×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Срочно НДС с выданного аванса

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.03.2011, 10:37
    Аноним
    Спасибо за ответ, я тоже думала о сторно, но боялась, что так не делается. В декларациях и книгах покупок и продаж все правильно.
  • 25.03.2011, 10:33
    Январь
    Лишнее сторнировать (68 - 19 -31212)
    В книге покупок и декларации тоже лишнее по отражено? Тогда уточненка
  • 25.03.2011, 10:25
    Аноним
    Спасибо что откликнулись, ставить уже поздно, это было в июне-августе, обнаружилось сейчас..(( задним числом можно как-то исправить?
  • 25.03.2011, 10:20
    Январь
    на автоматическое заполнение книги покупок не ставила
    А если поставить?
  • 25.03.2011, 10:08
    Аноним
    Здравствуйте, хочу продолжить тему.
    Получили счет-фактуру от поставщика на аванс 02.06.10, занесли в 1С через "с/ф полученные", галку на автоматическое заполнение книги покупок не ставила, внесла вручную в книгу покупок за июнь. 03.08.10 поступили товары, оприходовали по полной сумме с/ф, отразили в книге продаж за август восстановление НДС с аванса, в книгу покупок за август занесли с/ф на поступивший товар на всю сумму. в декларации все попало как надо.
    Получились проводки:
    Д68.2 - К76.ВА - 31212 руб., 02.06.10 с/ф на аванс от поставщика,
    Д68.2- К19.3 - 31212 руб., 30.06.10 формирование книги покупок,
    Д76.ВА - К68.2 - 31212 руб. восстановлен НДС в книге продаж
    Д68.2 - К19.3 - 104040 руб., 31.08.10, с/ф на товар зарегистрирован в книге покупок на полную сумму покупки.
    ОСТАЛАСЬ ВИСЕТЬ СУММА 31212 руб. от проводки Д68.2-К19.3, в ОСВ красная с минусом, как ее убрать? или чего я не сделала?
    Пожалуйста, кто знает, помогите!
  • 25.03.2011, 00:23
    Январь
    Д 68,2 к 78.2 ндс
    Наверно 76.ВА?
    И восстанавливать потом надо с того счета, где учли 76.ВА - 68/НДС
    На 76.АВ - НДС с полученных авансов обычно учитывают
  • 24.03.2011, 22:44
    фрося2010
    Д60,2 к 51 уплачен аванс
    Д 68,2 к 78.2 ндс с аванса отражается в кгиге покупок
    д 41 К60.1 Поступил товар
    д19/3 к 60.1 НДС с товара
    к 68,2 Д 19.3 списан ндс отражен в книге покупок
    д 76 ав К 68,2 восстановлен ндс с покупки и этот же счет фактура на аванс записан в книгу продаж
    д.60,1 К 60,2 зачтена сумма аванса
  • 16.03.2011, 13:18
    Степа_
    да-да, извините, при восстановлении мы должны начислить НДС
    Д 76 ВА К 68
  • 16.03.2011, 13:13
    Январь
    это запись в книге покупок
    Не так прочитала... Всстановление с выданного аванса - запись в книге продаж. Проводка в БУ - 76.ВА - 68/НДС
    Вручную сделала операцию в 1с 76/68. При заполнении декларации в стр 70 программа эту сумму не вносит.
    Не любит 1с ручных операций, но в 70-ю строку этот НДС и не должен попадать. В 110 должен
  • 16.03.2011, 13:08
    Аноним
    Расскажу ситуацию,может кто-то подскажет. 23.06 оплатили аванс поставщику. ,получили от него сф на аванс,оприходовали. Получился на 60.2 аванс. Затем , 30.06 сделали корректировку долга с 60.2 перекинули на другой д-р на 60.1 , а про эту сф забыли. Получается,что на конец года висит 76ВА остаток. Вручную сделала операцию в 1с 76/68. При заполнении декларации в стр 70 программа эту сумму не вносит.
  • 16.03.2011, 12:53
    Январь
    ЭТО в БУ, нужен НУ
    В НУ по налогу на добавленную стоимость - это запись в книге покупок. Никаких проводок для этого не предусмотрено
  • 16.03.2011, 12:25
    Аноним
    ЭТО в БУ, нужен НУ
  • 16.03.2011, 12:21
    Степа_
    Д 68 К 76ВА
  • 16.03.2011, 12:19
    Аноним
    Помогите,плиз. Какую проводку в НУ нужно сделать при восстановлении НДС с выданного аванса?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •