Ответить в теме: Непонятное "конечное сальдо" по 52 счету
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
ОК, спасибочки!!!
Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06)) На конец каждого месяца 30.04., 31.05, 30.06. Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так? и в БУ и в НУ. В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)? По этому вопросу- вариантов 2, писать очень долго, посмотрите тему, вот ссылка http://forum.klerk.ru/showthread.php...8&goto=newpost Там правда про 1С Бухгалтерию 8, но я думаю в 7-ке тоже самое сделано.
Сообщение от Генук господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали... раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа... Мозг Вас не подводит )) Но кроме меня, никому это сальдо больше не нужно, это я Вам точно говорю (причины раскрыть не могу, просто поверьте на слово). Но за беспокойство - спасибки!
господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали... раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...
Сообщение от avrojkova В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты". СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Также благодарю всех, принявших участие в обсуждении данного вопроса! Уважаемая avrojkova, если нетрудно, проверьте меня, пожалуйста, все же насчет переоценки, а то я читала-читала и запуталась...... Вот например: 1. 18.04. пришли деньги на валютный счет - 1000 дол. 2. В этот же день оплатили поставщику - 800 дол. 3. Остаток - 200 дол. Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06)) Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так? В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?
Сообщение от Ви Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить? P.S. 1С7.7 (7.70.504) Для начала найти того, кто так сделал, Посмотреть пристально в глаза и Двинуть с ноги.
Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить? P.S. 1С7.7 (7.70.504) В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".
Сообщение от Naumov А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря..... . У меня он есть, так что не переживайте
Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить? P.S. 1С7.7 (7.70.504)
раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)... Абсолютно согласна с Вами.
раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...
Сообщение от Ви Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю. Надо при анализе абстрагироваться от детализации по статьям ДДС У Вас операции в корреспонденции со счетом 52 отражаются по разным статьям ДДС, т.к. каждую операцию Вы пожелали дополнительно детализировать определенной статьёй ДДС. Соответсвенно, из-за это у Вас появляется отрицательное входящее сальдо по операциям списания ДС со счета 52... Можно пойти другим путем, когда отдельная статья ДДС ассоциируется с группой проводок по кредиту и дебету 52. Тогда, как говорят бухгалтера, у Вас обороты по счету 52 в разрезе всех аналитик будут "схлопываться".
должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату Вы сами написали ДОЛЖЕН производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. А Вы делаете только на отчетную дату и раз вручную, то не факт что верно.
А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря. p.s. Вы это умышленно пытаетесь доказать программе свою правоту, не учитывая ее методические особенности? в разных конфигурациях п.7 реализован по-разному. в БП, например, переоценка на дату операции и на отчетную дату. в УПП/КА на каждую дату переоценка. Вопросы "Почему" не обсуждаю, что есть, то есть.
озвучьте конфигурацию и релиз
Сообщение от avrojkova Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться. Позвольте, какое же тут нарушение? Согласно данному ПБУ: "7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса. Однако это не значит, что я обязана его производить. Разве не так? 8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату. Что, собственно, я и делаю. Остаток по счету переоцениваю на последнее число месяца отчетного периода Поправьте меня, если я в чем-то неправа. Я в этом новичок, поэтому буду рада выслушать и чему-то поучиться
Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.
Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.
крепите свою карточку в экселевском формате
Сообщение от avrojkova Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца. Я исключила 52 счет из автоматически переоцениваемых счетов. В конце месяца просто вручную переоцениваю остаток по счету. И еще раз повторюсь: это - не суммы переоценки! Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным.
Я не делаю переоценку ежедневно. Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.
прикрепите отчет, а то вас Х. поймешь.
И потом, мне то как раз и надо, чтобы никакого движения не происходило, а у меня оно, получается, происходит.......Но это же не 90 и не 91 счета!!!
Я не делаю переоценку ежедневно. Только на конец отчетного периода. Она тут вообще непричем! Там видны только обороты - причем сами обороты черным, а потом они почему то попадают в "конечное сальдо", но уже красным......
Ви, может всё-таки глянете проводку по переоценке и увидите, что второе субконто пустое <...> ? при переоценке не происходит движение денежных средств второй раз: не ищите смысла в карточке счёта по оборотному субконто
Переоценка выполняется в некоторых конфигурациях на каждую дату, или на каждую операцию по вал.счету. вот вам и минуса в оборотах.
Спасибо! Но все равно не понимаю! Вот смотрю для сравнения 51 счет (у нас их тоже 2) - так там нормально все показывает по каждому счету - без всякой красноты и только обороты за выбранный период.......
это нормально для любого оборотного субконто... гляньте признак (об.) для второго субконто 52-го счёта "Движение денежных средств"... оборотное субконто в методологии 1С - это субконто, по которому есть только итоги по обороту и нет итогов по сальдо... это придумано для того, чтобы закрывать субконто одной проводкой - как правило по пустому субконто... гляньте, например, как закрываются одной проводкой 90-е счета и субсчета поэтому никогда не делайте карточку счёта по оборотному субконто - никакого смысла она не несёт...
Извините, может я чего-то не понимаю, но при чем тут переоценка? Переоценивается конечное сальдо, а не обороты.....
переоценка валютного остатка не выполнена.
Правила форума