×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Непонятное "конечное сальдо" по 52 счету

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 02.08.2010, 11:50
    Ви
    ОК, спасибочки!!!
  • 02.08.2010, 07:05
    avrojkova
    Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))
    На конец каждого месяца 30.04., 31.05, 30.06.
    Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?
    и в БУ и в НУ.
    В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?
    По этому вопросу- вариантов 2, писать очень долго, посмотрите тему, вот ссылка http://forum.klerk.ru/showthread.php...8&goto=newpost Там правда про 1С Бухгалтерию 8, но я думаю в 7-ке тоже самое сделано.
  • 30.07.2010, 16:14
    Ви
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

    раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...
    Мозг Вас не подводит )) Но кроме меня, никому это сальдо больше не нужно, это я Вам точно говорю (причины раскрыть не могу, просто поверьте на слово). Но за беспокойство - спасибки!
  • 30.07.2010, 16:08
    Генук
    господа, однако... нельзя учить пользователя залезать в ПС... спинным мозгом чую, что резервную копию базы не сделали...

    раз кто-то снимал оборотность ДДС - значит ему было нужно сальдо... например, финдиру для анализа...
  • 30.07.2010, 15:26
    Ви
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".
    СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ!!!
    Также благодарю всех, принявших участие в обсуждении данного вопроса!

    Уважаемая avrojkova, если нетрудно, проверьте меня, пожалуйста, все же насчет переоценки, а то я читала-читала и запуталась......
    Вот например:
    1. 18.04. пришли деньги на валютный счет - 1000 дол.
    2. В этот же день оплатили поставщику - 800 дол.
    3. Остаток - 200 дол.
    Этот остаток я переоцениваю только на конец отчетного периода, т.е. на 30.06. (ну либо можно на конец месяца (30.04., 31.05) + на конец отч. периода (30.06))
    Аванс 800 дол. не переоцениваю (согласно ПБУ), так?
    В июне получили товар. Я его приходую по курсу, действующему на день поступления, так? Насколько я поняла, курсовая разница здесь будет учитываться только в НУ (или в БУ тоже)?
  • 30.07.2010, 13:10
    Naumov
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)
    Для начала найти того, кто так сделал, Посмотреть пристально в глаза и Двинуть с ноги.
  • 30.07.2010, 13:01
    avrojkova
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)
    В конфигураторе. Меню "Конфигурация"- Планы счетов- Основной. Открываете к 52 счету субконто "Движение денежных средств"- ставите галочку "Только обороты".
  • 30.07.2010, 10:39
    Ви
    Цитата Сообщение от Naumov Посмотреть сообщение
    А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.....
    .
    У меня он есть, так что не переживайте
  • 30.07.2010, 10:37
    Ви
    Граждане дорогие, ну и как мне теперь этот признак оборотности исправить?
    P.S. 1С7.7 (7.70.504)
  • 28.07.2010, 12:33
    avrojkova
    раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...
    Абсолютно согласна с Вами.
  • 28.07.2010, 11:55
    Генук
    раз есть сальды по ДДС, то какой-то враг изменил признак оборотности для второго субконто на 52-ом в конфигураторе в ПС (плане счетов)...
  • 28.07.2010, 11:32
    1C_rvoicer
    Цитата Сообщение от Ви Посмотреть сообщение
    Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.
    Надо при анализе абстрагироваться от детализации по статьям ДДС
    У Вас операции в корреспонденции со счетом 52 отражаются по разным статьям ДДС, т.к. каждую операцию Вы пожелали дополнительно детализировать определенной статьёй ДДС. Соответсвенно, из-за это у Вас появляется отрицательное входящее сальдо по операциям списания ДС со счета 52...
    Можно пойти другим путем, когда отдельная статья ДДС ассоциируется с группой проводок по кредиту и дебету 52. Тогда, как говорят бухгалтера, у Вас обороты по счету 52 в разрезе всех аналитик будут "схлопываться".
  • 28.07.2010, 11:26
    avrojkova
    должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату
    Вы сами написали ДОЛЖЕН производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. А Вы делаете только на отчетную дату и раз вручную, то не факт что верно.
  • 28.07.2010, 11:22
    Naumov
    А не буду я открывать файл майкрософтовский. нет у меня антивиря.
    p.s. Вы это умышленно пытаетесь доказать программе свою правоту, не учитывая ее методические особенности?
    в разных конфигурациях п.7 реализован по-разному.
    в БП, например, переоценка на дату операции и на отчетную дату.
    в УПП/КА на каждую дату переоценка.
    Вопросы "Почему" не обсуждаю, что есть, то есть.
  • 28.07.2010, 11:10
    Генук
    озвучьте конфигурацию и релиз
  • 28.07.2010, 11:00
    Ви
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.
    Позвольте, какое же тут нарушение? Согласно данному ПБУ:
    "7. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.

    Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте, может производиться, кроме того, по мере изменения курса.
    Однако это не значит, что я обязана его производить. Разве не так?

    8. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости перечисленных в пункте 7 настоящего Положения активов и обязательств в рубли производится по курсу, действующему на отчетную дату.
    Что, собственно, я и делаю. Остаток по счету переоцениваю на последнее число месяца отчетного периода

    Поправьте меня, если я в чем-то неправа. Я в этом новичок, поэтому буду рада выслушать и чему-то поучиться
  • 28.07.2010, 10:47
    Ви
    Вот, пожалуйста, прилагаю наглядно то, о чем спрашиваю.
  • 27.07.2010, 14:07
    avrojkova
    Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным
    Обороты по счету какие? Поступление средств Дт 52, оплата Кт 52? Если проводки делаются в разные дни, по разным курсам и у Вас отключена переоценка сч. 52 (если честно, я впервые такое встречаю и это прямое нарушение ПБУ 3/2006) то вполне может и красное появиться.
  • 27.07.2010, 13:49
    Генук
    крепите свою карточку в экселевском формате
  • 27.07.2010, 13:44
    Ви
    Цитата Сообщение от avrojkova Посмотреть сообщение
    Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.
    Я исключила 52 счет из автоматически переоцениваемых счетов. В конце месяца просто вручную переоцениваю остаток по счету. И еще раз повторюсь: это - не суммы переоценки! Это - обороты по счету, которые почему то попадают в конечное сальдо, причем красным.
  • 27.07.2010, 11:42
    avrojkova
    Я не делаю переоценку ежедневно.
    Переоценка делается при каждом движении денежных средств на сч. 52 (автоматически) и на конец месяца (док. Закрытие месяца). Красного сальдо быть не должно, попробуйте перепровести документы по сч. 52 и закрытие месяца.
  • 27.07.2010, 11:27
    Naumov
    прикрепите отчет, а то вас Х. поймешь.
  • 27.07.2010, 11:25
    Ви
    И потом, мне то как раз и надо, чтобы никакого движения не происходило, а у меня оно, получается, происходит.......Но это же не 90 и не 91 счета!!!
  • 27.07.2010, 11:24
    Ви
    Я не делаю переоценку ежедневно. Только на конец отчетного периода. Она тут вообще непричем! Там видны только обороты - причем сами обороты черным, а потом они почему то попадают в "конечное сальдо", но уже красным......
  • 27.07.2010, 10:05
    Генук
    Ви, может всё-таки глянете проводку по переоценке и увидите, что второе субконто пустое <...> ?

    при переоценке не происходит движение денежных средств

    второй раз: не ищите смысла в карточке счёта по оборотному субконто
  • 27.07.2010, 09:32
    Naumov
    Переоценка выполняется в некоторых конфигурациях на каждую дату, или на каждую операцию по вал.счету. вот вам и минуса в оборотах.
  • 27.07.2010, 09:29
    Ви
    Спасибо! Но все равно не понимаю! Вот смотрю для сравнения 51 счет (у нас их тоже 2) - так там нормально все показывает по каждому счету - без всякой красноты и только обороты за выбранный период.......
  • 26.07.2010, 20:09
    Генук
    это нормально для любого оборотного субконто... гляньте признак (об.) для второго субконто 52-го счёта "Движение денежных средств"...

    оборотное субконто в методологии 1С - это субконто, по которому есть только итоги по обороту и нет итогов по сальдо... это придумано для того, чтобы закрывать субконто одной проводкой - как правило по пустому субконто...

    гляньте, например, как закрываются одной проводкой 90-е счета и субсчета

    поэтому никогда не делайте карточку счёта по оборотному субконто - никакого смысла она не несёт...
  • 26.07.2010, 19:22
    Ви
    Извините, может я чего-то не понимаю, но при чем тут переоценка? Переоценивается конечное сальдо, а не обороты.....
  • 26.07.2010, 19:00
    Naumov
    переоценка валютного остатка не выполнена.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •