×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Помогите, пожалуйста с НДС в таможенном союзе.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 18.09.2011, 16:56
    Аноним
    А вообще в уведомлении о постановке на учет должна быть где то пометка о енвд? на сайте портала гос. услуг написано, что при постановке на енвд просто выдают уведомление о постановке на учет. Но в нем про енвд ничего не написано. Вот я и думаю, может быть у меня еще должен быть какой то документ, который мы не забрали из налоговой, когда ставили ип на учет и писали заявление на енвд?Или этого уведомления должно быть достаточно для осуществления деятельности на енвд?
  • 18.09.2011, 16:02
    Аноним
    Пожалуйста, помогите еще по одному вопросу. Очень-очень помощь нужна. Не знали, что ИП должно регистрироваться в налоговой по месту жительства и отдельно по месту деятельности, если ип на енвд. Но если место регистрации по месту жительства относится к той же налоговой, к которой относится место деятельности, но адреса этих двух мест разные, то нужно ли ставить ип на учет на каждый отдельный адрес(в уведомлении о постановке на учет адрес места жительства стоит). Или достаточно того, чтобы налоговая инспекция была одна? достаточно ли в таком случае уведомления о постановке на учет только с адресом по месту жительства без адреса осуществления деятельности?И территориальный участок принадлежащей к ифнс № x, но находящийся в соседнем городе от города с ифнс № x, считается все той же ифнс № x, или это уже можно рассматривается как отдельная инспекция?
  • 18.09.2011, 12:27
    Аноним
    Если ОКАТО в декларации и в квитанции на оплату НДС совпадает, то могут ли потребовать уточненку если окато из этих двух(место деятельности и место регистрации) выбран неверно?
  • 18.09.2011, 11:39
    Аноним
    ИП находится на енвд.
  • 18.09.2011, 11:38
    Аноним
    И может ли неправильно указанный ОКАТО послужить поводом для налоговой потребовать уточненку?
  • 18.09.2011, 11:36
    Аноним
    Пожалуйста! Очень нужна помощь! Какой ОКАТО нужно указывать в декларации по косвенным налогам в таможенном союзе? По месту деятельности ИП или по месту по месту постановки на учет(место жительства) ИП? А в квитанции на оплату НДС - какой ОКАТО?
  • 10.09.2011, 21:04
    Аноним
    Возможен, если налоговики не назначат выездную налоговую проверку этого периода. Спокойно спать вы сможете только с 2015 года.

    Тоня, это касается неуплаты налогов? Или штрафов за неподанные вовремя декларации?
  • 10.09.2011, 20:33
    Аноним
    Тоня, cпасибо Вам за разъяснение! Огромное всем спасибо за помощь. Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю за невовремя поданную статистику светит административка по 13,19 КоАП РФ? А вот статья 4,5 говорит о сроке давности привлечения к административной ответственности? То есть 2 месяца от крайнего срока подачи статистики нужно отсчитать(10 число месяца, следующего за месяцем отгрузки товара), чтобы срок давности прошел и не могли наказать по 13.9? Относится ли это правонарушение к длящемуся?
  • 07.09.2011, 16:20
    Тоня
    Сейчас этот спор по сумме поздно уже осуществить?
    Вы о чем спор затевать собираетесь? О неправомерном предъявлении НДС в цене договора с целью снизить эту самую цену, учитывая, что вы все уже получили и оплатили?
    камеральная проверка
    светит при каждой передаче любой декларации в руки инспектора.
    выездная
    а с этим только к гадалке. Может светить, может не светить.
  • 07.09.2011, 15:32
    Аноним
    Но у нас есть спор по спецификации к договору. А в договоре написано о том, что спецификация прилагается к договору. Сейчас этот спор по сумме поздно уже осуществить? А сейчас, когда будут поданы все декларации и оплачены налоги, нам светит какая то выездная или камеральная проверка?
  • 05.09.2011, 22:54
    Поли
    Если Вы на ЕНВД, то вам без разницы ставка НДС белорусов. НДС при ввозе вы платите с общей суммы контракта. А по ней у Вас спора нет - вы об этом писали выше.
  • 05.09.2011, 22:47
    Аноним
    А сейчас этот спор невозможен? И каким образом он должен был происходить, чтобы изменение ставки на 0% помогло в данной ситуации?
  • 05.09.2011, 22:44
    Аноним
    А чем грозит им со стороны налоговой нарушение ими НК РБ? И разве они могут на 100 % быть увереными, что налоговая об этом нарушении не узнает, даже если камеральной проверки не было.
  • 05.09.2011, 22:41
    Поли
    Как я понимаю, если у вас не было спора по общей сумме договора, изменение ставки на 0% не поможет.
    Косвенные налоги в РФ вы обязаны были платить - ничего с этим не поделаешь.
  • 05.09.2011, 22:36
    Аноним
    Уже требуем. Но эти 10 % сейчас бы очень помогли расплатиться по долгам. Ведь можно попытаться, если сослаться на нарушение белорусами п.10. ст.102 НК РБ? Я,конечно, тем более, не уверена, что получится, если грамотные бухгалтера не обнадеживают, то мне это еще сложнее сделать будет. Налог и декларации я сейчас оплачу. А если будет изменение документов с их стороны и возврат денег, то буду подавать уточненку. Возможен ли такой вариант гипотетически? Спасибо Вам огромное за помощь.
