×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Нулевая декларация по УСН.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 13.04.2012, 10:49
    Ирина_2012
    галава германа, спасибо!
  • 13.04.2012, 10:46
    галава германа
    Ирина_2012, верно
  • 13.04.2012, 10:43
    Ирина_2012
    Спасибо

    Цитата Сообщение от галава германа Посмотреть сообщение
    нет
    По поводу КБК так?
    Строка 20
    По коду строки 020 указывается код бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с бюджетной классификацией, по которому подлежит зачислению сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (по которому исчислена к уплате сумма авансовых платежей по налогу).
    Налог по УСН для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 1000 110


    Строка 80
    По коду строки 080 указывается код бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с бюджетной классификацией, по которому подлежит зачислению сумма минимального налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
    Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 182 1 05 01050 01 1000 110
  • 13.04.2012, 10:03
    галава германа
    Цитата Сообщение от Ирина_2012 Посмотреть сообщение
    во всех строках нужно ставить прочерки или некоторые просто не заполнять?
    п. 2.12 Инструкции

    Цитата Сообщение от Ирина_2012 Посмотреть сообщение
    80 (КБК) тот же, что и в строке 20?
    нет

    Цитата Сообщение от Ирина_2012 Посмотреть сообщение
    280 - (страховые взносы в Пенсионный фонд...
    указывается сумма, уменьшающая налог
    нет налога - нет суммы
  • 12.04.2012, 00:49
    Ирина_2012
    Здравствуйте
    Впервые заполняю налоговую декларацию (ИП УСН 6%).
    Деятельность в 2011 году не велась.
    Подскажите, во всех строках нужно ставить прочерки или некоторые просто не заполнять?
    Вот заполняю:
    30 -
    40 -
    50 -
    60 -
    70 -
    80 (КБК) тот же, что и в строке 20? Нашла Единый налог при упрощенке с доходов 182 1 05 01011 01 1000 110 Оно?
    90 -
    210 -
    220 -
    230 -
    240 -
    250 -
    260 -
    270 -
    280 - (страховые взносы в Пенсионный фонд еще не внесла. Можно это сделать после подачи налоговой декларации?)
  • 05.03.2012, 12:14
    Elena_M_U
    Над.К, спасибо!
  • 05.03.2012, 12:08
    Над.К
    Не надо прошивать декларации. Достаточно скрепить скрепкой
    В КПП либо прочерк, либо ничего
  • 05.03.2012, 11:50
    Elena_M_U
    Над.К, спасибо.

    Цитата Сообщение от Elena_M_U Посмотреть сообщение
    В графе КПП поставить прочерки?
    Цитата Сообщение от Elena_M_U Посмотреть сообщение
    НД прошить и заверить своей подписью?
    можно пояснить эти вопросы?
  • 05.03.2012, 11:37
    Над.К
    ОКАТО ставится места прописки ИП
  • 05.03.2012, 07:08
    Elena_M_U
    Viktoria11, спасибо. Попробую сделать как вы.
  • 05.03.2012, 03:47
    Viktoria11
    Цитата Сообщение от Elena_M_U Посмотреть сообщение
    Формат стоит текстовый, результат прежний (формула).
    Поставьте курсор на нужную ячеку, затем вверху, в строку формул поставьте минус, и чуть левее есть зеленая галочка (нажмите), и тогда не будет формул.
    Я сама долго мучилась, все формулы выскакивали.
  • 04.03.2012, 23:59
    Elena_M_U
    Над.К, по ходу заполнения вопросы появляются снова и снова.
    НД прошить и заверить своей подписью?
    В графе КПП поставить прочерки?
    Спасибо.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Поменяйте формат ячеек на текстовой, поставятся прочерки
    Формат стоит текстовый, результат прежний (формула).
    Чего-то буду придумывать, видимо.
  • 04.03.2012, 23:43
    Elena_M_U
    Над.К, спасибо!
    Еще один вопрос.
    Строка 010 ОКАТО.
    В п.2.10 "Порядка заполнения..." не уточняется, чей ОКАТО- ИП или налоговой? В Инете нашла инфу, что надо указать ОКАТО своей налоговой. Так ли это?
  • 04.03.2012, 22:31
    Над.К
    Нули в декларациях не ставятся
    Поменяйте формат ячеек на текстовой, поставятся прочерки
  • 04.03.2012, 22:24
    Elena_M_U
    Здравствуйте.
    Заполняю нулевую НД по УСН (6%) за 2011 год (ноябрь-декабрь), первый раз.
    Дохода не было.
    В строках 060, 210, 240, 260 должна поставить прочерки? не нули?
    Технически прочерки не могу проставить, выходит формула.
    Что делать? заполнить всю инфу от руки?
    Заранее спасибо за любой совет
  • 14.03.2011, 15:28
    kirill602
    Спасибо!
  • 14.03.2011, 15:12
    Над.К
    Она нигде не отразится, поскольку нет деятельности и нет налога - уменьшать нечего
  • 14.03.2011, 15:02
    Kirill602
    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, зарегистрирован как ИП, доходы 6%, деятельность не велась, в прошлом году сдавал нулевую декларацию за 2009, а потом платил страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за 2009 год. Уплата страховых взносов в декларации за 2010 год отразиться только в строке 280 ?
  • 05.03.2011, 14:54
    Мафка83
    Спасибо!
  • 05.03.2011, 14:46
    Andyko
    ему по мере ведения деятельности самому станет ясно, нужна ему программа или нет
  • 05.03.2011, 14:38
    Мафка83
    Спасибо
    Но все же начинающему ИП, наверно, лучше не в 1С? Там же сложнее? Или имеет смысл ее изучить?
  • 05.03.2011, 14:20
    Andyko
    не обязательно;
    можно просто;
    а можно и в.
  • 05.03.2011, 14:09
    Мафка83
    Спасибо большое!
    Нам не обязательно пользоваться программой 1С? Можно просто КДиР вести отдельно, скачать и заполнять? Или можно в 1С?
  • 05.03.2011, 13:54
    Над.К
    А если мы приобрели ОС в декабре, то списывать его сразу целиком?
    Да
    "Убыток можно учесть в следующие налоговые периоды" - а как это оформляется?
    Откройте книгу ДиР и декларацию, там все видно
  • 05.03.2011, 13:51
    Мафка83
    ОС списывается в расход равными долями по отчетным периодам. А если мы приобрели ОС в декабре, то списывать его сразу целиком?

    "Убыток можно учесть в следующие налоговые периоды" - а как это оформляется?
  • 03.03.2011, 16:22
    Над.К
    Минимальный от доходов считается.
    Убыток можно учесть в следующие налоговые периоды
    Почитайте это УСН
  • 03.03.2011, 16:13
    Мафка83
    Спасибо еще раз. А минимальный налог в каком случае платится?
    И смогу я эти на расходы в 2011 году уменьшить налоговую базу?
  • 03.03.2011, 15:13
    Над.К
    Нет в налоговом учете никакой амортизации. Поскольку Вы купили ОС в 4 квартале, значит сразу ставите в расходы.
    Налог платить не с чего, ведь у Вас нет доходов
  • 03.03.2011, 15:12
    Мафка83
    Над.К, спасибо большое!
    Не готова я пока ничего отстаивать Спишу в 2010. Только подскажите, пожалуйста, в декларации я указываю расходы, у меня получается убыток - налог я не плачу? Эти расходы я могу учесть в 2010, чтоб на них уменьшить расходы? И станок за 24000 будет у меня ОС? Надо будет списывать амортиацию?
  • 03.03.2011, 12:36
    Над.К
    Мафка83, ну какой авансовый отчет у ИП? Он что, сам себе отчитывается?
    И авансовый отчет не является первичным документом для списания в расходы.
    Ну спишите в 2011, но будьте готовы как-то отстаивать свою позицию перед налоговиками. Если по станку более-менее понятно, он не был введен в эксплуатацию в 2010 году, то с материалами будет сложнее
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •