Ответить в теме: 1С на РБП начисляет взносы
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
нет, не ведем, мы микро малое ) это как-это, то есть просто "забыла" по дурости так сказать?
дык... а за год примете все "забытые" расходы... ПБУ 18/02 ведёте?
Сообщение от Генук естественно... ну ведь как-то хочется принять их потом, когда вдруг вылезет прибыль! я про ГОД
Сообщение от ZloiBuhgalter А разве бухучёт ОБЯЗАН совпадать с налоговым? ну конечно нет ) я и не говорю о совпадении!
так лучше будет? естественно...
Сообщение от Елена Владимировна Ч В бух учете показывать реальность и правильность, а в НУ просто не принимать некоторые расходы? А разве бухучёт ОБЯЗАН совпадать с налоговым?
ну а как тогда?? вариант??? показывать убыток?? мы не хотим бегать каждый раз на комиссии...уже 1 раз были. В бух учете показывать реальность и правильность, а в НУ просто не принимать некоторые расходы? так лучше будет?
Над.К, разве вы не знаете, как многие бухгалтера скрывают убыток, вешая какие-либо расходы на 97 счет? Ну так налог на прибыль тут вообще причем? Вешая на 97 счет расходы уходят от бухгалтерского убытка, хотя это и полная глупость. Бухучет должен быть достоверным, а не нарисованным
Ну 1С делает КАК НАДО.
да понятно, что НАДО, но в этой теме я не хотела обсуждать то, что делаю не так , как надо, если я и так об этом знаю и другого выхода у нас нет!
> разве вы не знаете, как многие бухгалтера скрывают убыток, вешая какие-либо расходы на 97 счет? Знаем, но это чушь. Надо не так "как хочется", а делать правильно.
Над.К, разве вы не знаете, как многие бухгалтера скрывают убыток, вешая какие-либо расходы на 97 счет? Здесь куча тем по этому поводу. Очень даже причем тут налог на прибыль. "убираю" часть расходов на будущее и не принимаю их по прибыли! ( главное перекрыть в течении года)
Елена Владимировна Ч, не очень понятно, причем тут налог на прибыль и 97 счет? Налог на прибыль считается не по счетам бухучета.
мне больше нечего не 97 в таком случае вешать ( аренды мало, материалы не реально, остается только з/п, но если ее вешать вместе с взносами, то прибыль сильно уже вылезет, а сильно тоже нет денег налог платить
но...это я так немножко нарушаю. я вешаю на 97 з/п дабы не показывать убыток, а годом его перекрыть
естественно
Генук. Вы хотите сказать, если я на 97 "кидаю" з/п, то обязательно должна и взносы кинуть на 97???
нельзя нарушать бухучёт... куда начисления - туда и взносы...
нет, доработок никаких не было, т.к. только я имею доступ к конфигуратору =) эх ручками придется
всё делать ручками конечно же выход, но какой-то не удобный. Если раньше у Вас всё работало (т.е. зарплата на один счет, а взносы на другой) возможно у Вас была доработка в конфигураторе - при обновлении Вы её, возможно, снесли.
ээээ..............не может быть такого....в прошлый раз всё получалось, как надо! до того, как я обновила релиз. Может, как выход сразу же в январе с 97 на 26 ручками взносы перенести?
функция отнесения "взносов" прописана так, что они будут начисляться на счет указанный для начисления з\п. Возможно Вам поможет программист.
что не начисляла на 97 взносы! они на 26!
а вам как нужно?
У нас 1с 7-7 517 бух стандарт. январь, февраль и март з/п офиса повесили на 97 счет, в июне начинаем списание. Но 1с зачем-то еще считает на эту з/п взносы на 97 счет. Мне так не нужно.
Правила форума