×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 01.02.2016, 08:53
    Cherie
    Ой, второй раз должен быть 91.2 68.02
  • 29.01.2016, 20:01
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    91.2 73
    91.2 73
    почему два раза?

    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    с программой не совсем могу справиться
    вопросы по программе надо задавать в спец.разделе по программе, с указанием всех ее данных.
  • 29.01.2016, 08:31
    Cherie
    Это было одно и то же для меня Проводки такие должны быть?:
    73 41
    91.2 73
    91.2 73
    Спасибо за ответы!
    Вот теперь с программой не совсем могу справиться, каким бы документом это изобразить. Сделала ручную операцию "передача подарков", а для начисления НДС "отражение начисления НДС", но как-то не уверена
  • 28.01.2016, 13:18
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    91.02 73 списана задолженность сотрудников
    осталось только НДФЛ удержать с суммы прощения долга, и взносы заодно насчитать. Такой операцией Вы отразили не подарки, а реализацию товара сотрудникам с последующим прощением долга. Это не одно и то же.
  • 28.01.2016, 12:37
    Cherie
    Ну вот если по проводкам:
    Д 91.02 К 41 списание с-ст-ти
    73 91.01 реализация
    91.02 68.02 начислен НДС
    91.02 73 списана задолженность сотрудников
    Неправильно?
  • 28.01.2016, 12:26
    Над.К
    Cherie, нет в бухучете дохода при безвозмездной реализации. Ему просто неоткуда взяться.

    Цитата Сообщение от Cherie Посмотреть сообщение
    и списание задолженности сотрудников
    Откуда может взяться задолженность сотрудников???
  • 28.01.2016, 12:20
    Cherie
    Ой, извините, ещё всё-таки сомнения: вот по кредиту 91 оборот есть (по реализации безвозмездной этих нг подарков) - а в бух.отчетность в ОФР этот доход не должен попадать? а по дебету 91 - двойной оборот - списание себестоимости и списание задолженности сотрудников - этот расход двойной должен попадать в ОФР?
  • 28.01.2016, 11:37
    Cherie
    Спасибо большое!!! А то уж вся измучилась
  • 27.01.2016, 20:28
    ZZZhanna
    только прочий расход, безвозмездная передача является реализацией только для целей НДС.
  • 27.01.2016, 15:50
    Cherie
    И мне помогите, пожалуйста! Про подарки НГ - безвозмездную реализацию - в декларации по налогу на прибыль нет ни дохода ни расхода, а в ОФР - и прочий доход и прочий расход?
  • 14.03.2011, 16:34
    Myltik
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да
    Спасибо!
  • 14.03.2011, 16:29
    Январь
    Я правильно поняла, что в таком случае с безвозмездной реализацией налогоблагаемые базы в декларациях по прибыли и НДС будут разные?
    Да
  • 14.03.2011, 16:16
    Myltik
    И мне помогите мозги на место поставить, пожалуйста
    Я правильно поняла, что в таком случае с безвозмездной реализацией налогоблагаемые базы в декларациях по прибыли и НДС будут разные?
    Ну т.е. в базу для НДС мы безвозмездную реализацию взяли, чтобы заплатить НДС в бюджет, а для прибыли не берем?
  • 28.01.2010, 10:47
    Солнышко 2006
    БухАнка, спасибо!!! перемудрила я на фоне отчетности
  • 28.01.2010, 10:40
    БухАнка
    5. безвозмездная реализация
    Тут нет дохода.
  • 28.01.2010, 10:27
    Солнышко 2006
    не могу что-то самостоятельно разобраться.
    В течение года были такие ситуации:
    1. продажа ОС недоамортизированного, но с прибылью
    2. удержание из зарплаты при увольнении частичной стоимости обучения (не отработан определенный срок после обучения новой специальности)
    3. удержание при увольнении частичной стоимости выданной спецодежды плюс НДС
    4. получение процентов от банка по размещенным депозитам.
    5. безвозмездная реализация новогодние подарки сотрудникам плюс НДС

    в бухучете все это отразилось по Кт 91.1 прочие доходы
    сейчас торможу при заполнении декларации по налогу на прибыль

    по первому пункту понятно - отдельный лист в декларации (прил 3 к листу 02) там показываю и выручку без НДС и остаточную стоимость получаю прибыль от продажи
    по 4 пункту тоже понятно - вся сумма во внереализ. доходы
    по остальным что-то сейчас засомневалась.
    по пятому, если брать стоимость самих подарков без НДС, но ведь в расходы то сумма подарков не попадает, т.к. они из прибыли, надо ли включать в доход?
    и по стоимости удержаний по спецодежде. понятно что беру сумму без НДС, а правильно ли это ставить во внереал. доходы?
    если не трудно, помогите разобраться плиз

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •