Ответить в теме: Квартальные календари с логотипом
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
В продолжение темы: в декабре приобрели продукцию рекламного характера, которую планируется раздавать неопределенному кругу лиц и часть использовать как канцелярские товары сотрудниками организации 1. Ручки с фирменным логотипом - 100 шт по 72 руб с НДС 2. Блокноты -100 шт по 151 руб с НДС. На момент принятия к учету мы не знаем какое количество продукции будет использовано как канцелярские товары, а какое, как рекламная продукция. В связи с тем, что рекламная продукция стоимостью менее 100 рублей принимается к учету по цене с учетом НДС, а если это канцелярские товары, то без учета НДС. Как бы Вы поступили в данном случае?
Спасибо Вам большое, я не видела, что вы мне ответили и создала отдельно тему. Сейчас в ветку 1С пойду, дальше разбираться
а на счет 1С - это Вам в другую ветку
по пунктам: - к вычету принять входной налог не можете, если начислять не будете - налог на прибыль - нормируется (см.выше) - период включения зависит от периода использования пакетов
C первой частью вроде как разобралась. Теперь мучает другое: у нас еще приобретены пакеты с логотипом компании, планируется в них складывать отчетные документы и разносить по клиентам (круг лиц соответственно неопределен). Мне нужно отразить покупку этих пакетов в 1С. Могу ли я принять к вычету НДС с этих пакетов? Начислять НДС я так понимаю не надо, потому что стоимость одного пакета менее 100 руб. Как быть с налогом на прибыль? Когда мне их списать: сразу в 2010 году или как начнем их разносить, т. е. 2011 год, а пока пускай висят на 10 счете. Много что читала, и в голове каша теперь.
Сейчас получилось, правильно ли я сделала: я 27.12 ввела счет-фактуру, которая сформировала мне проводки Дт 91.2 Кт 68.2, также 27.12 ввела документ запись книги продаж. 31.12 я ввожу документы Формирование записей книги покупок; Формирование записей книги продаж; Регламентные операции по налоговому учету; Закрытие месяца. Теперь у меня отражается сумма НДС в декларации по НДС. Но почему эта счет-фактура не попала автоматически в документ от 31.12 Формирование записей книги продаж...
ой простите, в книгу продаж не попадает
почему покупок?
вот в книгу покупок она у меня не попадает...
а сформировали записи в КП?
Подскажите пожалуйста, а как мне начислить себе НДС? у меня программа 1С 7.7. Я сделала счет-фактуру, у меня сформировались проводки Дт 91.2 Кт 68.2 по бух учету, по налоговому учету никаких проводок не сформировалось. Проблема в том, что у меня эта сумма НДС не отражается в декларации по НДС, как быть?
прям моральное удовлетворение
Спасибо.
А теперь правильно я поняла. Что НДС я должна начислить себе при реализации. Таким образом у меня входной НДС и НДС при реализации будут одинаковые .
ну почитайте про объект налогообложения НДСом и вам все (ну или почти все) сразу станет понятно
Я конечно почитаю, я представляю, что такое НДС, но тут я не понимаю, куда я его начислить должна и кому?
может все-таки стоит открыть НК и немножко почитать его, раз взялись за такую работу? Всех ответов не найдете здесь...
Что-то я уже ничего не понимаю, если можно объясните.
даешь ЛикБез участникам формума
listik, а вы знаете, что является объектом налогообложения НДС?
По прибыли поняла. А вот с НДС не понимаю. 2000 руб. это за 10 штук, за штуку получается 200 руб. Я не понимаю, я должна заплатить НДС? Но как, у меня ведь идет уменьшение НДС, так как поставщик выдает мне счет-фактуру, а календари мы не продаем, а безвозмездно раздавать будем. Я не понимаю, мы должны взыскать НДС с тех, кому мы раздавать будем?
Смотрю ) для прибыли: 3000 тыс.*1%= 30 тыс. (лимит рекламных расходров для НУ) В Вашем случае, если всего 2 тыс, то все включаете, если 35 тыс, то 5 не принимаете. НДС: важен вопрос какая стоимость единицу, из вашего 2000 - я не понимаю, за 2 это штуки или за 100. Если за 100, значит стоимость ед=20, соответственно не начисляется НДС (пользуетесь льготой), если за 2, соответственно в момент реализации как всегда начисляете НДС с покупной стоимости 1695 (2000\1,18). Понятно объясняю?
Нет, все-таки не до конца , поспешила я с этим. Вот смотрите например, стоимость календарей составила 2000 с НДС. Выручка например 3 млн. за год. Получается, что налог на прибыль уменьшится на эти рекламные расходы, так? А что у нас с НДС, получив счет-фактуру я уменьшаю к уплате свой НДС. А куда я должна начислить НДС???
Сообщение от listik Все поняла Завидую
Все поняла, спасибо большое.
listik, на сколько подробнее? Прибыль эти рекламные расходы могут уменьшить только в сумме не превышающей 1% от выручки (ст 264, кажется), по НДС: поскольку передача этих каллендарей есть реализация, вы должны начислять налог (исключение: если стоимость < 100 р. за ед => можете забить на НДС)
Правила форума