Ответить в теме: Срочно НДС с выданного аванса
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Спасибо за ответ, я тоже думала о сторно, но боялась, что так не делается. В декларациях и книгах покупок и продаж все правильно.
Лишнее сторнировать (68 - 19 -31212) В книге покупок и декларации тоже лишнее по отражено? Тогда уточненка
Спасибо что откликнулись, ставить уже поздно, это было в июне-августе, обнаружилось сейчас..(( задним числом можно как-то исправить?
на автоматическое заполнение книги покупок не ставила А если поставить?
Здравствуйте, хочу продолжить тему. Получили счет-фактуру от поставщика на аванс 02.06.10, занесли в 1С через "с/ф полученные", галку на автоматическое заполнение книги покупок не ставила, внесла вручную в книгу покупок за июнь. 03.08.10 поступили товары, оприходовали по полной сумме с/ф, отразили в книге продаж за август восстановление НДС с аванса, в книгу покупок за август занесли с/ф на поступивший товар на всю сумму. в декларации все попало как надо. Получились проводки: Д68.2 - К76.ВА - 31212 руб., 02.06.10 с/ф на аванс от поставщика, Д68.2- К19.3 - 31212 руб., 30.06.10 формирование книги покупок, Д76.ВА - К68.2 - 31212 руб. восстановлен НДС в книге продаж Д68.2 - К19.3 - 104040 руб., 31.08.10, с/ф на товар зарегистрирован в книге покупок на полную сумму покупки. ОСТАЛАСЬ ВИСЕТЬ СУММА 31212 руб. от проводки Д68.2-К19.3, в ОСВ красная с минусом, как ее убрать? или чего я не сделала? Пожалуйста, кто знает, помогите!
Д 68,2 к 78.2 ндс Наверно 76.ВА? И восстанавливать потом надо с того счета, где учли 76.ВА - 68/НДС На 76.АВ - НДС с полученных авансов обычно учитывают
Д60,2 к 51 уплачен аванс Д 68,2 к 78.2 ндс с аванса отражается в кгиге покупок д 41 К60.1 Поступил товар д19/3 к 60.1 НДС с товара к 68,2 Д 19.3 списан ндс отражен в книге покупок д 76 ав К 68,2 восстановлен ндс с покупки и этот же счет фактура на аванс записан в книгу продаж д.60,1 К 60,2 зачтена сумма аванса
да-да, извините, при восстановлении мы должны начислить НДС Д 76 ВА К 68
это запись в книге покупок Не так прочитала... Всстановление с выданного аванса - запись в книге продаж. Проводка в БУ - 76.ВА - 68/НДС Вручную сделала операцию в 1с 76/68. При заполнении декларации в стр 70 программа эту сумму не вносит. Не любит 1с ручных операций, но в 70-ю строку этот НДС и не должен попадать. В 110 должен
Расскажу ситуацию,может кто-то подскажет. 23.06 оплатили аванс поставщику. ,получили от него сф на аванс,оприходовали. Получился на 60.2 аванс. Затем , 30.06 сделали корректировку долга с 60.2 перекинули на другой д-р на 60.1 , а про эту сф забыли. Получается,что на конец года висит 76ВА остаток. Вручную сделала операцию в 1с 76/68. При заполнении декларации в стр 70 программа эту сумму не вносит.
ЭТО в БУ, нужен НУ В НУ по налогу на добавленную стоимость - это запись в книге покупок. Никаких проводок для этого не предусмотрено
ЭТО в БУ, нужен НУ
Д 68 К 76ВА
Помогите,плиз. Какую проводку в НУ нужно сделать при восстановлении НДС с выданного аванса?
Правила форума