×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Как оформить возврат списаных материалов?

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 26.01.2011, 13:19
    Аноним
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    в четвертом квартале.
    спасибо
  • 26.01.2011, 12:52
    Svetishe
    Вернуть на отчет со сч.20 бух.справкой по служ.записке на 10.
    в четвертом квартале.
  • 26.01.2011, 12:47
    Аноним
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете
    а с 20 -то что делать... год 2010 и еще не закрыт, списано было в 3 квартале, а возвращают в 4 кв 2010
  • 26.01.2011, 12:44
    Аноним
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете
    спасибо
  • 26.01.2011, 12:33
    Svetishe
    Если брак, то акты должны быть, подписанные и поставщиком, тогда возвращаете без реализации и НДС восстанавливаете. Во всех других случаях - через реализацию и входящий НДС не трогаете
  • 26.01.2011, 12:14
    Аноним
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    Если возвращаете через реализацию, то входящий НДС не трогаете. А причина возврата? Может там брак?
    теперь это тайна покрытая мраком :-(

    а если как брак оформить? то как тогда?
  • 26.01.2011, 11:45
    Svetishe
    Если возвращаете через реализацию, то входящий НДС не трогаете. А причина возврата? Может там брак?
  • 26.01.2011, 11:39
    Аноним
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    А возвращаете в четвертом квартале? Вот в этот квартал это и войдет и нарастающим итогом. Правда, мне не очень понятно: 20 счет по объектам или котловой? Закрыт объект? Или у вас мелкие работы? Этот возврат сильно влияет на налогооблагаемую базу?
    учет у них по объектам был...

    нет, не очень сильно, но тут и так ошибки на ошибке...

    мне нужно знать как правильно...

    как я понимаю, при возврате поставщику я начисляю НДС с реализации обатной,

    а что будет с НДС, который предявили в прошлом периоде?
  • 26.01.2011, 11:30
    Svetishe
    А возвращаете в четвертом квартале? Вот в этот квартал это и войдет и нарастающим итогом. Правда, мне не очень понятно: 20 счет по объектам или котловой? Закрыт объект? Или у вас мелкие работы? Этот возврат сильно влияет на налогооблагаемую базу?
  • 26.01.2011, 11:30
    Server56
    так ведь счет 20 уже закрыт по периоду и сданы все отчеты
    Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
  • 26.01.2011, 11:24
    Аноним
    так ведь счет 20 уже закрыт по периоду и сданы все отчеты
  • 26.01.2011, 11:17
    склизькова
    Вернуть на отчет со сч.20 бух.справкой по служ.записке на 10.
    Сделать реализацию поставщику,НДС начислить. И ничего не пересдавать.
  • 26.01.2011, 10:53
    Аноним
    Доброго времени суток!

    Подскажите, пожалуйста.

    Ситуация.

    30.09.10 были списаны в производство материалы

    а позже их вернули поставщику...(в след квартале)

    почему? до меня было...

    но что теперь с этим делать-то?

    я могу отсторнировать суммму этих материалов? с 20 уже вряд ли... с 26?
    какие будут проводки?
    и как мне это возврат поставщику оформить? как реализацию? и НДС начислить?

    есть ли смысл теперь пересдавать прибыль за 9 месяцев? или просто учесть по результатам года?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •