Ответить в теме: НДС к зачёту при работе с Беларусью
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сухой остаток: 1. пока не будет подтверждения об оплате НДС (с отметкой налоговой) к вычету его принять нельзя...... 2. Т.е. разово надо будет влить в капитал дополнительную сумму равную максимальной выплате НДС в бюджет, а дальше уже запустится механизм зачётов/вычетов. 3. Как только объём закупки снизится по отношению к продажам, то "аванс по НДС" вернётся в оборотный капитал, правда, в этом случае, ГНИ, скорее всего, будет очень тщательно всё проверять.....
За сентябрь вы не сможете зачесть НДС Белорусский в декларации НДС Российской. Вы же только по окончании сентября сдаете и уплачиваете косвенный налог. А если вы допустим в сентябре заплатили Косвенный НДС за сентябрь, считая что у вас больше машин в сентябре не будет, то налоговая этого не знает
там же муть какая-то с тем, неужели вы даже по поиску не хотите посмотреть?
чтобы принять НДС к зачету должна быть заверенная налоговой декларация..... Может речь об отметке на заявлении о ввозе? пока не закрыт квартал, или хотя бы месяц..... Кем и как закрыт? имхо вы пока даже сами не можете разобраться в этом есть мнение,
ввезен, принят, уплачен.... .... там же муть какая-то с тем, что чтобы принять НДС к зачету должна быть заверенная налоговой декларация..... .... а налоговая якобы декларацию не принимает пока не закрыт квартал, или хотя бы месяц.....
но вот как это провести, Что "это"? В пределах одного квартала Товар ввезен, к учету принят, косвенный уплачен?
Работаем с Беларусью не так давно, но в сентябре резко вырос объём закупки, и столкнулись с проблемой фактически два раза платить НДС, а возмещать его только через квартал...... ........ логика подсказывает, что это не правильно...... ...... но вот как это провести, не понимаем.....
Давно мы заявления на вычет подаем? Товар ввезен, к учету принят, косвенный уплачен? К вычету его.
что-то связано с тем, что пока период не закрыт, то налоговая не принимает заявления о вычете......
Почему-то есть мнение, а почему?
Можно ли в пределах одного квартала брать к зачёту НДС, уже уплаченный в бюджет РФ при закупке товара, по отношению к НДС, который надо оплачивать уже при реализации товара резидентам РФ? .........)))))))))) Почему-то есть мнение, что это можно делать только в следующем квартале....................
Правила форума