×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 23.06.2013, 16:07
    Natalka11
    Это как с пенями??
    Получается, в первом квартале у меня недоплата налога и нужно теперь 9тыс туда доплатить?
  • 23.06.2013, 12:03
    Над.К
    Цитата Сообщение от А-я-яй Посмотреть сообщение
    Можете уменьшить за 1-й квартал, так как взносы уплачены в одном налоговом периоде.
    Нельзя. Вернее, можно, конечно, но с пенями
  • 23.06.2013, 09:58
    А-я-яй
    Можете уменьшить за 1-й квартал, так как взносы уплачены в одном налоговом периоде.
  • 23.06.2013, 08:35
    Natalka11
    Спасибо. Можете пояснить- те могу уменьшить за 2 квартал?
    А с первым кв что-то можно сделать? Или там уже пени за недоплату налога пошли и придется платить 9тыс без уменьшения?
  • 22.06.2013, 11:18
    Над.К
    Вы можете уменьшить налоговую базу за 1 полугодие. Потому что взносы уплачены во 2 квартале, а не в 1
  • 22.06.2013, 10:31
    Natalka11
    Подскажите, пожалуйста!
    Если я взносы в пфр от ип без работников уплатила 9 апреля 2013г за 1й квартал этого же года, смогу ли я уменьшить налоговую базу за 1й квартал? Или теперь обязательно платить в пфр до окончания квартала?
    И пойдут ли пени , тк я платила налог за 1 кв за вычетом пенсионных взносов?
  • 02.04.2013, 21:09
    Зета
    Цитата Сообщение от akito Посмотреть сообщение
    Декларацию видимо рано лучше не сдавать - отчиталась 31 января.
    В случае неуплаты авансовых платежей точно не стоит торопиться
  • 02.04.2013, 21:08
    akito
    Цитата Сообщение от Зета Посмотреть сообщение
    Вы, наверное, давно декларацию сдали. Задолго до срока 31.03 (если вы организация)

    Вот на момент написания требования вам они и видят долг по авансовому платежу. Этот отдел выписки требований не вникает ни во что. Есть долг - шлют требование. Позвоните исполнителю, объясните ситуацию. На сегодня у вас нет долга ведь уже

    21047 заплатили уже?

    Пени платить надо
    Пени и 21047 заплатили. Поеду объясняться. Декларацию видимо рано лучше не сдавать - отчиталась 31 января.
  • 02.04.2013, 21:06
    akito
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да

    Дело в том, что налог к начислению они проведут 30 апреля, а не датой сдачи декларации. На самом деле на данный момент у Вас нет такой задолженности и действия налоговой незаконны. Но у них так настроена программа. Вы можете оспаривать это требование
    Спасибо. Сама бухгалтер с 10 стажем и всегда вела ОСНО, но с таким впервые столкнулась. Еще и штраф 5000р выписали видимо за "несообщение" об открытии счета. Завтра поеду предъявлять свой экземпляр с их отметкой о том, что сообщала об открытии счета. Какая-то невезучая налоговая - по декларации тоже ездила разбираться - ввели к себе в программу ставку 15, вместо 6 процентов. Тоже пришлось возить и показывать заявление на УСНО доходы с их же отметкой.
  • 02.04.2013, 20:51
    Над.К
    Цитата Сообщение от akito Посмотреть сообщение
    по итогам года у меня налог должен был быть 21047р.
    Да

    Цитата Сообщение от akito Посмотреть сообщение
    Сейчас мне налоговая выставляет требование уплатить 29478р (по итогам 9 месяцев+пени).
    Дело в том, что налог к начислению они проведут 30 апреля, а не датой сдачи декларации. На самом деле на данный момент у Вас нет такой задолженности и действия налоговой незаконны. Но у них так настроена программа. Вы можете оспаривать это требование
  • 02.04.2013, 20:50
    Зета
    Вы, наверное, давно декларацию сдали. Задолго до срока 31.03 (если вы организация)

    Вот на момент написания требования вам они и видят долг по авансовому платежу. Этот отдел выписки требований не вникает ни во что. Есть долг - шлют требование. Позвоните исполнителю, объясните ситуацию. На сегодня у вас нет долга ведь уже

    21047 заплатили уже?

    Пени платить надо
  • 02.04.2013, 20:43
    akito
    Добрый вечер! Помогите разобраться. ИП на УСНО 6%. В 2012 году получены доходы:
    2 квартал - 391300р
    3 квартал - 100000р
    4 квартал - 90000р
    Авансовые платежи по налогу в течение года не платились.
    В декабре перечислены фиксированные платежи в ПФР 13831рубль.
    Декларацию сдали, указав авансовые платежи:
    за полугодие (040 строка) - 23478р
    за 9 месяцев (050 строка) - 29478р
    строка 060 - 0р
    Если я правильно понимаю, то по итогам года у меня налог должен был быть 21047р. Сейчас мне налоговая выставляет требование уплатить 29478р (по итогам 9 месяцев+пени). Вопрос - когда они зачтут 8431р (строка 070 декларации) или это надо учитывать самим при расчете за 2013 год?
  • 24.02.2013, 18:43
    AVK
    Спасибо, Надежда.
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    либо меньше уплатить налога в следующем налоговом периоде
    Нужно писать заявление в налоговую типа "прошу зачесть переплату по налогу за 2013 год в будущих налоговых периодах" или это лишнее и всё зачтётся "автоматически"? пени за 2012 год в приведённом случае могут быть порядка 900 рублей? Как их правильно посчитать на калькуляторе пеней?
  • 24.02.2013, 16:46
    Над.К
    ну может и пронесет с пенями.

    Цитата Сообщение от AVK Посмотреть сообщение
    образуется переплата по налогу за год?
    Да. Потом можете либо вернуть её на счет, либо меньше уплатить налога в следующем налоговом периоде
  • 24.02.2013, 15:16
    AVK
    ИП на УСН 6% без работников
    в 2012 году уплатил все годовые взносы за себя в 1 квартале. На сумму всех взносов за год уменьшил налог за 1 квартал 2012 года. За полугодие, 9 месяцев и год налог оплачивался уже без вычетов и в срок.
    Я так понимаю, что пени неизбежны? И составят они около 900 рублей, правильно?
    Или "бывает", что налоговая в этом случае пени не начисляет? Вообще, в этом есть некая несправедливость. Если деньги в фонды уже уплачены в 1 квартале, почему их нельзя полностью вычесть в 1 квартале за весь год из налога? Государство-то их уже получило?
    И дальше
    Если, в 2013 году в первом квартале оплатить все годовые взносы, получается, что в первом квартале взносы за год нельзя вычесть из налога только за 1 квартал? А необходимо вычетать взносы поквартально из налога "в пределах исчисленных" как вроде-бы, и должно быть, то, допустим, если в 4 квартале будет недостаточный доход, что бы уменьшить налог за год на сумму страховых взносов за год, образуется переплата по налогу за год? Так вот, что с ней делать? Можно-ли уменьшить на сумму этой переплаты сумму налога за 1, допустим, квартал следующего года?
    Нужно-ли писать заявление в налоговую с просьбой, зачесть переплату по налогу за 2013 год в 2014 или зачтётся автоматически или нужно писать заявление на возврат налога и ждать возврата?
    Спасибо
  • 14.02.2013, 19:46
    Над.К
    Да ничем не грозит.
  • 14.02.2013, 15:27
    Аноним
    У меня такая ситуация:
    ИП 6% за 2011 год подавал декларацию (вовремя).
    Авансовые платежи не платились, платил сразу за год; взносы за ИП уплатил полностью разом в декабре 2011.
    А вот взносы за единственного работника платил по месяцам как положено.

    Сумму налога в декларации уменьшил на все эти взносы, но ошибся вот как: все взносы учёл только по итогам года, хотя взносы по работнику нужно было учитывать за полугодие, 9 месяцев и год равными долями.
    Теперь налоговая просит копии платёжек по всем этим взносам.
    Понятно, что сумма налога от этой ошибки не сократилась, но всё же, чем мне это грозит? Нужно ли подавать уточнёнку теперь?
    Спасибо.
  • 26.12.2012, 16:11
    Andyko
    Цитата Сообщение от Диляра571 Посмотреть сообщение
    когда оплачено и акт проведен
    да
  • 26.12.2012, 16:11
    Andyko
    Цитата Сообщение от Диляра571 Посмотреть сообщение
    когда оплачено и акт проведен
    да
  • 26.12.2012, 15:50
    Диляра571
    пож-ста скажите, является ли расходом налог уплаченный по экологии?
  • 26.12.2012, 15:37
    Диляра571
    у меня еще один небольшой вопрос.
    подскажи те пож-ста, ООО, усно, доход-расход, расходы когда учитываются,когда оплачено или когда оплачено и акт проведен?
  • 26.12.2012, 13:21
    Диляра571
    вроде дошло до меня)))
    сумма полученных доходов 5 000 0000р * 6% = 300 000р.
    300 000* 50%= 150 000 к уплате
    сумма пфр уплаченная 275 000р.
    5 000 000 * 3% = 150 000 та же сумма))))
  • 26.12.2012, 13:17
    Диляра571
    это мне понятно))
  • 26.12.2012, 12:54
    Andyko
    никому не положено
    3% получается фактически
    половина налога шестипроцентного - это три процента, это понятно?
  • 26.12.2012, 12:53
    Диляра571
    и еще по моим цифрам можете сказать,положено мне исчислять по 3% или нет
  • 26.12.2012, 12:51
    Диляра571
    сумма уплач. пфр 270 т.р. сумма исчисленного налога по усно 315 т.р., т.ь к уплате получается 157 т.р.

    т.ь. хочу сказать 315 это усно, а не пфр
  • 26.12.2012, 12:03
    lnk9356
    Не понятно исчисленного страховых взносов 315 т.р, то если 270 т.р не превышает 50% от суммы исчисленного налога по ставке 6% то можно сумма налога уменьшается на 270 т.р , а 3% это процент суммуы налога (6%-уплач. страх. взносы, равный 50% от исчисленного налога по ставке 6%)
    от вашего дохода.
  • 26.12.2012, 11:55
    Andyko
    да - это ответ на вопрос
    Цитата Сообщение от Диляра571 Посмотреть сообщение
    или нет?
    про 3% говорят об уменьшении на страховые взносы в размере, не большем, чем полналога
  • 26.12.2012, 11:45
    Диляра571
    что "ДА"? правильно или нет?
    и о чем идет речь когда говорят про 3%?
  • 26.12.2012, 11:41
    Andyko
    да
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •