Ответить в теме: про возмещение НДС
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от LiLu-606 Мы берем склад в субаренду у ООО "А", Если А плательщик НДС и предоставляет вам помещение в аренду, он обязан начислять НДС
если они перевыставляют счет, то также без НДС, это не их расходы, а ваши, а если они накручивают свою маржу, то должны еще и НДС (если они конечно являются плательщиками).
Люди помогите разобраться!!!!! Мы берем склад в субаренду у ООО "А", в свою очередь ООО "А" арендует этот склад у Банка. Банк выставляет счет за аренду склада без НДС. Может ли ООО "А" выставить нам счет на субаренду склада тоже без НДС, или им обязательно нужно включать в счет НДС??? Как то несправедливо получается(((( Хелп!!!!
я искала поиском, просто кто-то считает так, кто-то иначе, и не знаю насколько это правильно.
"получите" с/ф, по которым хотите заявить вычет позже, во 2 кв. Тема затерта до дыр, кнопка Поиск.
По результатам 1 квартала получается НДС к возмещению (была и реализация, и поступления). Мне хотелось бы часть "входного НДС" показать в следующем квартале, а не сейчас (не нужна камералка). Так вот вопрос: могу я перенести на следующий квартал часть суммы "входного НДС", должны ли это быть отдельные счет-фактуры или какой-то процент от общей суммы, насколько это законно и т.д. - подскажите мне, пожалуйста. Спасибо
Правила форума