Ответить в теме: Как оформить возврат списаных материалов?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Svetishe в четвертом квартале. спасибо
Вернуть на отчет со сч.20 бух.справкой по служ.записке на 10. в четвертом квартале.
Сообщение от Svetishe Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете а с 20 -то что делать... год 2010 и еще не закрыт, списано было в 3 квартале, а возвращают в 4 кв 2010
Сообщение от Svetishe Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете спасибо
Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете
Сообщение от Svetishe Если возвращаете через реализацию, то входящий НДС не трогаете. А причина возврата? Может там брак? теперь это тайна покрытая мраком :-( а если как брак оформить? то как тогда?
Если возвращаете через реализацию, то входящий НДС не трогаете. А причина возврата? Может там брак?
Сообщение от Svetishe А возвращаете в четвертом квартале? Вот в этот квартал это и войдет и нарастающим итогом. Правда, мне не очень понятно: 20 счет по объектам или котловой? Закрыт объект? Или у вас мелкие работы? Этот возврат сильно влияет на налогооблагаемую базу? учет у них по объектам был... нет, не очень сильно, но тут и так ошибки на ошибке... мне нужно знать как правильно... как я понимаю, при возврате поставщику я начисляю НДС с реализации обатной, а что будет с НДС, который предявили в прошлом периоде?
А возвращаете в четвертом квартале? Вот в этот квартал это и войдет и нарастающим итогом. Правда, мне не очень понятно: 20 счет по объектам или котловой? Закрыт объект? Или у вас мелкие работы? Этот возврат сильно влияет на налогооблагаемую базу?
так ведь счет 20 уже закрыт по периоду и сданы все отчеты Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
так ведь счет 20 уже закрыт по периоду и сданы все отчеты
Вернуть на отчет со сч.20 бух.справкой по служ.записке на 10. Сделать реализацию поставщику,НДС начислить. И ничего не пересдавать.
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста. Ситуация. 30.09.10 были списаны в производство материалы а позже их вернули поставщику...(в след квартале) почему? до меня было... но что теперь с этим делать-то? я могу отсторнировать суммму этих материалов? с 20 уже вряд ли... с 26? какие будут проводки? и как мне это возврат поставщику оформить? как реализацию? и НДС начислить? есть ли смысл теперь пересдавать прибыль за 9 месяцев? или просто учесть по результатам года?
Правила форума