×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: НДС для новичка

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.07.2011, 17:42
    ZZZhanna
    Обычно в документе.
  • 12.07.2011, 16:31
    olia2203
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Если весь НДС, собравшийся на сч.19, подлежит вычету, то сч.19 закроется. М.б. галочка где-то не стоит.
    А где проверить галочку - в номенклатуре или в документе? Я во втором квартале все делала так, как в 1-ом, там все нормально, а тут глюки. Вычету подлежит весь, я в ручную посчитала. Может и вправду чего-то не вижу?
  • 12.07.2011, 16:24
    ZZZhanna
    в след.периоде это будет уже не аванс, будете ставить к вычету с поступления услуг.
  • 12.07.2011, 14:59
    Sobrino
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    требуйте cч/ф. на аванс
    а вот кстати, если мне не предоставили сч/ф на аванс... я использовать этот аванс не могу (ну то есть НДС к вычету ставить не могу) и это будет правильно
    а если мне потом все же дадут эту сч/ф на аванс тогда я могу её использовать уже в следующем периоде?
  • 12.07.2011, 14:06
    ZZZhanna
    требуйте cч/ф. на аванс
  • 12.07.2011, 13:37
    Sobrino
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А предоплата в договоре указана?
    Да предоплата в договоре есть, и ещё указанно что они будут в течение 6-и месяцев выставлять акты выполненых работ(надеюсь и сч/ф)
  • 12.07.2011, 09:40
    ZZZhanna
    Если весь НДС, собравшийся на сч.19, подлежит вычету, то сч.19 закроется. М.б. галочка где-то не стоит.
  • 12.07.2011, 09:27
    olia2203
    Добрый день! Я тоже недавно веду фирму с НДС и плыву сама не знаю куда. Подскажите, а на конец отчетного периода 19 счет должен закрываться? В первом квартале программа 8.2 сама все закрыла и на остатке не было ничего, а во втором почему-то остаток висит. Должно ли так быть? Может я что-то неправильно завела? Наша фирма - подрядчик строительных работ, в конце месяца выставляем сф с реализацией, в течение месяца приходуем материалы, которые я списываю по требованию-накладной на 20 счет.
  • 12.07.2011, 09:22
    ZZZhanna
    А предоплата в договоре указана?
  • 12.07.2011, 08:33
    Sobrino
    Договор на абонентский ящик, в счете и договоре есть НДС
  • 11.07.2011, 22:46
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Sobrino Посмотреть сообщение
    сч/ф с аванса который мы отправили в почту, там исходя из договора и счета НДС есть
    А если не секрет, что у вас за такой договор с почтой, с авансами и счетами-фактурами?
  • 11.07.2011, 13:52
    Sobrino
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Выписать надо, аванс вы ведь получили.

    Откуда столько НДС? Услуги банка наверняка без НДС, почта скорее всего тоже, и ПО может быть без НДС.
    К вычету ставите только тот НДС, на который счета-фактуры есть.
    я немного не правильно выразился, не "сч/ф на аванса" а сч/ф с аванса который мы отправили в почту, там исходя из договора и счета НДС есть

    и услуги банка только те которые с НДС (и сч/ф получены уже)
    программное обеспечение тоже с НДС (счет и договор)

    я не уверен только в правильности своего понимания прочитанной мной литературы
  • 11.07.2011, 13:42
    Январь
    Сч/ф на аванс нет
    Выписать надо, аванс вы ведь получили.
    Или я могу учитывать весь НДС 3177,89
    Откуда столько НДС? Услуги банка наверняка без НДС, почта скорее всего тоже, и ПО может быть без НДС.
    К вычету ставите только тот НДС, на который счета-фактуры есть.
  • 11.07.2011, 13:39
    kleo1615
    учитывать ндс по полученным авансам и только по тем счёт-фактурам, которые есть в наличии
  • 11.07.2011, 13:33
    Sobrino
    Доброго времени суток,
    Помогите пожалуйста разобраться, в бухгалтерии новенький. Не судите строго.
    Исходные данные: ОСН ООО оптовая торговля продуктами питания (10% НДС)
    Поступил аванс от покупателей 1000000,00 (в т.ч. НДС 10 % 90909,09 )
    Оплачивали услуги банка почты и программного обеспечения всего на сумму 20832,84( в т.ч. НДС 3177,89)
    Из них сч/ф есть только на 1670,03 (в т.ч НДС 18% 254,75)
    Сч/ф на аванс нет
    Сч/ф на реализацию тоже нет
    Товар не закупали
    И реализации тоже нет
    Соответственно я могу учитывать только то на что у меня есть сч/ф
    И к уплате у меня получается НДС 90654,34 ?
    Или я могу учитывать весь НДС 3177,89 и к уплате у меня получиться 87731,20 ?
    Помогите пожалуйста, очень не хочется в первом же отчете накосячить

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •