Ответить в теме: УСН, ЕНВД: что сдаем за 4 квартал (год) 2010г. ИП на ОСНО тоже сюда
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Над.К Тьфу, на год не посмотрела. Вы вообще зачем вопросы про отчетность за 2011 год задаете в теме про отчетность за 2010 год? Ой. Прошу прощения за невнимательность. Просто путешествую по сохраненным закладкам. Как раз скачал новую декларацию перейдя по ссылке.
Тьфу, на год не посмотрела. Вы вообще зачем вопросы про отчетность за 2011 год задаете в теме про отчетность за 2010 год?
Не должны. Насчет декларации. Вы по ссылке заходили? Там декларация в ред. Приказа Минфина РФ от 20.04.2011 N 48н
Здравствуйте. Сегодня отец пытался сдать декларацию в Раменскую налоговую. Не приняли по 2 причинам. 1. Отсутствие дискеты. 2. Старая форма декларации(была от 2009). Возникает вопрос. А должны ли мы им нести дискеты? И не понятно по поводу новой декларации. На форуме вроде не написано, что УСН новая декларация.
как всегда будет
расскажите что будет во втором квартале? будет тема создавать отдельно?
4. Для вида предпринимательской деятельности "оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств" определяется значение корректирующего коэффициента К2 (К2у), которое рассчитывается следующим образом: К2у = Кас x Кз, где: Кас - коэффициент, учитывающий ассортимент услуг; Кз - коэффициент, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности внутри городского округа; Кв - коэффициент, учитывающий особенности осуществления данного вида предпринимательской деятельности исключительно в субботу, воскресенье и нерабочие, праздничные дни. Определяется значение Кас для указанного вида деятельности - 0,60. ..... 15. Определяются следующие значения Кз для видов предпринимательской деятельности, указанных в разделе II настоящей системы: зона 1 - 0,90; зона 2 - 0,80; зона 3 - 0,70; зона 4 - 0,60; зона 5 - 0,50. То есть К2 = 0.6 * Кз где эти зоны - не могу найти, но максимальный = 0.9 То есть К2 = 0.54 насколько я понимаю.... я неправ?
Сообщение от Storn нет такого в природе.....К2 есть по муниципальным образованиям Челябинской области... То есть в Челябинске К2 = 1 ?
З.Ы. Блин еще бы понять как рассчитывается коэффициент К2 по Челябинской области.... нет такого в природе.....К2 есть по муниципальным образованиям Челябинской области...
Спсаибо Сообщение от echinaceabel Нвадо сдавать только п.2. по срокам так же 20.07.11 сдача, 25.07.11 уплата З.Ы. Блин еще бы понять как рассчитывается коэффициент К2 по Челябинской области.....тут без пузыря не обойтись.....
Второй квартал 2011...что-то от этого списка отличается? Или все так же..... Нвадо сдавать только п.2. И вопрос .... в ПФ что подавать, если работников нет...только на самого ИП?..... А если страховые взносы не начислялись (зарплата не неачислялась), то пустую сдавать?..... За себя ИП в ПФР отчитывается 1 раз в год. ИП себе самому никакой зарплаты выдавать не может, поэтому сумма взносов у него на каждый год фиксированная, исходя из стоимости страхового год с МРОТ на начало года) - за 2011г. из расчета 4330*12, с умножением на соответствующий % в каждый фонд (ПФР и ОМС).
Сообщение от Над.К § 5. ИП без работников на ЕНВД: Сведения о среднесписочной численности работников за 2010 г. КНД 1110018 (Приказ ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@) - срок сдачи 20 января. Сдается в налоговую инспекцию.Декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сдается в налоговую). Форма КНД-1152016 (Приказ 137н от 08.12.2008) – срок сдачи 20 января. Срок уплаты налога – 25 января.Декларация по земельному налогу. КНД-1153005 (Приказ Минфина РФ 95н от 16.09.08) - срок сдачи 1 февраля. Представляется только ИП, имеющими в собственности землю, и использующими её в предпринимательской деятельности. Сдается в налоговую инспекцию.Представление в отделение Пенсионного фонда сведений о своем стаже за 2010 г. Срок сдачи не позднее 1 марта. Форма СЗВ-6-1. Некоторые ПФ требуют так же АДВ-6-2, АДВ-6-3.Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты физическим лицам РСВ-2 (Приказ Минздравсоцразвития России: Приказ № 895н от 12.11.09) – срок сдачи не позднее 1 марта. Сдается в свое отделение Пенсионного фонда. Второй квартал 2011...что-то от этого списка отличается? Или все так же..... И вопрос .... в ПФ что подавать, если работников нет...только на самого ИП?..... А если страховые взносы не начислялись (зарплата не неачислялась), то пустую сдавать?.....
Нужно. Но сроков не установлено
и все таки нужно или нет сейчас визировать книгу по ИП на ОСНО???
Я думала, что если ОСНО, тогда все как у юр лица, первичка без всякой КУДИР. Спасибо за ответ, это для меня открытие
helenik, а где же доходы и расходы ИП на ОСНО должен отражать? Но это не та книга, что на УСН.
Разве может быть КУДИР на ОСНО? у ИП на ОСНО не может, а должна быть.
Очень хочу прочитать ответ еще кого-нибудь, может я уже чего-то не понимаю. Разве может быть КУДИР на ОСНО?
Подскажите по ИП на ОСНО пожалуйста - нужно ли Регистрировать книгу учета доходов и расходов в налоговой инспекции???
Спасибо!
Не бывает пустых форм по 2-НДФЛ.
Конечно, 2 НДФЛ, извините, ошиблась! Не придирутся, что пустую форму надо было сдать? Спасибо!
helenik, о какой 3-НДФЛ у организации может идти речь? Эта декларация физических лиц. Может все-таки 2-НДФЛ? Так и нечего Вам было сдавать, раз доходов физлицам не выплачивалось
Подскажите, пожалуйста, если 3 НДФЛ не сдали, (НКО на УСН6%, деятельности не было, зарплаты не было), только письмо приложили, что деятельности не было, зарплата не начислялась и не выдавалась, могут оштрафовать?
Если нет деятельности, то и заявление о постановке на учет плательщика ЕНВД не отправляется. А Вы его отправили. Т.е. Вы встали на учет. 3-НДФЛ в единую упрощенную не включается
Странно, сколько читала на форуме, если нет деятельности, то и нет вмененного налога. А еще подскажите, НДС и 3-НДФЛ можно включить в упрощенную декларацию? Заранее спасибо!
А зачем отправляли заявление на ЕНВД, если ЕНВД не было? Раз вставали на учет как плательщик ЕНВД, то надо сдавать декларации. Причем хорошо еще если платить налог не заставят И 3-НДФЛ тоже надо. И НДС еще могут стребовать, поскольку у ИП вашего ОСНО+ЕНВД
Подскажите, пожалуйста. если у ИП деятельности не было в 2010 году (заявление отправляли на ЕНВД, работников не было), нужно ли сдавать 3-НДФЛ? Как я понимаю декаларацию по ЕНВД точно не сдаем раз деятельности не было, но тогда обязательно нулевую НДС нужно?
Сообщение от xyliganka В среднесписочной численности по ИП, поставили 1, а не ноль. Получили письмо из налоговой - предоставить справки 2-НДФЛ за 2010 год. Корректировки по среднесписочной нет, как исправить ошибку? Заранее всем спасибо за ответы. А работники были? Если были, напишите, что в отпуске за свой счет, ЗП не начислялась и не выплачивалась. Если не было - ну что "апшиблись" и включили ИП в численность наемных работников "апшибочно" Хотя сейчас залезла попробовать, Налогоплательщик даёт-таки сделать уточненку по ССЧ...правда визуально никак не отличается от основного расчета.
xyliganka, может объяснительную написать?
Правила форума