Ответить в теме: Пенсионные взносы и отчетность 2003-2005гг. Как поступить?
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от degna то вам нужно сдать уточненки и в ПФ по индивидуальным по учету предприятия (то что есть в базе 1с) получается что в ПФ - всё верно, а вот с налоговой как раз расхождение, причем в их пользу..
у предприятия имеется по данным ПФ задолженность по взносам на 31.12.2009, а если ИФНС передаст в ПФ переплату, то вам нужно сдать уточненки и в ПФ по индивидуальным, ПФ не будет так просто общие суммы менять, вы им конкретно по работникам подавали сведения и АДВешки сдавали, там каждый платеж проверен
2003, 2004, 2005 гг. н не возьмут они эти годы уточненку
degna, позарез нам нужно, чтобы отчетность была принята, возникла недоимка и чтоб можно было переплатой по другому налогу закрыть - в этом случае данные об уплате пойдет в пф и закроют за нами задолженность, которая есть в ПФ на 31.12.2009Г. klb36, персо (отчетность в пф) - протоколы и отчеты всё есть (на бумаге), но декларации (отчетность в ИФНС) уже утилизированы и вместе с ними подтверждения. По данным ИФНС - отчетность первичная 100% сдана. По поводу пеней - ничего страшного - у нас по ним переплаты как раз закроется. Спасибо, в понедельник подготовлю и сдам уточненку.
А протоколы за 2003 и т д есть?( должны быть в архиве программы Пфр если они корректно обнавлялись) Уточнёнка это железная пени. посчитайте с момента неразноса ИФНС. закажите Акты сверок погодовые В ИФНС. А уточнёнки принять обязаны.Если точно проведены 65, а так хоть 58.
уточненки не нужно сдавать
Ситуация вот в чём - у предприятия имеется по данным ПФ задолженность по взносам на 31.12.2009, а по данным ИФНС переплата. В ИФНС взяла 1.выписку по кбк, нашла расхождение - три декларации по итогам 2003, 2004, 2005 гг. не разнесены. 2.данные о предоставленных отчетах - всё сдано. Если учесть суммы по трем декларациям, то итог ИФНС и ПФ будет одинаковый. Деклараций с подтверждением нет уже, но данные за те года в 1с есть. Как сейчас поступить? Единственно, что на ум приходит сдать 3 уточненки. А вот можно ли, вернее примут? Зачем это нужно? Есть переплаты по другому налогу, сейчас желательно просто зачесть и не платить недоимку.
Правила форума