×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: "Благотворительная помощь" - ПРОВОДКИ?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 22.09.2015, 14:49
    София16
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! У нас благотворительный фонд по поддержке спорта, много мероприятий, товары я списываю актами обычными. Если специальные акты, которыми можно расписать на какие мероприятия или нужно оформлять бухгалтерскую справку? Заранее спасибо)))
  • 09.08.2011, 12:53
    Светлана Ж.
    Над.К СПАСИБО!
  • 09.08.2011, 12:44
    Над.К
    Светлана Ж., да программ может быть и 100, нельзя же не закрывать целевое финансирование годами Учет по программам прекрасно можно вести на 86 счете, зачем Вы все держите на 20? Это методологически неправильно и даже логически неправильно.
    Про проводку я Вам уже написала - НДС идет в расходы. Если расходы Вы сначала на 20 счет отправляете, значит и НДС туда.
    А в эту консультацию не советую ходить больше никогда. Вы хоть понимаете, что глядя в баланс Вашей организации, можно получить совершенно неправильные сведения? У Вас там будет значится 10 млн финансирования, а его давно уж как нет, оно потрачено
  • 09.08.2011, 12:40
    Светлана Ж.
    У нас просто две целевые программы: строительство Храма и Проект "Ладога" (БФ "Наша Память"). Расходы по каждой программе копятся на разных субсчетах т.к. в пожертвованиях часто указывают конкретную программу на которую перечисляют деньги. Меня интересует на данный момент проводка Д20.01 (Строительство Храма) К19.03 корректна или нет. Ведь мне нужна будет конкретная сумма расходов по каждой программе. Или НДС сразу на 86 счет? Нам на консультации сказали, что 20-ка закрывается только тогда, когда программа будет завершена.
  • 09.08.2011, 11:50
    Над.К
    ten79, тема про НКО, Ваши проводки совершенно не подходят для них
    Светлана Ж., исопльзовать 20 или нет, дело Ваше. Но НДС действительно пойдет в расходы на 86 счет
    Я вот только не очень понимаю, получается Вы копите зачем-то на 20 счете расходы, а на 86 счете у Вас висит якобы не потраченное целевое финансирование. А ведь его получается нет
    Так что надо списывать в расходы постепенно, ежемесячно. Вы же строите себе ОС, правда, что бы копить расходы и формировать стоимость ОС
  • 09.08.2011, 08:14
    Светлана Ж.
    БФ- это Благотворительный Фонд.
    На 20-м мы собираем все расходы по строительству Храма. 20-ку нам сказали на консультации в Центре развития неком. организаций. После строительства нам сказали 20-ый закрыть на 86 в момент передачи Храма. А вот про ндс мы на тот момент не спрашивали т.к. вопрос возник только сейчас. До этого мы строительной компании переводили деньги.
  • 08.08.2011, 17:02
    ten79
    Извините, а БФ это что?
  • 08.08.2011, 17:01
    ten79
    41 счет мне кажется правильнее - ведь песок куплен с целью передачи, а не использования в производстве. 20 счет никак не подходит- так как это не связано с затратами на производство.
  • 08.08.2011, 17:00
    ten79
    А если так?:
    Д41К60 песок (без НДС)
    Д19К60 ндс с песка
    Д60К51 оплата за песок
    Д91.2 непринимаемые для н/оК76.5 безвозмездная помощь к оказанию
    Д76.05К 91.01 -оказана помощь путем передачи песка, в том числе НДС
    Д91.2К68.2 НДС с безвозмездной передачи песка (книга продаж)
    Д68.2К19 -зачет НДСС с покупки (книга покупок)
    Д91.2К41 -стоимость песка без НДС
    Д99К91.09 убыток от всей хозяйственной операции.

    С т.з. налогов: НДС в зачет взят, но он же и заплачен.
    Налог на прибыль не уменьшен.
  • 08.08.2011, 16:41
    Светлана Ж.
    Здравствуйте. Мы БФ. Оплатили строительный песок по счету включая ндс. НДС предъявляться не будет. Песок передан на строительство Храма (основная программа фонда). Правильно ли я оприходовала и списала входящий ндс?
    Д10 К60 оприходован песок
    д19 К60 входящий ндс
    Д20 К10 песок передан
    Д20 К19 списан на расходы ндс.
    А после завершения строительства Храма затраты списать на 86 счет.
    Спасибо.
  • 23.07.2011, 22:17
    Т. Галина
    Ну дак вот и попросила проверить:Заранее спасибо!
  • 23.07.2011, 21:25
    Над.К
    Меня вообще-то не сумма интересовало, а корреспонденция счета основных средств со счетом нематериальных актовов. Что это за ноу-хау?
  • 23.07.2011, 19:21
    Т. Галина
    через тире это сумма...
  • 23.07.2011, 11:26
    Над.К
    амортизация 12 000, Д 01 К 04-50 000
    Вот это что такое?
    .Начислен РНП за отчетный период 12 000 000, Д95\РИЗ РНП К 95 РНП на отчет пер-12 000 000, Д95 РНП на пред дату, К95\РИЗ РНП-12 000 000 .Начислено комиссионное вознаграздение нештатным страховым агентам Д26 К78\7
    Что такое счет 95 и 78? И что такое эти РНП, РИЗ и прочие аббревиатуры? У Вас страховые организации? Ну так почему сразу об этом не пишете? Это точно не ко мне.
    Акцептован счет за потребленную электроэнергию 2400,в т.ч НДС 200 руб, счет оплачен. Д 20 К 76-2400,Д19 К76-200,Д68 К19- 200,Д76 К51-2400.
    У Вас стоимость электроэнергии почему-то получилась 2600, включая НДС
  • 23.07.2011, 08:48
    Т. Галина
    1.Проведена переоценка основных средств, стоимость уменьшена на 50 000, амортизация 12 000, Д 01 К 04-50 000,Д 83 К 02- 12 000,
    2. Проведена переоценка нематериальных активов, стоимость уменьшена на 30 000
    Д 83 К 04-30 000,
    3.Начислен РНП за отчетный период 12 000 000, Д95\РИЗ РНП К 95 РНП на отчет пер-12 000 000, Д95 РНП на пред дату, К95\РИЗ РНП-12 000 000
    4.Начислен РПНУ за отчетный период, Д95\РИЗ РПНУ на отч дату К 95 РПНУ, Д95 РПНУ на пред дату К95 РИЗ РПНУ
    5.Начислен РЗУ за отчетный период Д 95\РИЗ РЗУ на отч пер К 95 РЗУ, Д95 РЗУ на пред дату К 95\РИЗ РЗУ.
    6.Начислено комиссионное вознаграздение нештатным страховым агентам Д26 К78\7
    7. Акцептован счет за потребленную электроэнергию 2400,в т.ч НДС 200 руб, счет оплачен. Д 20 К 76-2400,Д19 К76-200,Д68 К19- 200,Д76 К51-2400.
    8.Подотчетное лицо приобрело канцтовары на сумму 1000 руб, лставшаяся сумма сдана в кассу. Д10 К71-1000,Д50 К71,
    9.Принят к оплате счет за услуги связи 2500, Д20 К76-2500
    10.Начислены отпускные 20 000, начислено пособие по больничному листу 2 500 за счет ФСС, начислена матер. помощь от гос. органов 5 000. Д20 К70-20 000,
    Д70 К68-2600, Д20 К 69\3-2500, Д91 К 70-5 000
    11.Взят краткосрочный кредит 60 000,начислены проценты по кредиту 5 000,
    Д 51 К66-60 00,Д91\2 К66-5000
    12. Продается компьютер:первоначальная стоимость,которого 40 000, сумма накопленной амортизации 2 000, стоимость по договору купли-продажи 54 000, в т ч НДС.Оплата поступила на расчетный счет.Д 01выб К01-40 000,Д02 К01выб-2000,
    Д91\2 К01\выб-38 000,Д62 К91\1-54 000, Д91\2 К68-9720-ЭТО НДС, Д51 К62-54 000.
    13.Проданы акции:покупная стоимость акций 300 000,стоимость продажи
    325 000,комиссия брокеру при продаже акций составила 8 000.
    Д91\2 К58-300 000,Д76 К 91\1 325 000, Д91\2 К76-8 000,
    14.Начислены налоги в бюджет, налог на имущество 1200, транспортный налог 300, авансовый платеж по налогу на прибыль 3 500. Д91\2 К 68-1200,Д20 К 68-300,
    Д99 К68-3 500
  • 22.07.2011, 14:42
    Т.Галина
    были проводки и про благотворительность....
  • 21.07.2011, 10:49
    ten79
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Т. Галина, ну как можно лепить вопросы в первую попавшуюся тему? Причем тут благотворительность?
    Благотворительность тут - Ваша подсказка))
  • 20.07.2011, 20:47
    Над.К
    Т. Галина, ну как можно лепить вопросы в первую попавшуюся тему? Причем тут благотворительность?
  • 20.07.2011, 20:39
    Panda_V
    Цитата Сообщение от Т. Галина Посмотреть сообщение
    Д01 К08\5
    - это лишнее
    и по ОС без субсчета можно, т.е. дт 08 кт 75.1, ну или 08.4 тогда уж.
  • 20.07.2011, 18:22
    Т. Галина
    Нет)
  • 20.07.2011, 18:21
    Т. Галина
    здравствуйте, не могли бы вы проверить мои проводки!!!

    1. В счет оплаты уставного капитала поступают;материалы 50 000
    руб, основные средства 200 000 руб, акции др. организаций 500 000 руб, денежные средства на расчетный счет 250 000 руб, Д10 К 75\1, Д 08\3 К 75\1, Д01 К08\5, Д58\1 К75\1, Д 51 К75.1
  • 30.01.2011, 22:27
    ZZZhanna
    Смотря чья. Ваш вариант тоже возможен.
  • 30.01.2011, 22:05
    Катя н
    Подскажите пожалуйста правильно проводку! Списана дебиторская задолженность, не подлежащая взысканию вследствие истечения срока исковой давности? Д 91-2 К 62?или К(62,76)?
  • 10.11.2010, 13:21
    Аноним
    Вот эти же проводки и мне ужны)))))))))))))
  • 16.05.2010, 22:59
    Над.К
    Ну так кто мешает и вам стать умным? Учитесь.
    Помочь человеку, который действительно учится мы всегда можем. Но халявы здесь не раздают.
    А вы потом к нам придете на работу. Зачем нам двоечники?
  • 16.05.2010, 22:42
    Аноним
    да идите вы все!!!!все такие умные здесь собрались!!!
  • 14.05.2010, 11:18
    ZZZhanna
    Ну раз на экономиста, то учебник по бух.учету открыть все-таки придется...
  • 14.05.2010, 09:35
    Аноним
    на экономиста в области ТЭК
  • 13.05.2010, 23:27
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Я вообще не знаю, как это делать((((
    На кого учитесь?
  • 13.05.2010, 15:32
    Аноним
    Ну помогите пожалуйста!!!!Я вообще не знаю, как это делать((((
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •