалам которые пошли непосредственно на продукцию облагаемую НДС. 1С по этим материалам сажает часть НДС на 20-ку.

    В итогу сумма то значительно больше получается, если бы брались только косвенные.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •