×
×

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 06.08.2010, 21:34
    SAHKO
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    то вам нужно сдать уточненки и в ПФ по индивидуальным
    по учету предприятия (то что есть в базе 1с) получается что в ПФ - всё верно, а вот с налоговой как раз расхождение, причем в их пользу..
  • 06.08.2010, 20:50
    degna
    у предприятия имеется по данным ПФ задолженность по взносам на 31.12.2009,
    а если ИФНС передаст в ПФ переплату, то вам нужно сдать уточненки и в ПФ по индивидуальным, ПФ не будет так просто общие суммы менять, вы им конкретно по работникам подавали сведения и АДВешки сдавали, там каждый платеж проверен
  • 06.08.2010, 20:48
    degna
    2003, 2004, 2005 гг. н
    не возьмут они эти годы уточненку
  • 06.08.2010, 17:00
    SAHKO
    degna, позарез нам нужно, чтобы отчетность была принята, возникла недоимка и чтоб можно было переплатой по другому налогу закрыть - в этом случае данные об уплате пойдет в пф и закроют за нами задолженность, которая есть в ПФ на 31.12.2009Г.

    klb36, персо (отчетность в пф) - протоколы и отчеты всё есть (на бумаге), но декларации (отчетность в ИФНС) уже утилизированы и вместе с ними подтверждения.
    По данным ИФНС - отчетность первичная 100% сдана. По поводу пеней - ничего страшного - у нас по ним переплаты как раз закроется.
    Спасибо, в понедельник подготовлю и сдам уточненку.
  • 06.08.2010, 16:48
    klb36
    А протоколы за 2003 и т д есть?( должны быть в архиве программы Пфр если они корректно обнавлялись) Уточнёнка это железная пени.
    посчитайте с момента неразноса ИФНС. закажите Акты сверок погодовые В ИФНС. А уточнёнки принять обязаны.Если точно проведены 65, а так хоть 58.
  • 06.08.2010, 16:02
    degna
    уточненки не нужно сдавать
  • 06.08.2010, 15:24
    SAHKO
    Ситуация вот в чём - у предприятия имеется по данным ПФ задолженность по взносам на 31.12.2009, а по данным ИФНС переплата.
    В ИФНС взяла 1.выписку по кбк, нашла расхождение - три декларации по итогам 2003, 2004, 2005 гг. не разнесены. 2.данные о предоставленных отчетах - всё сдано. Если учесть суммы по трем декларациям, то итог ИФНС и ПФ будет одинаковый.

    Деклараций с подтверждением нет уже, но данные за те года в 1с есть.
    Как сейчас поступить? Единственно, что на ум приходит сдать 3 уточненки. А вот можно ли, вернее примут?
    Зачем это нужно? Есть переплаты по другому налогу, сейчас желательно просто зачесть и не платить недоимку.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •