Ответить в теме: отчетный период в КС-2,КС-3
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
У меня тоже вопрос к коллегам по этому периоду по которому нет нормативов и точной информаци в целом. Есть договор на начало сентября на работы с оплатой по факту завершения всех работ. Работы были начаты и закончены в октябре и удобство ради 12 актов подписываются концом октября. Как поступать с отчетным периодом в данном случае в Кс-2 и кс-3?
Понял, спасибо!
Так у вас же четко прописано в договоре 15 декабря.
подскажите пожалуйста, если у нас договор подписан например 22.01.2015, а работы начались 15 декабря 2014 и в договоре указано "настоящее приложение вступает в силу с даты его подписания, но распространяет свое действие на отношения Сторон имевшие место с 15 декабря 2014 года" какой отчетный период ставить? заказчик считает что должно стоять 15-е декабря, а я настаиваю на 22 января.
Стороннему человеку фраза Сообщение от Ильмир1 сегодня выяснилось что ваши формы не прошли и в реестр июня не включены ни о чем не говорит. Поздно принесли и в июньскую ведомость вам не оплатят?
Только что по почте пришел ответ от Заказчика: сегодня выяснилось что ваши формы не прошли и в реестр июня не включены
Что значит аннулированы? Проблема не очень понятна.
Добрый день. У нас такая проблема уже длится на протяжении почти года. Мы субподрядчики выполняли работы через монтажное управление генерального Подрядчика(нашего Заказчика), подписали акты КС2, КС3 (длилось это очень долго, оприходование материалов, закрывались только после того как пройдут ген подрядные акты), и в итоге бухгалтерия Заказчика дает отворот поворот (заберите свои акты) ссылаясь на то что отчетный период закончился ваши КС-2, КС-3 аннулированы, и это уже не первый раз, что делать?
Спасибо
КС-3 нарастающим итогом, это написано в инструкции к форме. Может быть и разрыв, но как правило, не бывает
Скажите пожалуйста, если работы сдаются поэтапно, то кс-2 =кс-3 или кс-3 заполняется нарастающим итогом?(где это написано) И еще маленький вопрос. Отчетный период в договоре прописан месяц,а у нас в первая форме кс-2, 3 отчетный период с 09.01 по 28.01, в февральском кс-2,3 писать с 29.01 по ... или с 01.02 по ...? Может ли быть разрыв в датах по кс-ам. Огромное спасибо.
Спасибо! Буду переучиваться )))
По 20.06, вы же закончили и работу сдаете 20.06
Здравствуйте, хочу вернуться к вопросу об отчетном периоде в КС-3. Вот к примеру по договору срок выполнения работ с 05.05 до 31.07, промежуточных актов не было. Работы выполнены уже к 20.06. Дата составленив в КС-2 и КС-3 - 20.06. Как в этом случае поступать с отчетным периодом? Это будет с 05.05 по 31.07 или 05.05 по 20.06.???
Понятно, спасибо.
В КС-3 четко подписаны графы, под какой графой стоит ИТОГО, такую и считать. В смете заложены непредвиденные расходы. Можно их не разбивать на каждый КС-2, а просто вписать общей суммой в последний перед сдачей объекта? Зависит от расходов и заложенного смысла, если это просто начисления, которые не расшифровываются по каждой копейке, лучше начислять ежемесячно, если конкретные и могут попросить расшифровать,ю то по факту расхода.
И еще такой вопрос. В смете заложены непредвиденные расходы. Можно их не разбивать на каждый КС-2, а просто вписать общей суммой в последний перед сдачей объекта?
В КС-3
А в графе Итого писать итог за отчетный период? В каком документе?
А в графе Итого писать итог за отчетный период?
Кс-2 делается ЗА отчетный период, а КС-3 нарастающим итогом от начал до конца работ, в результате в КС-3 формируется стоимость объекта.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня несколько актов КС-2, заказчик требует составлять КС-3 на каждый КС-2. По итогам КС-3 оплачивает работы. Должна ли я в каждый последующий КС-3 включать работы из предыдущего?
Не получается. Обычно заказчик ставит дату возле своей подписи. И с-ф вы ему выписываете датой принятия работ, а не датой составления. Судя по всему, закрывать эту работу вы будете последним днем месяца и списывать расходы тоже.
На акте из дат только дата составления - 24.09.2010г. и отчетный период, больше никаких. Это и смущает. Получается, что заказчик подписал 24.09.10. Значит, все материалы после 24.09. - за счет прибыли?
Да нормально списывать, акт составлен 24.09, отчетный период по 30.09, а подписать заказчик его может и в ноябре. Так вот все проводки по дате подписания заказчиком, т.е. принятия работ.
Вот хотелось бы нормативные документы в подтверждение. Сметчики наши утверждают, что это нормально. Но как списывать материалы на этот объект после 24.09? За счет прибыли?
24.09.10, отчетный период с 01.09.10 по 30.09.10. я не принимаю такие акты (может я конечно не права) у меня отчетный период был бы 01.09.10 по 23.09.10 или по 24.09.10.
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Ситуация следующая. Акт формы КС-2, дата составления 24.09.10, отчетный период с 01.09.10 по 30.09.10. Каким числом списать материалы, чтобы их можно было учесть при расчете налога на прибыль для уменьшения налогооблагаемой базы? 24.09.10 или 30.09.10? Надеюсь, понятно спросила
Это Акт выполненных работ за такой-то календарный период, а не за отчетный период бухгалтерского учета, он привязан к работам, а не к бухгалтерскому отчету. За месяц может быть несколько КС по одному договору и зависит это от условий договора.
Если Вы признаете, что КС-3 - это документ бухгалтерского учета, то в бухучете отчетным периодом является месяц, квартал. Отчетный период - это именно отчетный период, а не время проведения работ, которое регулируется условиями заключенного договора.
Правила форума