×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Счет 09 ОНА

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.04.2011, 09:30
    Генук
    на свой вкус...
  • 26.04.2011, 09:19
    Новичокс
    Спасибо большое! А не посмотрите сальдо по счету 83 Добавочный капитал мне его в строке 1340 оставить или в 1350 перенести.
  • 26.04.2011, 09:11
    Генук
    ладно... всё-таки разверните ПНА как минус ПНО, иначе замыливается 68.4.2

    всё нормально... перенесите только 48475.20 из строки баланса 1370 в строку 1340, т.к. проводка 09-84 и есть по смыслу переоценка внеоборотного актива 09...

    тогда по 1370 будет
    31133 ... 27561
    и их разница 3572 совпадёт с 99-ым счётом в ОСВ как доктор прописал...
  • 26.04.2011, 09:06
    Новичокс
    А какие проводки по земле в БУ?
    там только Д08 К76 - 1,098,042.25 и Д01 К08 1,098,042.25 август 2009г.
  • 26.04.2011, 09:00
    Генук
    дубль два: озвучьте и все проводки в БУ
  • 26.04.2011, 08:56
    Новичокс
    Покупали участок за 1098 тыс. руб. В НУ решили списывать в течении 5 лет. В месяц получается 18300,67.
    Расходы за 1 кв. 54902,1
    ПНА 54902,1*20%=10980,42
  • 26.04.2011, 08:51
    Генук
    во-первых, ПНА всё равно отражается 99-68, только красным минусом...

    во-вторых, что-то не сходится с налогом на прибыль как раз на эту сумму... чётче распишите - когда и сколько отнесли на 08 в БУ и сколько и когда приняли на расходы в НУ по этим расходам на покупку земли...
  • 26.04.2011, 08:41
    Новичокс
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    ошибка в ОСВ... откуда взялась сумма 10980 в кредите(!) 99.2.3 ?
    Это я делала проводку Д68 К99 ПНА - расходы на покупку земли, которые принимаются по НУ (в течении 5 лет) , а по БУ не принимаются.
  • 26.04.2011, 08:38
    Генук
    ошибка в ОСВ... откуда взялась сумма 10980 в кредите(!) 99.2.3 ?
  • 26.04.2011, 08:00
    Новичокс
    Посмотрите пожалуйста строка 1370 баланса правильно заполнена и по ф.2 строка 2400. Просто разница строк 1370 получается не сходится со строкой 2400 на сумму корректировки по 84 счету.
  • 25.04.2011, 20:28
    Новичокс
    А в балансе нераспределенную прибыль меняю только на 31.03? Просто у меня получается нераспред. прибыль на 31.01 и на 31.03, разница должна быть чистая прибыль по ф.2. А она не совпадает как раз на сумму Дт 09 - Кт 84 48475.20 :: исправлена ошибка по ОНА.
  • 25.04.2011, 15:39
    Генук
    9
  • 25.04.2011, 15:18
    Новичокс
    А можно ещё вопрос. Мне в ф.2 ставить изменение ОНА сумму 9 или 58.
  • 25.04.2011, 10:53
    Новичокс
    Спасибо большое, Генук! Очень помогли.
  • 25.04.2011, 10:51
    Генук
    всё нормуль...
  • 25.04.2011, 10:49
    Новичокс
    А скажите тогда ещё пожалуйста, Налог в декларации по прибыли получился равен сальдо по 68.4.2, а сальдо по 99.2 налог на прибыль меньше на сумму сальдо по 09 счету - это правильно?
    просто у меня всегда были равны сальдо по 68.4.2 и 99.2 налог на прибыль
    И в ф.2 получилось текущ налог на прибыль = налог на прибыль в декларации, а чистая прибыль за минусом ОНА.
  • 25.04.2011, 10:37
    Генук
    я не хочу вникать как у Вас... все свои проводки выкиньте... останутся только две по 09, которые Вам написали... условный доход по налогу на прибыль сформируется сам в общей куче в конце месяца... средняя проводка по нему приведена лишь в качестве иллюстрации, что продажа ОС не затронет налога на прибыль...
  • 25.04.2011, 10:32
    Новичокс
    Получается что 68 счет закроется, а у меня разница возникает по налогу на прибыль - 9330.
  • 25.04.2011, 09:56
    Генук
    Дт 09 - Кт 84 48475.20 :: исправлена ошибка по ОНА

    Дт 68.4.2 - Кт 92.2.2 46652*20% = 9330.40
    Дт 09 - Кт 68.4.2 289028*20% - 48475.20 = 57805.60 - 48475.20 = 9330.40
  • 25.04.2011, 09:24
    Новичокс
    Если я правильно понимаю, то на разницу амортизации должна была делаться проводка Д09 К68 , и сейчас бы как раз при списании получилось бы Д68 К09 = 242376 (разница в амортизации) *20%=48475
  • 25.04.2011, 09:16
    Новичокс
    Разница возникла из-за того что автомобиль был принят к учету когда применялся коэффициент 0,5. 2 года амортизировался с коэффициентом 0,5, но ПБУ предыдущий бухгалтер не применял, хотя должен был. Я решила применять ПБУ, но запуталась теперь с этими временными разницами.
  • 25.04.2011, 09:09
    Генук
    исторически как возникла разница в остаточной стоимости?
  • 25.04.2011, 09:04
    Новичокс
    Во-первых проводка должна быть Дт09Кт68,4 на сумму убыток НУ *20% т.е289028*20% = 57805,60 а списывать Вы его будете на оставшийся срок полезного использования. т.е на пример у Вас было ОС - со сроком полезного использования 61 месяц - через 24 месяца Вы его продали с убытком т.е убыток будете списывавть равными частями в течении оставшего срока 37 - Дт68,4 Кт 09 - 1700,16
    Поняла. Теперь тогда непонятно у меня убыток по НУ в декларации по прибыли увеличивает налогооблагаемую базу, т.к. сразу я не могу его взять в расходы. У меня тогда получается расхождение текущ. налог на прибыль с ф. 2 на 48475.
    Это разница между ост. ст-тью списанной в расходы по БУ и остаточной по НУ.
    какие проводки надо сделать чтобы тек. налог на прибыль в ф.2 совпадал с налогом в декларации по прибыли.
  • 25.04.2011, 08:55
    Аноним2
    Во-первых проводка должна быть Дт09Кт68,4 на сумму убыток НУ *20% т.е289028*20% = 57805,60 а списывать Вы его будете на оставшийся срок полезного использования. т.е на пример у Вас было ОС - со сроком полезного использования 61 месяц - через 24 месяца Вы его продали с убытком т.е убыток будете списывавть равными частями в течении оставшего срока 37 - Дт68,4 Кт 09 - 1700,16
  • 25.04.2011, 08:24
    Новичокс
    Убыток в БУ 46652, в НУ - 289028.
    Делаю проводки Д09 К68 - 9330 (46652*20%), а как мне тогда списывать убыток НУ?
    Помогите пожалуйста ничего не понимаю.
  • 25.04.2011, 08:10
    Новичокс
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, что-то совсем запуталась.
    Применяем ПБУ 18/02.
    Продали ОС с убытком. Остаточная в БУ 639872, в НУ 882248. Продали за 700000 (в т. ч. НДС).
    Заполняю декларацию по налогу на прибыль Выручка 593220, Ост. ст-ть - 882248, Убыток 289028

    Какие надо сделать проводки по ПБУ 18/02?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •