×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Квартальные календари с логотипом

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 17.01.2012, 16:00
    ndilga
    В продолжение темы:
    в декабре приобрели продукцию рекламного характера, которую планируется раздавать неопределенному кругу лиц и часть использовать как канцелярские товары сотрудниками организации
    1. Ручки с фирменным логотипом - 100 шт по 72 руб с НДС
    2. Блокноты -100 шт по 151 руб с НДС.
    На момент принятия к учету мы не знаем какое количество продукции будет использовано как канцелярские товары, а какое, как рекламная продукция. В связи с тем, что рекламная продукция стоимостью менее 100 рублей принимается к учету по цене с учетом НДС, а если это канцелярские товары, то без учета НДС. Как бы Вы поступили в данном случае?
  • 11.01.2011, 14:20
    K.S
  • 11.01.2011, 14:14
    listik
    Спасибо Вам большое, я не видела, что вы мне ответили и создала отдельно тему. Сейчас в ветку 1С пойду, дальше разбираться
  • 11.01.2011, 13:42
    K.S
    а на счет 1С - это Вам в другую ветку
  • 11.01.2011, 13:39
    K.S
    по пунктам:
    - к вычету принять входной налог не можете, если начислять не будете
    - налог на прибыль - нормируется (см.выше)
    - период включения зависит от периода использования пакетов
  • 11.01.2011, 13:22
    listik
    C первой частью вроде как разобралась. Теперь мучает другое: у нас еще приобретены пакеты с логотипом компании, планируется в них складывать отчетные документы и разносить по клиентам (круг лиц соответственно неопределен). Мне нужно отразить покупку этих пакетов в 1С. Могу ли я принять к вычету НДС с этих пакетов? Начислять НДС я так понимаю не надо, потому что стоимость одного пакета менее 100 руб. Как быть с налогом на прибыль? Когда мне их списать: сразу в 2010 году или как начнем их разносить, т. е. 2011 год, а пока пускай висят на 10 счете. Много что читала, и в голове каша теперь.
  • 11.01.2011, 12:31
    listik
    Сейчас получилось, правильно ли я сделала: я 27.12 ввела счет-фактуру, которая сформировала мне проводки Дт 91.2 Кт 68.2, также 27.12 ввела документ запись книги продаж. 31.12 я ввожу документы Формирование записей книги покупок; Формирование записей книги продаж; Регламентные операции по налоговому учету; Закрытие месяца. Теперь у меня отражается сумма НДС в декларации по НДС. Но почему эта счет-фактура не попала автоматически в документ от 31.12 Формирование записей книги продаж...
  • 11.01.2011, 12:25
    listik
    ой простите, в книгу продаж не попадает
  • 11.01.2011, 12:24
    K.S
    почему покупок?
  • 11.01.2011, 12:22
    listik
    вот в книгу покупок она у меня не попадает...
  • 11.01.2011, 12:19
    K.S
    а сформировали записи в КП?
  • 11.01.2011, 12:15
    listik
    Подскажите пожалуйста, а как мне начислить себе НДС? у меня программа 1С 7.7. Я сделала счет-фактуру, у меня сформировались проводки Дт 91.2 Кт 68.2 по бух учету, по налоговому учету никаких проводок не сформировалось. Проблема в том, что у меня эта сумма НДС не отражается в декларации по НДС, как быть?
  • 22.12.2010, 23:23
    K.S
  • 22.12.2010, 22:46
    listik
  • 22.12.2010, 22:28
    K.S
    прям моральное удовлетворение
  • 22.12.2010, 22:24
    listik
    Спасибо.
  • 22.12.2010, 22:21
    K.S
  • 22.12.2010, 22:19
    listik
    А теперь правильно я поняла. Что НДС я должна начислить себе при реализации. Таким образом у меня входной НДС и НДС при реализации будут одинаковые .
  • 22.12.2010, 21:28
    K.S
    ну почитайте про объект налогообложения НДСом и вам все (ну или почти все) сразу станет понятно
  • 22.12.2010, 21:14
    listik
    Я конечно почитаю, я представляю, что такое НДС, но тут я не понимаю, куда я его начислить должна и кому?
  • 22.12.2010, 21:13
    K.S
    может все-таки стоит открыть НК и немножко почитать его, раз взялись за такую работу?
    Всех ответов не найдете здесь...
  • 22.12.2010, 21:11
    listik
    Что-то я уже ничего не понимаю, если можно объясните.
  • 22.12.2010, 21:11
    K.S
    даешь ЛикБез участникам формума
  • 22.12.2010, 21:09
    K.S
    listik, а вы знаете, что является объектом налогообложения НДС?
  • 22.12.2010, 21:08
    listik
    По прибыли поняла. А вот с НДС не понимаю. 2000 руб. это за 10 штук, за штуку получается 200 руб. Я не понимаю, я должна заплатить НДС? Но как, у меня ведь идет уменьшение НДС, так как поставщик выдает мне счет-фактуру, а календари мы не продаем, а безвозмездно раздавать будем. Я не понимаю, мы должны взыскать НДС с тех, кому мы раздавать будем?
  • 22.12.2010, 21:03
    K.S
    Смотрю )
    для прибыли:
    3000 тыс.*1%= 30 тыс. (лимит рекламных расходров для НУ) В Вашем случае, если всего 2 тыс, то все включаете, если 35 тыс, то 5 не принимаете.
    НДС:
    важен вопрос какая стоимость единицу, из вашего 2000 - я не понимаю, за 2 это штуки или за 100.
    Если за 100, значит стоимость ед=20, соответственно не начисляется НДС (пользуетесь льготой), если за 2, соответственно в момент реализации как всегда начисляете НДС с покупной стоимости 1695 (2000\1,18).
    Понятно объясняю?
  • 22.12.2010, 20:52
    listik
    Нет, все-таки не до конца , поспешила я с этим. Вот смотрите например, стоимость календарей составила 2000 с НДС. Выручка например 3 млн. за год. Получается, что налог на прибыль уменьшится на эти рекламные расходы, так? А что у нас с НДС, получив счет-фактуру я уменьшаю к уплате свой НДС. А куда я должна начислить НДС???
  • 22.12.2010, 20:48
    K.S
    Цитата Сообщение от listik Посмотреть сообщение
    Все поняла
    Завидую
  • 22.12.2010, 20:43
    listik
    Все поняла, спасибо большое.
  • 22.12.2010, 20:36
    K.S
    listik, на сколько подробнее?
    Прибыль эти рекламные расходы могут уменьшить только в сумме не превышающей 1% от выручки (ст 264, кажется),
    по НДС: поскольку передача этих каллендарей есть реализация, вы должны начислять налог (исключение: если стоимость < 100 р. за ед => можете забить на НДС)
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •