×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 1c8, возврат товара поставщику.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 12.10.2010, 06:41
    Светлана Алекс
    Вы поставщику какое либо сопроводительное письмо оформляете на возврат товара?
    Я делаю просто Возврат поставщику и формирую акт взаимозачета с поставщиком на данную сумму. К накладной реализации прикрепляю письмо + акт подписанный. Никаких проблем не возникает. Кому вы хотите доказывать что это возврат? Налоговой? Ей абсолютно фиолетово, главное отгрузку сделали правильно.
  • 11.10.2010, 22:34
    dsa046
    но из корректировки долга не получается сделать накладную поставщику. а я её уже отдал, когда сделал обычную реализацию. Поставщик у себя провел её. Как-то можно сделать так чтоб и накладная осталась и по счетам все операции правильно провелись как возврат?
  • 05.10.2010, 10:28
    *MiMi*
    При "возврат товара поставщику" возникает сч. 76, это меня и смущает. Все таки у Вас Торг-12. (у меня просто такая же ситуация, тоже думаю как правильнее.)
  • 05.10.2010, 10:00
    dsa046
    А в чем разница, объясните пожалуйста.
  • 05.10.2010, 09:35
    *MiMi*
    Если у Вас возврат как обратная реализация, тогда "возврат товара поставщику" не подходит. Правильнее "Корректировку долга" сделать.
  • 04.10.2010, 10:49
    dsa046
    >>Как возврат товара поставщику...
    Ой, точно. Сам не заметил. Спасибо за ответы!!
  • 04.10.2010, 10:03
    Климов Сергей
    Или провести зачет. Документ "Корректировка долга".
  • 04.10.2010, 09:18
    OlgaK
    Как мне правильно провести возврат товара поставщику
    Как возврат товара поставщику...
  • 03.10.2010, 18:21
    dsa046
    Здравствуйте!
    Купили у поставщика продукт. Оприходовали, стали устанавливать у клиента - не подошел. Договорились с поставщиком о замене. Сделали реализацию, как покупателю. По-идее теперь вот эта сумма зависла по 62 счету, т.к. оплаты от поставщика естественно не будет. Он сделал еще одну отгрузку на ту же сумму, но другого товара. Как мне правильно провести возврат товара поставщику чтобы все по нулям было?

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •