Ответить в теме: Сюрприз! ОСНО вместо УСН!
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Пилкин Вася и что в этом страшного? Ничего.Суть в цене вопроса.
Сообщение от Дарьяtmb Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС? А Вы, наверное, пересчитывали, считая НДС в т.ч. в цене? Думаю, что надо накручивать сверху.
Сообщение от saigak в этом случае судится придется... и что в этом страшного?
Сообщение от Пилкин Вася не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51. в этом случае судится придется...
Пилкин Вася, ну тогда возникает вопрос по "цену вопроса".
Сообщение от Glawbuch Это точно! не совсем - п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51.
Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь Поэтому и спросили. Молодец. Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток. Это точно! Хотя....что там выйдет по учету. Ведь был не только НДС в бюджет, но и от поставщиков.
Вы НДС заплатите в бюджет, увы, себе в убыток.
Не уверена, первый раз с такой ситуацией в целом сталкиваюсь. Сообщение от Glawbuch Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета Согласна. Спасибо за помощь.
Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу. Потому что я отвечала на другой вопрос. А по этому И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС Вы уверены, что Вы должны были переделывать документы для покупателей, а не выписывать бухгалтерские справки для своего учета? В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности Ошибки исправляются датой обнаружения с применением бухгалтерских справок и Ваши покупатели тут никоим образом не привязаны. Ошибки прошлых периодов исправляются при помощи 91 счета
Не знаю как в Вашем понятии, а в моем сей форум создан для обмена опыта и взаимопомощи. Сообщение от Дарьяtmb 1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо? Как-то Ваше высказывание не соответствует вопросу.
И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме. Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте? Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет Не поняла, что Вас не устроило в моем ответе по теме?
Свои ошибки я признала еще в первом посте, если Вы столь внимательны, Glawbuch. А, насчет своей безупречности не зарекайтесь! И раз уж зашли сюда, отвечайте по теме.
Свои ошибки не перекладывала бы на других и решала бы их за свой счет. Никаких доп.соглашений никто с Вами не подпишет.
Пилкин Вася, Glawbuch, а как бы Вы поступили на моем месте?
Сообщение от Пилкин Вася на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес. Аналогично и обязательно!
Сообщение от Дарьяtmb Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС? Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение. на такое нескромное предложения, на месте покупателей, я бы ответил посылом в лес.
Могу предъявить НДС, переделав те же доки датой 2009г. с выделенным НДС? Т.к. больше не сотрудничаем вряд ли есть смысл подписывать допсоглашение.
Тогда вы должны предъявить ему НДС либо подписать с клиентом доп. соглашение об изменении цены с учетом НДС.
Без НДС с одним, с другим договора не было.
Сообщение от FM б/НДС? вопрос к топикстартеру
б/НДС?
Сообщение от FM Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС? попробуешь угадать с одного раза?!
Дарьяtmb, у вас с покупателями договоры заключались с НДС или без НДС?
Приветствую! Более года назад зарегистрировали организацию с учредителями юриками 50/50. Подали заявление на применение УСН. В подтверждение из ФНС прислали уведомление с одобрением. Ошибка, конечно, наша, т.к. в заявлении согласились с тем, что все условия НК РФ соблюдены. После сдачи годовой декларации посыпались письма, что не имеем право на применение УСН. Долго спорили (тянули время), после блокировки счета пришлось быть сговорчивее и отчитаться по ОСНО. Толком ничего не велось. На выходных восстанавливала данные. И документы для покупателей за 2009 год рассчитала с НДС. Естественно, если отправлю клиентам доки 2009 года с НДС меня не поймут и откажутся подписывать. Вчера первый раз за 1,5 года сдала бух. отчетность по этой организации. 1. Как поступить с документами клиентам? Сделать 2009 годом с выделением НДС + счет-фактура + какое-нибудь разъяснительное письмо? 2. В налоговой могут возникнуть вопросы по бух. отчетности, т.к. согласно учетной политики не применяется ПБУ 18/02?
Правила форума