  • 05.09.2011, 22:36
    Поли
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А отнести на непринимаемые затраты - это как?
    белорусский НДС нельзя зачесть и нельзя включить в стоимость товара. Налог на прибыль на эту сумму вы уменьшить не сможете. а у Вас ЕНВД? тогда налог на прибыль к Вам не относится.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    как понять - не хотели подтверждать нулевую ставку. Ведь тогда им нужно было 20% указывать в НДС,как я поняла.
    Поскольку НДС по сделке уплачен - камералку проходить не надо. Согласно букве НК РБ надо было 20%, да.
  • 05.09.2011, 22:27
    Поли
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сумма договора указана на несколько милионнов рос. рублей. Никаких споров об этом не было.
    Что тогда возвращать?
    Проблема была описана в первом посте: на белорусский НДС 10% вы вынуждены накручивать и платить ещё свой российский.
    Не могу сказать как у вас получится с прошлыми поставками - это зависит от вашего поставщика, но с будущими - требуйте от него спецификации с НДС 0%.
  • 05.09.2011, 22:25
    Аноним
    Штрафы за не поданные вовремя декларации от всей суммы налога 10%*(цена товара+ндс 10%) - 5% суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основе этой декларации, за каждый полный или неполный месяц
  • 05.09.2011, 22:21
    Аноним
    да и еще по-второму разу 10% от еще большей суммы, чем в первый раз. А отнести на непринимаемые затраты - это как? и как понять - не хотели подтверждать нулевую ставку. Ведь тогда им нужно было 20% указывать в НДС,как я поняла.
  • 05.09.2011, 22:17
    Поли
    Какие штрафы?
  • 05.09.2011, 22:12
    Аноним
    Простите!Это немного сложно для моего понимания. Я не бухгалтер. Сумма договора указана на несколько милионнов рос. рублей. Никаких споров об этом не было. А почему вопрос не в возврате денег? А смысл тогда с ними это выяснять, если НДС 10% и штрафы все равно платить от оплаченной им суммы (товар+10%)
  • 05.09.2011, 22:09
    Поли
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В ней указывалась отдельной строкой цена товара и отдельной строкой НДС 10 %.
    Этот НДС в РФ зачесть нельзя, только отнести на непринимаемые затраты. Белорусы не хотели подтверждать нулевую ставку, а получилось что за ваш счет.
  • 05.09.2011, 22:04
    Поли
    Именно, вопрос не в возрате белорусского НДС - вы уже на него согласились, приняв счета по экспорту с НДС.
    А есть ли у вас принципиальный спор по сумме договора?
  • 05.09.2011, 22:01
    Аноним
    Цитата Сообщение от Поли Посмотреть сообщение
    вопрос в том как вы договаривались о цене. Если в договоре была указана сумма 120 руб., то если белорусы исправят 120 в т.ч. 20% бел.НДС на 120 с НДС 0%, то Вам возращать ничего не надо.
    Каждый месяц нами подписывалась спецификация. В ней указывалась отдельной строкой цена товара и отдельной строкой НДС 10 %.
  • 05.09.2011, 21:58
    Аноним
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    что-то совсем смутное, как это пройдет валютный контроль
    Уже однажды деньги возвращались. Не НДС, а излишне переплаченные средства. Банк справку оформлял для этого.
  • 05.09.2011, 21:55
    Поли
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    И если они исправят ставку на 0%, то им налоговая возвратит 10 %, и они смогут вернуть его нам?
    вопрос в том как вы договаривались о цене. Если в договоре была указана сумма 120 руб., то если белорусы исправят 120 в т.ч. 20% бел.НДС на 120 с НДС 0%, то Вам возращать ничего не надо.
  • 05.09.2011, 21:53
    Аноним
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    я бы попробовала сослаться на несоответствие соглашению
    Degna, если Вам не сложно, пожалуйста, разъясните?
    Degna, то есть сама декларация возможна и не в электронном виде. А все документы я и так собиралась подавать вместе с декларацией. Ну и заявления в печатном и электронном виде.
  • 05.09.2011, 21:47
    degna
    они смогут вернуть его нам?
    что-то совсем смутное, как это пройдет валютный контроль
  • 05.09.2011, 21:46
    degna
    Цитата Сообщение от Поли Посмотреть сообщение
    дано НК РБ с возможностью указывать ставку только 20%,
    то есть ИП из РБ все таки будет нуждаться в заявлениях об уплате косвенного налога, или ему придется доплатить 10 % за счет собственных средств?
  • 05.09.2011, 21:45
    Аноним
    Поли, то есть они должны будут переделать все накладные, счет-фактуры, смр-ки и т.п., чтобы исправить это нарушение? Ведь уточнять они должны на основании документов? И если они исправят ставку на 0%, то им налоговая возвратит 10 %, и они смогут вернуть его нам? Сомневаюсь, что они захотят доплатить в свою налоговую еще 10 %, которые им никто не оплачивал.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •