Ответить в теме: Агентский договор и НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Если Поставщик = принципал, Компания1 = агент, Компания2 = субагент, то только без НДС Компания2 и должна продавать
Здравствуйте , помогите разобраться в правильности проведения операций по учету НДС Купив у Поставщика на УСН за 5100р без НДС по агентскому договору "Компания" на УСН получает вознаграждение 500р без НДС(за продажу продукта Поставщика) оплачивая Поставщику 4600р, далее "Компания" продает(передает поручает) "Компании 2" найти клиента за вознаграждение в 50р с НДС по агентскому договору и также продает за 5100р за (вычетом вознаграждения 5050) "Компания 2" получает 50р Далее "Компания2" на ОСН продает Клиенту по договору купли-продажи за 5100р Вопрос правомерно ли "Компания 2" продаст эту услуг без НДС если она на ОСН?
Сообщение от Январь Аноним, совершенно не принципиально, как напишете. Проще 100 тыс. В т.ч. НДС, большая часть все-таки с НДС Огромное спасибо за ответ)))
Аноним, совершенно не принципиально, как напишете. Проще 100 тыс. В т.ч. НДС, большая часть все-таки с НДС
Сообщение от Аноним Добрый день! Есть принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы. Мы являемся агентами на УСН (Компания Б), и наше вознаграждение 5 тысяч, а остальные 95 тысяч мы передаем тому, кто делает рекламу (Компания В), они тоже на ОСНО. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а нам в счете на оплату для компании А на 100 тысяч писать 100 тысяч с НДС или 100 тысяч без НДС в данном примере? Или писать, 95 тысяч с НДС, а 5 тысяч без НДС? Очень-очень надеюсь на Ваш ответ!
Сообщение от Январь Вы пишете Не должны. При таком варианте никаких счетов-фактур не будет Спасибо за ответ))) Сообщение от Январь Вы пишете Читается, как то, что вы оказываете услуги рекламы. А это не так. Да, Вы правы. Я не совсем корректно выразилась.
Сообщение от Аноним не очень поняла данную фразу, если честно. Вы пишете Сообщение от Аноним нам платит 100 тысяч за услуги рекламы. Читается, как то, что вы оказываете услуги рекламы. А это не так. Сообщение от Аноним А ведь если компания В (которая делает рекламу) работает без НДС, то мы не должны делать счет-фактуру для компании А? Не должны. При таком варианте никаких счетов-фактур не будет
Январь, спасибо Вам огромное за ответ! Сообщение от Январь платит вам, чтобы вы нашли ему поставщику услуги ему заплатили? не очень поняла данную фразу, если честно. компания А платит 100 тысяч нам, из которых 5 тысяч - наше вознаграждение как агента, а 95 тысяч идут тому, кто будет делать эту рекламу (компании В). то есть мы промежуточное звено между заказчиком и исполнителем. но я могла, конечно, не совсем верно выразиться, так как это совсем новая деятельность в нашей компании, мы пока все в ней немного "плаваем". Сообщение от Январь Почему на 100, если поставщик оказал услуг на 95? На 95 и перевыставляете. А на 5 - отчет агента и акт, это ваш доход. Да, полученные и выданные счета-фактуры регистрируете в журналах, журналы сдаете в налоговую, НДС не платите Поняла. Спасибо. Можно еще один глупый вопрос? А ведь если компания В (которая делает рекламу) работает без НДС, то мы не должны делать счет-фактуру для компании А?
Сообщение от Аноним принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы Платит вам за услуги или платит вам, чтобы вы нашли ему поставщику услуги ему заплатили? Лучше правильную терминологию использовать Сообщение от Аноним Получается мы выставляем счет-фактуру на 100 тысяч рублей для компании А, Почему на 100, если поставщик оказал услуг на 95? На 95 и перевыставляете. А на 5 - отчет агента и акт, это ваш доход. Да, полученные и выданные счета-фактуры регистрируете в журналах, журналы сдаете в налоговую, НДС не платите
Уважаемые форумчане! Неужели никто не знает ответ на предыдущий вопрос? Я просто с НДС никогда не работала. Подскажите, пожалуйста, верно я поняла или нет?
Добрый день! Только начали эту деятельность, поэтому просьба подсказать. Есть принципал на ОСНО (компания А), который нам платит 100 тысяч за услуги рекламы. Мы являемся агентами на УСН (Компания Б), и наше вознаграждение 5 тысяч, а остальные 95 тысяч мы передаем тому, кто делает рекламу (Компания В), они тоже на ОСНО. Получается мы выставляем счет-фактуру на 100 тысяч рублей для компании А, регистрируем ее в журнале учета выставленных счетов - фактур (без регистрации в книге продажи). Компания В выставляет нам счет-фактуру на 95 тысяч рублей, которую мы регистрируем в журнале полученных счетов-фактур (в книге покупок не регистрируем). НДС мы никуда не платим, только книгу счетов-фактур предоставляем раз в квартал?
доход агента - вознаграждение всегда; а будете вы платить единый налог или минимальный - зависит от других обстоятельств
Очень извиняюсь за свою безграмотность. Но если у нас будет УСН (доходы-расходы). Мы тоже будем платить налог от "дохода агента" или, все-таки, 1% от оборота? Заранее благодарю.
Сообщение от Andyko доход агента - вознаграждение от принципала Спасибо большое! Я так и думал, просто, меня смутили мнения знакомых.
доход агента - вознаграждение от принципала
Грубо говоря, тоже агенты. Являемся посредником между Принципалом (УСН) и нашим Агентом (ОСНО)...
Мы тоже агенты. Планируем заключить агентский договор от имени Принципала и за его счет... Просто, пока только рассматриваем такую возможность.
а вы кто такие?
Подскажите, пожалуйста. Есть Принципал на УСН, есть мы, на ОСНО, есть наш агент на ОСНО. Принципал передает нам на доставку (выдачу) заказ, скажем, со стоимостью 10000 руб, мы передаем его нашему агенту, который доставляет его покупателю и принимает оплату. После чего перечисляет выручку на наш расчетный счет за вычетом своей комиссии (скажем, 9700 руб). Далее, мы, перечисляем Принципалу денежные средства за вычетом нашей комиссии (9670 руб). Вопрос, с какой суммы мы будем обязаны платить НДС, с 9670, или с 30 руб?
Сообщение от Pridon Мы ООО на ОСНО. Закупаем товар у такой же ООО на ОСНО к примеру за 100 рублей. Дальше перепродаём этот товар с помощью агента(ООО на УСН) третьему ООО на ОСНО. за 120 рублей, в которых 10 рублей агентское вознаграждение. Мы уплачиваем НДС с 20 рублей или с 10ти? С 20
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Мы ООО на ОСНО. Закупаем товар у такой же ООО на ОСНО к примеру за 100 рублей. Дальше перепродаём этот товар с помощью агента(ООО на УСН) третьему ООО на ОСНО. за 120 рублей, в которых 10 рублей агентское вознаграждение. Мы уплачиваем НДС с 20 рублей или с 10ти?
Сообщение от Аноним если мы принципалы на ОСНО, агент на УСН. Он приобретает для нас товар у поставщиков - плательщиков НДС. Мы производим оплату агенту за товар с НДС. Это верно? Верно Сообщение от Аноним Сейчас в ИФНС Агента требуют разъяснений по этим платежам (почему с НДС). Так и пояснить, что он агент
Сообщение от Январь В вашем случае продажи совершают физ.лица, которые никак не плательщики НДС, поэтому и перечисляете без НДС Подскажите, а если мы принципалы на ОСНО, агент на УСН. Он приобретает для нас товар у поставщиков - плательщиков НДС. Мы производим оплату агенту за товар с НДС. Это верно? Сейчас в ИФНС Агента требуют разъяснений по этим платежам (почему с НДС).
Коллеги, помогите, пожалуйста разобраться в ситуации. Иностранная организация, которая не имеет представительства в России, просит ООО (ОСНО) оказать ей "поддержку", они хотят, чтобы ООО бронировало для их сотрудников гостиницу, ж/д билеты, покупало какие-то материалы и т.д... (я так понимаю, что это будет агентский договор) Подскажите, пожалуйста, возможно ли, чтобы в первичных документах по этим расходом покупателем услуг было это ООО, а потом перевыставлять эти расходы с маржой иностранной компании. Может ли ООО принять эти затраты на расходы в НУ в рамках этого договора и принять к вычету НДС или это невозможно?
должен
Помогите с вопросом по НДС с полученных авансов. Работаем по договору аренды. Агент УСНО для Принципала находит арендаторов . Агент действует от своего имени, но в интересах и за счет Принципала. Вопрос по авансовым платежам в счет будущей арендной платы, полученным агентом на УСНО. Должен ли Принципал платить НДС с полученных авансов?
Сообщение от Январь Аноним, одно дело просто знать, другое дело иметь документальное подтверждение и носом туда агента тыкать ГК: Статья 1008. Отчеты агента 2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала. В прошлом году агент был на ОСНО и выставлял с/ф с НДС и к акту были приложены с/ф от поставщиков услуг, а в этом году, в связи с новым положением и переходом агента на упрощенку, бухгалтер агента уперлась и все - не буду выставлять вам счета фактуры от имени принципала, берите то, что есть. И спорить с ними не можем. Они хозяева этого здания. И другие арендаторы молчат. Что же нам делать? Суммы большие, не хочется списывать их за счет прибыли.
Аноним, одно дело просто знать, другое дело иметь документальное подтверждение и носом туда агента тыкать ГК: Статья 1008. Отчеты агента 2. Если агентским договором не предусмотрено иное, к отчету агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет принципала.
Сообщение от Январь Вы можете требовать с вашего агента подтверждающие документы (то, что он от поставщиков получил), если там без НДС, то всё в порядке. Мы знаем, что там есть часть услуг с НДС, но агент отказывается выделять НДС и выставлять его нам. Дает только акты от своего имени и бумажку с расчетами, сколько и от кого они получили услуг (вода, электроэнергия и т.д.) НДС нигде не выделяется.
Вы можете требовать с вашего агента подтверждающие документы (то, что он от поставщиков получил), если там без НДС, то всё в порядке.
Правила форума